您好,虧損和盈利一樣,都要按約定分給合伙人
你好老師,基金合伙企業(yè)(有限合伙)利潤總額負(fù)數(shù)-2500。在寫應(yīng)納稅所得額分配函的時候,分配的應(yīng)納稅所得額是多少?。?嗎?
你好老師,基金合伙企業(yè)(有限合伙)利潤總額負(fù)數(shù)-2500。 利潤總額-2500,應(yīng)納稅所得額是多少?所得是多少?都是-2500嗎?在寫應(yīng)納稅所得額分配函的時候,分配的應(yīng)納稅所得額是多少啊?
你好老師,基金合伙企業(yè)(有限合伙)利潤總額負(fù)數(shù)-2500。 利潤總額-2500,應(yīng)納稅所得額是多少?所得是多少?都是-2500嗎?在寫應(yīng)納稅所得額分配函的時候,分配的應(yīng)納稅所得額是多少?
你好老師,基金合伙企業(yè)(有限合伙)利潤總額負(fù)數(shù)-2500。 利潤總額-2500,應(yīng)納稅所得額是多少?所得是多少?都是-2500嗎?在寫應(yīng)納稅所得額分配函的時候,分配的應(yīng)納稅所得額是多少?
你好老師,我們單位是合伙企業(yè)投資了另外一家有限責(zé)任公司,現(xiàn)在這家公司分配股利,合伙企業(yè)這個投資是按合伙人利息股息紅利所得繳納個稅,那么站著合伙企業(yè)角度做賬我們收到這個分配的股利,就掛往來科目“其他應(yīng)付款”,然后支付的時候代扣代繳個稅沖減往來,這樣做賬可以的吧?
購買酒水送禮,視同銷售嗎?
您好,增值稅加計扣除是在每月申報增值稅時加計扣除嗎?
成本是負(fù)數(shù)怎么辦,因為有紅沖,就負(fù)數(shù)著申報嗎
公司有法人,讓我當(dāng)股東,但是沒分紅,但是簽了公司出任何事與我無關(guān),我還要負(fù)責(zé)嗎
老師您好,這邊是建筑業(yè)業(yè)務(wù),收到一筆200萬預(yù)付款,老板讓抓緊套些出來給他用,合理合法的,出了個注意,舉個例子,100萬的機(jī)器設(shè)備,讓80左右拿下,還開100萬的票。老師您能給我出出主意嗎
小麥?zhǔn)召彆r未開票:借:庫存商品/小麥6萬,貸,銀行存款6萬,現(xiàn)5月開農(nóng)產(chǎn)品收購發(fā)票,借庫存商品6x0.91=5.46萬,應(yīng)交稅費/增值稅進(jìn)項0.54萬,借庫存商品/小麥一6萬,對嗎
公司是2025年6月變更為一般納稅人的,2025年6月以前的進(jìn)項發(fā)票是不是不能抵扣?
老師 我們收到銀行發(fā)來的這個文件,請問是銀行已經(jīng)把外匯名錄備案了嘛?還是需要自己操作呢?
老師,公司的利潤可以作為實繳嗎
請問老師,總分公司獨立核算,其中有一個員工工資在總公司申報個稅,發(fā)放在分公司發(fā)放,這種情況,總公司怎么做分錄?