您好,對的,這個是可以的,可以這樣操作
老師,之前公司的賬務是找的兼職會計做賬,之前會計做的賬差不多都沒有按照公司的實際業(yè)務來做,因為公司規(guī)模嬌小很多電腦設備都做成了辦公費用,還有很多資金都用私賬收付了,現(xiàn)在公司想把賬務正?;伊艘粋€會計調賬,如果我來接手的話是不是得寫什么自查自糾報告?或者說對我有哪些風險?
老師 有一個問題 我們公司以前的賬都是代理記賬公司做的 我發(fā)現(xiàn)18年的賬 首先 每個月的銀行存款和實際都是不符沒對上的 然后很多憑證 借貸還做反了 本來是付貨款貸:銀行存款的 但是她做成了借方 導致往來也不對 和實際都不相符 另外 往來應收應付科目很多憑證都做明明是A的 卻做到B了 掛了很多往來 實際應該是沒有的 賬目特別混亂 錯的很多 銀行存款也一直是沒對上的 我可不可以現(xiàn)在按圖片上面老師說的 直接列明錯的 調賬 調成正確的呢
老師 有一個問題 我們公司以前的賬都是代理記賬公司做的 我發(fā)現(xiàn)18年的賬 首先 每個月的銀行存款和實際都是不符沒對上的 然后很多憑證 借貸還做反了 本來是付貨款貸:銀行存款的 但是她做成了借方 導致往來也不對 和實際都不相符 另外 往來應收應付科目很多憑證都做明明是A的 卻做到B了 掛了很多往來 實際應該是沒有的 賬目特別混亂 錯的很多 銀行存款也一直是沒對上的 我可不可以現(xiàn)在按圖片上面老師說的 直接列明錯的 調賬 調成正確的呢
老師。您好!公司第四季度預繳的時候,營業(yè)收入欄的收入比實際稅控盤開出的發(fā)票少了一萬多塊錢,是前面會計錄賬的時候錄錯了,我在匯算清繳的時候可以直接反登賬到22年12月份進行調整嗎? 調整之后,再進行申報會引起數(shù)據(jù)異常導致稅局下來查賬嗎?他們前面的賬可以說是亂七八糟的,之前給的是代賬公司做的
老師:你好! 請問匯算清繳5050表可以不填嗎?我們之前是代賬公司做賬,前兩年的匯算清繳都沒有填這張表。 代賬公司之前都沒有計提勞務費,發(fā)放時: 借:應付工資–勞務費 貸:銀行存款/現(xiàn)金 有成本票后: 借:主營業(yè)務成本 貸:應付工資–勞務費。 之前缺成本票,很多勞務費沒有歸集成本,導致資產負債表上的應付職工薪酬是負數(shù)。由于工程款只結算了一部分, 我現(xiàn)在要是納稅調減,那利潤就成負數(shù)了,我能不能匯算清繳不調整,到2023年再結轉成本時調整呢?
老師,現(xiàn)在互聯(lián)網信息報送,納稅人取得勞務報酬所得可以按3%-45%的七級累進預扣率計算稅款,那納稅人還需要去稅局代開發(fā)票嗎
2023/2024工商年報上實繳日期填錯了,需要改嗎
老師您好。怎么做公司的投資決策?
怎樣查看以上月份報的增值稅所得稅附加稅印花稅內容,申報信息查詢看不了里面內容吧?
您好,截止第三季度利潤已經超過300萬,第三季度申報附加稅時還會減半征收嗎?
對方做辦公用品的,幫我們公司代買的一輛貨車,我們已經付款給他們了,他們需要給我們怎么開票,開發(fā)票內容是什么
當月開的發(fā)票當月紅沖了需要做賬務處理嗎
老師,單位辦理注銷,按照資產負債表上的未分配利潤,就是給股東分配利潤交稅,但是交了稅之后賬上的錢剩下不夠給東分配利潤的了,是不是賬上沒有的錢不能分配也就不分配了?不管他了啊
老師你好,這兩個題除了年份不一樣,其他的數(shù)據(jù)都一樣,怎么答案就不一樣呢?哪個答案才是正確的呢?
老師好,計提繳納社保的時候,管理費用和應付職工薪酬的二級科目詳細寫?zhàn)B老工傷等還是直接寫社保呢
明年會納稅調整嗎?
這個是會的,到時候調增的
原因無從查起做的營業(yè)外支出都要納稅調增嗎?
今年要做股權變更,等9月份的財務報表、我現(xiàn)在在7月份調賬,差不多無從查起的原因營業(yè)外支出 調出來有10萬左右,對股權變更有影響嗎?
對的,這個和股權變更沒有影響的
好的,謝謝老師
不客氣的,祝您開心