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現(xiàn)在做的這個(gè)分錄是 借:應(yīng)收賬款 貸:其他業(yè)務(wù)收入 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 本月只有銷項(xiàng),下一步應(yīng)該怎么做轉(zhuǎn)出

2025-06-10 16:42
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-06-10 16:44

借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 ? 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅

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快賬用戶2814 追問 2025-06-10 16:46

那銷項(xiàng)稅額怎么辦不就有余額嗎

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快賬用戶2814 追問 2025-06-10 16:47

轉(zhuǎn)出未交也有余額

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快賬用戶2814 追問 2025-06-10 16:48

這倆個(gè)科目怎么處理呀

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齊紅老師 解答 2025-06-10 16:50

不需要糾結(jié)那些余額,只管計(jì)算正確和申報(bào)稅正確

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快賬用戶2814 追問 2025-06-10 16:53

還是不太明白這兩個(gè)科目以后怎么處理

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齊紅老師 解答 2025-06-10 16:54

沒有規(guī)定必須沖平哈,正確申報(bào)了增值稅就完事了。不要犯強(qiáng)迫癥,稅局也不會(huì)管那些科目是否平

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借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 ? 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
2025-06-10
借應(yīng)收賬款 貸以前年度損益調(diào)整99869?9萬 應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)9869, 你看下當(dāng)時(shí)增值稅和所得稅申報(bào)了嗎?增值稅沒有申報(bào)的,需要補(bǔ)申報(bào)所得稅的匯算清繳、納稅調(diào)增。
2025-03-12
同學(xué),你好 不對(duì),第一個(gè)借:以前年度損益調(diào)整 -99869
2025-03-12
同學(xué)你好,分錄是對(duì)的;
2020-11-03
你好,一般這樣就可以, 1, 借,銀行存款 貸,主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)~銷項(xiàng)稅額 轉(zhuǎn)出未交增值稅 2,借,應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)~未交增值稅
2020-09-11
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