你好,這個(gè)研發(fā)的成果是屬于誰?
你好,我們是體育文化傳播公司,我們和高校有一個(gè)體育相關(guān)的課題研究,學(xué)校給我們開具技術(shù)服務(wù)費(fèi)兩百多萬,請(qǐng)問如何入賬?
我公司與高校簽了個(gè)產(chǎn)學(xué)研合作協(xié)議,對(duì)項(xiàng)目改造,高校承擔(dān)改造及小型設(shè)備和零部件的采購(gòu)等費(fèi)用,金額是100萬,之后給我們開具了產(chǎn)學(xué)研的發(fā)票,請(qǐng)問老師,這個(gè)費(fèi)用我可以入到研發(fā)費(fèi)用中嗎,是入到其他費(fèi)用,還是委外研發(fā)
老師好,我公司跟一個(gè)公立學(xué)院簽訂了一個(gè)合同,本質(zhì)上是跟這個(gè)學(xué)校合建一個(gè)加油站,對(duì)方有地,我們出設(shè)備和人力,但是公立學(xué)院好像無法開具土地租賃的發(fā)票,所以開的是研發(fā)和技術(shù)服務(wù)*專業(yè)技術(shù)服務(wù),這個(gè)我應(yīng)該怎么入賬呢
老師你好 請(qǐng)教一下 我們公司這邊委托大學(xué)院校研發(fā)新產(chǎn)品項(xiàng)目 支付給大學(xué)院??蒲薪?jīng)費(fèi) 備注科研經(jīng)費(fèi)合理嗎
公司中標(biāo)了,學(xué)校是要走免稅進(jìn)口,正常情況是學(xué)校把錢付給指定外貿(mào)公司跟我們沒關(guān)系,或者中標(biāo)公司作為學(xué)校的外貿(mào)公司去辦理免稅進(jìn)口,給學(xué)校開發(fā)票。但是現(xiàn)在情況是 這個(gè)學(xué)校是把錢付給了中標(biāo)公司,然后中標(biāo)公司把錢付給學(xué)校指定的外貿(mào)公司,然后由外貿(mào)公司進(jìn)口并直接給學(xué)校開發(fā)票。 這樣中標(biāo)公司收了學(xué)校的錢又全額付給外貿(mào)公司,但是又不給學(xué)校開發(fā)票,這種情況下怎么記賬平賬?
今天開通的個(gè)體戶日期要怎么選擇啊
審計(jì)報(bào)告初稿發(fā)給了我們,說沒有問題就蓋章了,我發(fā)現(xiàn)不出來問題,發(fā)現(xiàn)出來數(shù)據(jù)不對(duì)的,審計(jì)說是因?yàn)橹胤诸?,我接下來該怎么辦
想問一下,我們將貨物發(fā)給顧客,但是顧客會(huì)先轉(zhuǎn)錢給物流公司然后再有物流公司轉(zhuǎn)到我們對(duì)公賬戶,貨款只有幾百塊錢,需要給物流公司開票嗎?怎么處理這個(gè)業(yè)務(wù)呢
老師您好,員工出差向公司預(yù)支了一筆錢,回來報(bào)銷有多余款,員工可以直接退回公司賬戶嗎?
老師,我們是運(yùn)輸公司,然后有外包幾個(gè)人員去拓展業(yè)務(wù),然后我們公司要付錢給他,請(qǐng)問這個(gè)要以什么費(fèi)用付給他,然后需要什么資料,能從公戶上付錢給他嗎?付款摘要要寫什么?
老師,5月份新成立的公司在5月份需要做哪些賬呢
留底退稅跟賬上對(duì)不上,請(qǐng)問怎么辦?調(diào)賬的話,分錄怎么寫合適?賬上期初是-3845616.54,期末是-3652440.42,報(bào)表上4月份留底退稅期末是3047369.01
老師,前一年的賬務(wù)有誤,需要調(diào)整,怎么操作?
幾百的提貨運(yùn)費(fèi)沒有發(fā)票可以手寫收據(jù)入賬不做納稅調(diào)整嗎?對(duì)公轉(zhuǎn)款給個(gè)人
老師,請(qǐng)問我公司的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,有9%和6%兩個(gè)稅點(diǎn)可以選擇,我們選擇要哪個(gè)對(duì)公司抵扣有利?
學(xué)校在我公司持股35%,我們會(huì)銷售轉(zhuǎn)化的科技成果,至于屬于誰,我不知道
你好,他們給你們開發(fā)票,應(yīng)該你們做了。
什么意思。這種情況正常嗎?
你好,這個(gè)是正常的。相當(dāng)于你們委托人家?guī)湍銈冏鲅邪l(fā)。
如果稅務(wù)局老師問研發(fā)費(fèi)用的臺(tái)賬,我們?cè)趺凑f?其實(shí)我們手里沒用研發(fā)臺(tái)賬
你好,這個(gè)你要補(bǔ)賬才可以的。
補(bǔ)什么賬?能不能說具體一些
你好,就是補(bǔ)研發(fā)費(fèi)用的臺(tái)賬啊。
你平時(shí)有沒有做研發(fā)費(fèi)用的分錄的?
沒有,只做的主營(yíng)業(yè)務(wù)成本。
也沒有享受加計(jì)扣除
你好,這樣子的話,你可以直接跟稅務(wù)局說你們沒有加計(jì)扣除。就可以了。不做加計(jì)扣除的話是沒影響的
好的 謝謝老師
你好,不用客氣的了。