那個沒法處理的,會計必須要查明原因才能調(diào)賬
您好老師,我公司去年稅控費(fèi)賬上記在了進(jìn)項稅額,申報表記在了表4,因為一直沒有銷項,申報表沒有抵減,所以我賬上進(jìn)項留抵稅額比申報表多280元,這月我申報時想把這部分抵減掉,怎么調(diào)整呢?
您好,老師,應(yīng)交稅費(fèi)年末的余額在貸方,但是申報時,有留抵的稅額,不用交稅,我查看了下,是以前的會計做賬時進(jìn)項稅沒有做進(jìn)去,這要怎么調(diào)整才能讓申報表和賬上一致,我要怎么做調(diào)整的分錄
老師,請問一下,賬面進(jìn)項稅額比實際發(fā)票未認(rèn)證進(jìn)項稅額多出兩千多要怎么調(diào)整呢?(我是3月份接手的,之前的會計在結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項的時候,是一會待認(rèn)證一會待抵扣,我在想會不會是因為這樣給弄混后就導(dǎo)致了有差異)
老師,請問一下之前的兼職會計把賬做的很亂,現(xiàn)在公司想把賬做成一套賬,盡量規(guī)范。我現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)很多賬上和實際都對應(yīng)不了,具體原因時間太久,之前的銀行賬都對應(yīng)不了,所以不好查賬,我現(xiàn)在直接按營業(yè)外收支來調(diào)賬,可以嗎?明年匯算清繳的時候會納稅調(diào)整嗎
老師 我們是房地產(chǎn)開發(fā)公司 由于我們之前有預(yù)售 所以預(yù)售期間的進(jìn)項稅額記在待抵扣進(jìn)項稅額里了 我們現(xiàn)在竣工了 一月份開了入住發(fā)票 需要抵扣增值稅 發(fā)現(xiàn)2019年至2023年系統(tǒng)里跟我們賬上對不上 賬上多 由于我是新入職的 領(lǐng)導(dǎo)說讓把賬上多出來的給調(diào)出來 請問老師 怎樣調(diào)?分錄是什么呢
老師,請問我企業(yè)是賣玉米的一般納稅人,在平臺上賣貨,我們是通過支付寶收個人的款,這個款報增值稅未票收入,是以支付寶收多少錢作未票收入,還是支付寶提到對公賬戶上,以對公賬戶收多少錢作未票收入
老師:請問汽車的加油費(fèi)、路橋費(fèi)屬營業(yè)費(fèi)用還是管理費(fèi)用?
請問老師,4月份沖的簡易計稅票,5月份重新開的,怎么5月要交稅嗎?不是抵4月份紅票嗎
老師,我們是從農(nóng)戶手里收的水果,農(nóng)戶直接開進(jìn)來的進(jìn)項票,這個怎么抵扣,在電子稅務(wù)局里怎么勾選
付款方(代付代收),開票另一個抬頭公司,可以這樣操作嗎?
老師小微企業(yè)是同時滿足利潤300萬,也就是應(yīng)納稅所得額,再就是職工人數(shù)300人,資產(chǎn)500萬,比方說利潤500萬了,還是小微嗎
我們按照小企業(yè)會計準(zhǔn)則報財務(wù)報表,審計報告上說編制基礎(chǔ)是企業(yè)會計準(zhǔn)則,這個沒關(guān)系嗎
老師,教育經(jīng)費(fèi)和工會經(jīng)費(fèi)屬于稅還是費(fèi)
你好,怎樣才能開美元發(fā)票?
老師,礦山開采業(yè),運(yùn)輸車隊經(jīng)過村莊,路面損壞的地方,公司經(jīng)常找人過來修補(bǔ),但沒有發(fā)票,請問該如何入賬呢?