要稅前扣除就得重新做當(dāng)年的報(bào)表
老師,您好!20年補(bǔ)了一筆19年的分錄,將以前年度損益調(diào)整(金額是24057.32)結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配-未分配利潤后,在申報(bào)20年調(diào)整這個(gè)月的資產(chǎn)負(fù)債表時(shí),需要調(diào)整利潤分配-未分配利潤的年初數(shù)嗎? 20年做的分錄是 1、借:以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)交稅金-應(yīng)交土地使用稅 2、借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交土地使用稅 貸:銀行存款 3、借:利潤分配-未分配利潤 貸:以前年度損益調(diào)整 如果直接在資產(chǎn)負(fù)債表中把未分配利潤的年初數(shù)改了,那和資產(chǎn)的年初數(shù)不平了,應(yīng)該怎么做?謝謝!
去年的票業(yè)務(wù)一月報(bào)銷,借以前年度調(diào)整,貸現(xiàn)金,,,,借利潤分配/未分配利潤,貸以前年度調(diào)整,,,,,,借本年利潤,貸利潤分配/未分配利潤,,,,,三個(gè)分錄做下來負(fù)債表不平,是不分錄做錯(cuò)了,具體應(yīng)該怎么做分錄
老師,走以前年度損益,借以前年度損益調(diào)整貸其他應(yīng)收款,借利潤分配-未分配利潤,貸以前年度損益調(diào)整,涉及資產(chǎn)負(fù)債表,其他應(yīng)收款年初數(shù)和未分配利潤年初數(shù)要不要調(diào)整呢?怎么調(diào)?謝謝
以前多記了費(fèi)用,現(xiàn)用以前年度損益調(diào)整,但是發(fā)現(xiàn)以前年度損益調(diào)整進(jìn)入到了借利潤分配未分配利潤,貸:以前年度損益調(diào)整,做出來的資產(chǎn)負(fù)債表期末-期初,和利潤表的凈利潤累計(jì)數(shù)據(jù)就不等
22年應(yīng)該做管理費(fèi)用的。做成其他應(yīng)付款了,23年調(diào)整,借以前年度調(diào)整損益貸其他應(yīng)付款。借利潤分配/未分配利潤貸以前年度調(diào)整損益對(duì)嗎
老師,請(qǐng)問我企業(yè)是賣玉米的一般納稅人,在平臺(tái)上賣貨,我們是通過支付寶收個(gè)人的款,這個(gè)款報(bào)增值稅未票收入,是以支付寶收多少錢作未票收入,還是支付寶提到對(duì)公賬戶上,以對(duì)公賬戶收多少錢作未票收入
老師:請(qǐng)問汽車的加油費(fèi)、路橋費(fèi)屬營業(yè)費(fèi)用還是管理費(fèi)用?
請(qǐng)問老師,4月份沖的簡易計(jì)稅票,5月份重新開的,怎么5月要交稅嗎?不是抵4月份紅票嗎
老師,我們是從農(nóng)戶手里收的水果,農(nóng)戶直接開進(jìn)來的進(jìn)項(xiàng)票,這個(gè)怎么抵扣,在電子稅務(wù)局里怎么勾選
付款方(代付代收),開票另一個(gè)抬頭公司,可以這樣操作嗎?
老師小微企業(yè)是同時(shí)滿足利潤300萬,也就是應(yīng)納稅所得額,再就是職工人數(shù)300人,資產(chǎn)500萬,比方說利潤500萬了,還是小微嗎
我們按照小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表,審計(jì)報(bào)告上說編制基礎(chǔ)是企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,這個(gè)沒關(guān)系嗎
老師,教育經(jīng)費(fèi)和工會(huì)經(jīng)費(fèi)屬于稅還是費(fèi)
你好,怎樣才能開美元發(fā)票?
老師,礦山開采業(yè),運(yùn)輸車隊(duì)經(jīng)過村莊,路面損壞的地方,公司經(jīng)常找人過來修補(bǔ),但沒有發(fā)票,請(qǐng)問該如何入賬呢?
老師,我不用稅前扣除
那么就不需要修改當(dāng)年的報(bào)表,做了調(diào)整分錄就行
要調(diào)以前的太多年了,不要修改以前就好,謝謝老師
不客氣,祝你工作順利。感覺不錯(cuò)的話,麻煩給個(gè)五星好評(píng)哦。