就是你做銷售費用里面的廣告宣傳費不能超過30% 你支付出去了,但是沒有分攤到成本費用也不影響扣除
這個案例3中第二問,問廣告費和業(yè)務(wù)宣傳費應(yīng)該調(diào)整的應(yīng)納稅所得額,化妝品銷售企業(yè)發(fā)生的廣告費和業(yè)務(wù)宣傳費不超過當年銷售收入的30%的部分準予扣除。這題銷售收入應(yīng)該是8800,答案中為什么要加上出租不動產(chǎn)的租金收入,出租不動產(chǎn)應(yīng)該是其他業(yè)務(wù)收入,不屬于銷售收入吧?
老師,化妝品制造銷售企業(yè)發(fā)生的廣告費和業(yè)務(wù)宣傳費,不超過當年銷售(營業(yè))收入百分之30的部分,在交企業(yè)所得稅時準予扣除。這個銷售(營業(yè))收入是哪些?只是主營業(yè)務(wù)收入嗎?還是主營業(yè)務(wù)收入加其他業(yè)務(wù)收入?
當年實際發(fā)生的廣告費用為25 000萬元,款項尚未支付。稅法規(guī)定,企業(yè)發(fā)生的廣告費、業(yè)務(wù)宣傳費不超過當年銷售收入15%的部分允許稅前扣除,超過部分允許結(jié)轉(zhuǎn)以后年度稅前扣除。甲公司當年銷售收入為150 000萬元。 應(yīng)該確認遞延所得稅負債啊,怎么會是資產(chǎn),想不明白?
2021年甲企業(yè)取得銷售收入8000萬元,當年發(fā)生的與生產(chǎn)經(jīng)營相關(guān)的業(yè)務(wù)招待費60萬元,上年因超支在稅前未能扣除的與生產(chǎn)經(jīng)營相關(guān)的業(yè)務(wù)招待費支出5萬元;當年發(fā)生的與生產(chǎn)經(jīng)營相關(guān)的廣告費500萬元,上年因超支在稅前未能扣除的符合條件的廣告費200萬元。根據(jù)企業(yè)所得稅法律制度的規(guī)定,甲企業(yè)在計算當年應(yīng)納稅所得額時,下列關(guān)于業(yè)務(wù)招待費和廣告費準予扣除數(shù)額的表述中,正確的有( )。 A 業(yè)務(wù)招待費準予扣除的數(shù)額為39萬元 B 業(yè)務(wù)招待費準予扣除的數(shù)額為36萬元 C 廣告費準予扣除的數(shù)額為500萬元 D 廣告費準予扣除的數(shù)額為700萬元
對簽訂廣告費和業(yè)務(wù)宣傳費分攤協(xié)議的關(guān)聯(lián)企業(yè),其中一方發(fā)生的不超過當年銷售(營業(yè))收入稅前扣除限額比例內(nèi)的廣告費和業(yè)務(wù)宣傳費支出可以在本企業(yè)扣除,也可以將其中的部分或全部按照分攤協(xié)議歸集至另一方扣除。另一方在計算本企業(yè)廣告費和業(yè)務(wù)宣傳費支出企業(yè)所得稅稅前扣除限額時,可將按照上述辦法歸集至本企業(yè)的廣告費和業(yè)務(wù)宣傳費不計算在內(nèi) 麻煩老師對這段話進行解釋下
專項扣除個人所得稅老人沒超過60歲能申請么
老師您好,我想向您咨詢一個問題。假如一個個人向。一個公司出租他的私人的。小汽車。聽說如果。每個月的租金不超過800元的話。就能夠免除各種稅費,是不是這樣的,謝謝
老師,幫忙算下每個月工資2萬,沒有任何減免,每個月要預(yù)交多少稅,然后一年下來要交多少稅錢?
老師,發(fā)現(xiàn)去年有兩張銷項發(fā)票未入賬,利潤表也沒顯示出來這兩張發(fā)票金額?現(xiàn)在要怎么處理
是先科技局備案→申報時研發(fā)費用加計扣除,還是先是高企資格→再去科技局備案→申報時研發(fā)費用扣除?
稅費企業(yè)沒錢繳納怎么辦?
老師,麻煩您問一下 我在調(diào)2019到現(xiàn)在會計的亂賬,有的收付款都不知道錢干嘛的我怎么做分錄啊謝謝
老師,公司要注銷,未分配利潤大,欠錢,可以用未分配利潤用于償還公司的債務(wù)嗎
出口貿(mào)易企業(yè)退稅不成功,有沒有碰到過這種情況?
老師更正以前幾個月的個稅申報表,如果比之前要多交稅,這個是會有滯納金的嗎
比如當年銷售收入是1000萬,30%就是300萬,如果當年實際發(fā)生銷售費用廣告宣傳費是100,是不是可以計提廣告費200?
我不懂這一塊,我看到賬目顯示的就是這個,當年列支的金額?當年計提的廣告費攤銷=銷售收入的百分之三十。
你計提200是什么意思 得實際發(fā)生了,你得有發(fā)票呀。
我不了解,只負責報個稅,今天讓補交承攬合同印花稅。我們匯算清繳報表廣宣費填寫的金額百分之三十,正好是我們當年列支銷售費用?當年計提銷售費用之和。我就想問一下,是不是當年發(fā)生的廣宣費如果沒有超過的銷售收入的百分之三十,是不是就可以計提長期待攤費用。老師,我可以加一下您微信嗎,我明天可以給你截個圖,麻煩您給我講解一下
你好,你說的具體長期待攤費用又是什么 每個月分攤的費用都是固定的,你不能說你稅法上允許抵扣100,你就分攤100, 假設(shè)長期待攤費用發(fā)生了1000,他是三年的,那就是1000÷3÷12每個月固定的就是分攤這些啊,不允許根據(jù)稅法的來 不好意思,學(xué)長不允許我們私下就是交流,只能通過他的平臺