你好,這個借銀行存款,190000 應收賬款78780 貸主營業(yè)務收入,應交稅費,應交增值稅銷項稅額。
老師,就是我們開的建筑工程項目票3800000,然后我們賬戶只收到票105萬的工程款,還有剩余款,這怎么做分錄,急,速回
老師,就是我們開的建筑工程項目票總額3360000,然后工程款是2382000,民工工資是1008000,我們賬戶收到工程款2382000,民工工資只收到195000,而且還付款了,還有剩余民工工資款,這怎么做分錄,急,速回
我們是工程類公司,然后我們工程完工了,然后開出發(fā)票,但是收到的價款是甲方扣除了水電費,管理費剩余金額,還有一部分質(zhì)保金等到封頂才退,但是我們開出去的票是按合同價款開的,收到的錢不對,然后對方也不給我們開水電費和管理費發(fā)票(可能拿收據(jù)給我們),這個要怎么入賬,全部會計分錄要怎么做呢?
對方往我們公戶打款10000元,我們開專用發(fā)票給對方,怎么做賬,沒有實際業(yè)務,涉及稅額的會計分錄怎么寫,內(nèi)賬,只是為了收這筆錢開的票
老師,我們是建筑勞務公司,建筑公司給我們打款,打款的時候備注了借款,以后我們拿材料發(fā)票去報賬,目前這個收到款的分錄怎么做,做其他應付款還是應收賬款
老師您好,員工出差向公司預支了一筆錢,回來報銷有多余款,員工可以直接退回公司賬戶嗎?
老師,我們是運輸公司,然后有外包幾個人員去拓展業(yè)務,然后我們公司要付錢給他,請問這個要以什么費用付給他,然后需要什么資料,能從公戶上付錢給他嗎?付款摘要要寫什么?
老師,5月份新成立的公司在5月份需要做哪些賬呢
留底退稅跟賬上對不上,請問怎么辦?調(diào)賬的話,分錄怎么寫合適?賬上期初是-3845616.54,期末是-3652440.42,報表上4月份留底退稅期末是3047369.01
老師,前一年的賬務有誤,需要調(diào)整,怎么操作?
幾百的提貨運費沒有發(fā)票可以手寫收據(jù)入賬不做納稅調(diào)整嗎?對公轉(zhuǎn)款給個人
老師,請問我公司的進項發(fā)票,有9%和6%兩個稅點可以選擇,我們選擇要哪個對公司抵扣有利?
老師好[憨笑]我想請教一下您,民辦學校開學交學費學校贈送的床上用品和餐費該放到哪個科目呢?
做4s店的收銀需要提供擔保人,請問求職者有什么風險?簽訂這樣協(xié)議需要注意什么?
為什么電子發(fā)票不能作廢只能紅沖?
謝謝老師
你好,不用客氣的了。