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老師,我們收到工程款發(fā)票價款246587.16稅額22192.84,價稅合計是268780,實際收款190000,剩余的款以后打給我們,這筆賬務怎么做分錄呀

2025-06-11 09:16
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2025-06-11 09:17

你好,這個借銀行存款,190000 應收賬款78780 貸主營業(yè)務收入,應交稅費,應交增值稅銷項稅額。

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快賬用戶4672 追問 2025-06-11 09:23

謝謝老師

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齊紅老師 解答 2025-06-11 09:23

你好,不用客氣的了。

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你好,這個借銀行存款,190000 應收賬款78780 貸主營業(yè)務收入,應交稅費,應交增值稅銷項稅額。
2025-06-11
借 應收賬款380 貸 工程結(jié)算 應交稅費-應交增值稅 借 銀行存款 105 貸 應收賬款105
2021-09-08
您好;收入、和水電費管理費分別入賬;如果對方未開具發(fā)票,用收據(jù)入賬,做納稅調(diào)整;
2021-12-30
你好,那就借預收賬款 貸銀行存款
2020-08-09
計入工程施工就可以了 借工程施工 貸應付職工薪酬
2021-09-08
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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