您好,是這樣來算的,到時(shí)候再抵扣
老師,我司是建筑施工單位一般納稅人,1、現(xiàn)要收一項(xiàng)目工程預(yù)付30%工程款,當(dāng)?shù)仨?xiàng)目,項(xiàng)目還沒開工,是開不征稅發(fā)票給對方,收到款借:銀行存款 貸:預(yù)收賬款 要按3%預(yù)繳增值稅是嗎?2、到時(shí)正常開票給甲方時(shí),不征稅發(fā)票要收回來作廢,這個(gè)賬要怎么做分錄呢?
老師,6月份開了建筑服務(wù)-工程服務(wù)的發(fā)票,當(dāng)時(shí)預(yù)申報(bào)了預(yù)繳增值稅,稅款沒有繳納,想著等工程款下來繳稅,現(xiàn)在工程款一直沒到賬,這筆預(yù)繳稅款我在下個(gè)月(7月15日)之前申報(bào)6月增值稅稅之前繳納可以不?
賴?yán)蠋煟焊鶕?jù)您講的建筑工程真賬解析(2)里面內(nèi)容,未開票收到預(yù)收工程款,應(yīng)預(yù)交增值稅,如果是一般納稅人,如果當(dāng)月末開票,當(dāng)預(yù)交增值稅申報(bào)資料四就當(dāng)期不抵扣,可以這些理解不,假如這個(gè)公司有幾個(gè)項(xiàng)目,甲項(xiàng)目預(yù)收工程款未開票,但是預(yù)交了增值稅,乙項(xiàng)目己收款已開票,對于整個(gè)公司來,現(xiàn)在由于乙項(xiàng)目要交稅,但是不能用甲項(xiàng)目預(yù)交稅款來抵???
請問老師建筑企業(yè),當(dāng)月預(yù)收的工程款,下月報(bào)稅時(shí)候預(yù)繳了增值稅后,如果后期的進(jìn)項(xiàng)夠抵扣后續(xù)的銷項(xiàng),那么預(yù)交的增值稅還能在退回嗎
老師,建筑裝飾企業(yè),一般納稅人,前兩個(gè)月接了一個(gè)裝修工程收到對方一筆預(yù)付款項(xiàng)100萬,當(dāng)時(shí)沒有按稅法規(guī)定收到預(yù)收款的時(shí)候預(yù)繳增值稅,本月稅局發(fā)現(xiàn)要求我們更正前兩個(gè)月的申報(bào)表,并繳納滯納金,請問是按多少稅率預(yù)繳呢,直接按9%還是3%,采用一般計(jì)稅方法
老師,實(shí)務(wù)中遇到白酒經(jīng)銷商,進(jìn)貨400,賣370,屬于倒掛,但是供應(yīng)商會(huì)給一些品鑒酒,這種怎么做賬以及做庫存,能告知一些需要注意的點(diǎn)嗎[抱拳]
老師跨區(qū)域交稅,預(yù)交了跨區(qū)域企業(yè)所得稅,然后公司年度企業(yè)所得稅是虧損的,那個(gè)預(yù)交的稅費(fèi)是不是要申請退款的
中級財(cái)務(wù)管理教材中這道題不明白,求解答
老師,請問財(cái)務(wù)那些報(bào)表需要每月歸檔,那些報(bào)表需要每年歸檔
老師,今年發(fā)現(xiàn)去年有重復(fù)報(bào)銷,多報(bào)銷的400元已經(jīng)退回銀行賬上,這個(gè)業(yè)務(wù)的會(huì)計(jì)分錄怎樣寫?
以銀行存款向招商銀行開元支行歸還為期3個(gè)月的借款10萬元,并支付借款利息1500元
老師好,請問出口企業(yè)2025年5月出口報(bào)關(guān),是否可以在7月申報(bào)6月增值稅時(shí)(或者2025年內(nèi)的某個(gè)所屬期內(nèi)),在報(bào)表免抵退稅銷售額中體現(xiàn)?還是說必須在6月申報(bào)5月增值稅時(shí)填入免抵退稅銷售額中?
請問老師,一般納稅人取得小規(guī)模納稅人的專票可以抵扣嗎?第二個(gè)問題,我們公司是小規(guī)模5月份開專票了,稅款是6月繳納還是7月
請問老師,一般納稅人取得小規(guī)模納稅人的專票可以抵扣嗎?第二個(gè)問題,我們公司是小規(guī)模5月份開專票了,稅款是6月繳納還是7月繳納?
老師,請問下公司的搭建公司架構(gòu)是啥意思?
老師,如果知道這個(gè)預(yù)收款是后面要開發(fā)票的,最好是按預(yù)繳增值稅來計(jì)算預(yù)繳增值稅,后面開發(fā)票再申報(bào)開票收入?
對,最好是這樣處理的