您好,是的,可以在納稅期間申報(bào)
老師,您好,我們是快遞行業(yè),新政策10月開始15%的加計(jì)扣除,但我們2019年4月份申請了4到12月10%的加計(jì)扣除,報(bào)10月份增值稅時(shí)沒有改15%的加計(jì)扣除申明,還是按照10%加計(jì)扣除的,請問我們可以申請修改10月份到12月份的增值稅申報(bào)表里的加計(jì)扣除嗎?
您好!請問增值稅加計(jì)扣除申報(bào)表是怎么填寫?
老師,現(xiàn)在更正2月的增值稅申報(bào)表,以前沒有報(bào)加計(jì)扣除,現(xiàn)在要更正申報(bào)填加計(jì)扣除項(xiàng),但不想在2月抵扣加計(jì)扣除,怎么操作呢
增值稅加計(jì)扣除,本月有加計(jì)扣除沒扣,可以在后期扣除?
老師,您好。之前月份漏計(jì)了進(jìn)項(xiàng)稅額加計(jì)扣除,本月月初申報(bào)上月增值稅的時(shí)候,稅務(wù)局提醒需要加計(jì)扣除抵扣。請問如何修正做賬。
法人的賬號登錄廣東電子稅務(wù)局,需要人臉驗(yàn)證嗎?短信驗(yàn)證可以嗎?每次登錄都要驗(yàn)證嗎
請問職工報(bào)個(gè)稅的工資額大于申報(bào)社保的最低工資基數(shù),那申報(bào)個(gè)稅和社保兩個(gè)工資額一定要一致嗎?
老師,請教一下,公司將自產(chǎn)的產(chǎn)品作為節(jié)日慰問品送給離退休人員,需要視同銷售嗎
電商及外貿(mào)財(cái)務(wù)流程及制度
老師,2023年的成本轉(zhuǎn)出后怎么做賬務(wù)處理?
老師第二步?jīng)]看懂,為啥3000要×2,2是哪里來的?
老師,我們自己在農(nóng)戶手里收的水果,農(nóng)戶開的開的免稅發(fā)票,印花稅怎么交,還是只交我們銷售合同金額的印花稅就行嗎?
老師年利率為什么不用8%?后面為啥×3/13?
老師,出售二手車是,銷項(xiàng)稅按3%減按2%,那我做賬的銷項(xiàng)稅額是多少?計(jì)入出售3萬
老師,快賬上怎么添加資產(chǎn)處置損益科目,我不會(huì)設(shè)置,非常著急
24年沒有享受增值稅加計(jì)扣除還能享受嗎
根據(jù)財(cái)稅【2015】119號文件的規(guī)定,企業(yè)符合研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除條件而在2016年1月1日以后未及時(shí)享受該項(xiàng)稅收優(yōu)惠的,可以追溯享受并履行備案手續(xù),追溯期限最長為3年。因此,如果您的企業(yè)在2024年沒有享受增值稅加計(jì)扣除,那么在2025年是可以追溯享受的,但需要注意的是,追溯期限最長為3年,且需要履行相應(yīng)的備案手續(xù)
你這是研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除追溯的文件,不是增值稅加計(jì)扣除追溯
這個(gè)并沒有說能追溯
如果沒有享受,就視為放棄了
您好,25年申請?jiān)鲋刀惣佑?jì)扣除是什么時(shí)候?
符合政策,當(dāng)年就可以的