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老師,這是補(bǔ)繳的印花稅,也產(chǎn)生滯納金了,第一行分錄對(duì)嗎,當(dāng)時(shí)沒有計(jì)提,現(xiàn)在科目不平 怎么調(diào)

老師,這是補(bǔ)繳的印花稅,也產(chǎn)生滯納金了,第一行分錄對(duì)嗎,當(dāng)時(shí)沒有計(jì)提,現(xiàn)在科目不平  怎么調(diào)
2025-06-10 15:39
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-06-10 15:42

學(xué)員您好!印花稅不用計(jì)提可以直接用稅金及附加繳納,營業(yè)外支出二級(jí)科目應(yīng)該用稅收滯納金,您所說的科目不平是指哪個(gè)科目?

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快賬用戶6230 追問 2025-06-10 15:53

好,我理解你的意思了,謝謝

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齊紅老師 解答 2025-06-10 15:56

不客氣,感謝學(xué)員提問

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我建議你先做調(diào)整分錄,然后按照調(diào)整后的填寫。
2024-03-21
你好; 借營業(yè)外支出 -滯納金;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅等 貸銀行存款 。 借 銀行存款 貸利潤分配-未分配利潤 ;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅等
2021-12-28
同學(xué)你好 可以先計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交印花稅
2020-10-13
您好!不用計(jì)提的。繳納時(shí)候分錄如下: 借:稅金及附加-印花稅 貸:銀行存款
2021-01-25
滯納金是由于22年的企業(yè)所得稅未及時(shí)繳納而產(chǎn)生的,因此它應(yīng)該與22年的企業(yè)所得稅一起進(jìn)行處理。在會(huì)計(jì)分錄中,您已經(jīng)將滯納金和企業(yè)所得稅一起記入了“以前年度損益調(diào)整”科目,這是正確的。 關(guān)于滯納金在稅務(wù)報(bào)表中的處理,由于滯納金是22年產(chǎn)生的,因此它應(yīng)該被納入22年的企業(yè)所得稅年報(bào)中進(jìn)行納稅調(diào)整。即使23年的企業(yè)所得稅匯算清繳還未完成,滯納金也不應(yīng)該被納入23年的年報(bào)中。 您需要將滯納金759.73元在22年的企業(yè)所得稅年報(bào)中進(jìn)行納稅調(diào)增。 關(guān)于您提到的A105000表的問題,第19行和第20行通常與稅收調(diào)整項(xiàng)目有關(guān)。您需要根據(jù)實(shí)際情況填寫這些行次,確保所有稅收調(diào)整項(xiàng)目都被正確反映。
2024-03-26
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