借 應(yīng)收賬款380 貸 工程結(jié)算 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 借 銀行存款 105 貸 應(yīng)收賬款105
老師,我是建筑施工企業(yè),收到打磚的給我們開(kāi)回來(lái)的工程款發(fā)票,如何做分錄,具體明細(xì)科目是工程施工合同成本然后是什么?
老師,就是我們開(kāi)的建筑工程項(xiàng)目票3800000,然后我們賬戶只收到票105萬(wàn)的工程款,還有剩余款,這怎么做分錄,急,速回
老師,就是我們開(kāi)的建筑工程項(xiàng)目票總額3360000,然后工程款是2382000,民工工資是1008000,我們賬戶收到工程款2382000,民工工資只收到195000,而且還付款了,還有剩余民工工資款,這怎么做分錄,急,速回
老師,我們是建筑公司,掛靠我們公司投標(biāo)的項(xiàng)目,聽(tīng)說(shuō)內(nèi)賬可以用預(yù)收款來(lái)做收到的工程款,分錄是借銀行存款,貸XX預(yù)收款,可是我們都是開(kāi)出發(fā)票才收到工程款的,這樣也是用預(yù)收款嗎?當(dāng)我們付給掛靠的公司時(shí)分錄怎么做呢?
老師,我們是建筑公司別人用我們資質(zhì)我們收工程款,然后再扣除管理費(fèi)用,剩余錢轉(zhuǎn)給對(duì)方。工程款是我們開(kāi)的發(fā)票這個(gè)帳怎么入
核定的個(gè)體,需要做納稅申報(bào)嗎?是不是在核定額以內(nèi),不用申報(bào)???
老師您好,購(gòu)買方提交紅字申請(qǐng),銷方本月沒(méi)開(kāi)紅字發(fā)票,就不會(huì)造成購(gòu)買方本月增值稅增加是嗎?本月銷方開(kāi)了紅字發(fā)票才會(huì)增加購(gòu)買方的增值稅金額是吧
老師,請(qǐng)問(wèn)我公司提供的完全境外服務(wù),開(kāi)發(fā)票的時(shí)候開(kāi)0稅率還是開(kāi)免稅服務(wù)?
老師,我報(bào)考中級(jí),圖片中要上傳的屬地證明是什么東西?
老師您好,購(gòu)買方發(fā)票已認(rèn)證,購(gòu)買方提交紅字申請(qǐng)后,銷方開(kāi)票的時(shí)間有要求嗎?
老師好,稅務(wù)稽查補(bǔ)交未開(kāi)票收入,以及繳納的稅款,在增值稅申報(bào)表里怎么填
含獎(jiǎng)金24260全年收入131466,這樣要交稅4626,這樣獎(jiǎng)金應(yīng)該怎么申報(bào)更能少交稅
老師,小規(guī)模家居裝飾公司,本月銷售發(fā)票金額合計(jì)150萬(wàn)元,一共6張發(fā)票,其中三張是建筑服務(wù)裝修費(fèi),第四張是撤柜費(fèi),第五張是家具展柜,第六張是專柜工程服務(wù),然后,在結(jié)轉(zhuǎn)模塊顯示庫(kù)存商品有涂料800,招牌2,木制品135,玻璃1,金屬用品130等,請(qǐng)問(wèn)月末結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本如何計(jì)算做賬務(wù)處理
抖音打款驗(yàn)證的0.01元計(jì)入什么科目?
做出納找擔(dān)保人,請(qǐng)問(wèn)有擔(dān)保人什么風(fēng)險(xiǎn)啊,需要注意什么?
老師我們有工程施工科目,沒(méi)有工程結(jié)算科目,而且那剩余的款不做分錄嘛
工程結(jié)算這個(gè)科目也是需要的。剩余的款項(xiàng)反映在應(yīng)收賬款里面。
那老師麻煩你給我分錄做全一點(diǎn),按照工程施工科目怎么做呢
這就是這兩張圖片
就是第一個(gè)回答的分錄