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以前多記了費用,現(xiàn)用以前年度損益調整,但是發(fā)現(xiàn)以前年度損益調整進入到了借利潤分配未分配利潤,貸:以前年度損益調整,做出來的資產負債表期末-期初,和利潤表的凈利潤累計數(shù)據(jù)就不等

2022-12-26 14:44
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-12-26 14:44

這個是很正正常的呀,不用管他的

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快賬用戶3808 追問 2022-12-26 14:45

為撒呢,不相等報表是否有問題?

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快賬用戶3808 追問 2022-12-26 14:45

如果是營業(yè)外收入多記,現(xiàn)沖,也是用以前年度損益呀?

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齊紅老師 解答 2022-12-26 14:46

是的,也是一樣的調整的哈

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快賬用戶3808 追問 2022-12-26 14:47

不等有問題嗎?怎么解釋呢

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齊紅老師 解答 2022-12-26 14:48

沒問題的呀,你想調整相等就得調整年初余額

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這個是很正正常的呀,不用管他的
2022-12-26
同學你好 不用調整,用了以前年度損益調整他倆不一致正常
2020-11-26
這個有差額正常的 因為用了以前年度損益調整
2021-09-13
你好,沒錯的,就是這么理解的
2023-10-23
您好,以前年度損益調整數(shù)余額如果有補交稅的話才有流量,在 支付的各項稅費
2024-06-03
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