可以貸記營業(yè)外收入
老師您好 我剛接手了別人的賬,有點(diǎn)不明白的地方希望您幫我解決下。我的前任會(huì)計(jì)在收到發(fā)票進(jìn)賬的時(shí)候做的是借 應(yīng)交稅費(fèi) 待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額 然后在月底的時(shí)候做的結(jié)轉(zhuǎn)分錄是 借 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)賬稅額 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額 我不太會(huì)用應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額這個(gè)科目 麻煩老師給我解釋下,還有他這個(gè)分錄對(duì)嗎?另外 實(shí)際情況是進(jìn)賬大于銷項(xiàng) 不用交稅 這個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)分錄怎么寫?謝謝
老師,在嗎,想咨詢個(gè)問題 我本月交納增值稅,賬務(wù)處理是借應(yīng)交稅金-增值稅-已交稅費(fèi),貸記銀行存款科目 那這個(gè)以交稅金我應(yīng)該怎么看待呢。? 以交稅金在借方,我本月認(rèn)證的也在借方 他們有什么關(guān)系嗎?
請(qǐng)問老師: 已單獨(dú)確認(rèn)進(jìn)項(xiàng)稅的購進(jìn)貨物發(fā)生非正常損失,應(yīng)貸記“應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)”科目。這句話對(duì)嗎? 老師,我不懂的地方在于,解析里說,存貨發(fā)生非正常損失,進(jìn)項(xiàng)稅額不得抵扣。 那么,非正常損失,應(yīng)該包括自然災(zāi)害和人為兩種。 自然災(zāi)害的非正常損失呢?是可以抵扣 不需要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,對(duì)嗎?
老師,微信認(rèn)證賬戶,銀行轉(zhuǎn)了0.83,后來又退回來了0.83,這個(gè)可以不做賬么,如果做賬做到什么科目呢
老師早上好,請(qǐng)問以前老會(huì)計(jì)記賬時(shí)購進(jìn)原材料時(shí)的會(huì)計(jì)分錄是 借:原材料 長期待攤費(fèi)用—待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅 貸:應(yīng)付賬款 而我接手后做的分錄是 借:原材料 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—待認(rèn)證稅額 貸:應(yīng)付賬款 現(xiàn)在資產(chǎn)負(fù)債表平衡,就是長期待攤費(fèi)用科目借方一直有余額,這種情況怎么處理啊?
老師求救這個(gè)是什么意思?。?/p>
您好,老師。本月已申報(bào)完增值稅和個(gè)稅,一般納稅人和小規(guī)模納稅人還要申報(bào)什么。定量定額個(gè)體戶是什么。
老師,另好,我有兩個(gè)工人,夫妻兩口子,老公月工資1萬,老婆月工資6千,有兩個(gè)小孩,大的22歲,小的12歲,有租房,有60歲父母,這種情況,如果兩個(gè)人的工資都拉到8000,是不是只能扣一個(gè)小孩的3000,父母的2000,還是要交稅,是吧?
我們屬于制造行業(yè),廣告費(fèi)支出不能超過營業(yè)收入的30%對(duì)吧?我今天看公司賬簿,當(dāng)年計(jì)提廣告費(fèi)攤銷?當(dāng)年實(shí)際列支銷售費(fèi)用廣告費(fèi)=營業(yè)收入的30%。我想問一下,藥企的廣告宣傳費(fèi)(營業(yè)收入的30%)是不是等于當(dāng)年列支的廣告宣傳費(fèi)金額?當(dāng)年計(jì)提的待攤廣告費(fèi)?
老師,好。專利申請(qǐng)減繳,減繳85%繳費(fèi)時(shí),在哪可以看到是已經(jīng)減過費(fèi)用的金額
專利要是不續(xù)費(fèi),是就作廢了嗎?
我司收到一張專票,因開票有誤,如果下個(gè)月被全額紅沖的話,勾選平臺(tái)能看到紅字專票嗎?原藍(lán)色專票還能勾選嗎?
供方4月份開票,需方已認(rèn)證抵扣。5月供方紅沖,確認(rèn)單上寫無需確認(rèn),6月初,需方已在附表2填寫進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,但提示確認(rèn)單和稅務(wù)局比對(duì)不符,該如何處理
老師,15以前的賬,貨款付了,發(fā)票沒有開進(jìn)來要怎么處理,現(xiàn)在也開不進(jìn)來了
老師,個(gè)稅客戶端那里個(gè)稅已申報(bào),工資填錯(cuò)了要重新申報(bào)怎么操作?