您好,研發(fā)費用加計扣除的所得稅減免額是指企業(yè)為開發(fā)新技術(shù)、新產(chǎn)品、新工藝發(fā)生的研究開發(fā)費用,在按照規(guī)定據(jù)實扣除的基礎(chǔ)上,再按照一定比例加計扣除,從而減少應繳納企業(yè)所得稅的金額。 就是企業(yè)搞研發(fā)花的錢,除了正常抵扣稅款外,還能多扣一部分來少交企業(yè)所得稅。比如花了 100 萬研發(fā),能當 200 萬來抵扣,按 25% 稅率算,能少交 25 萬稅,參考的就是實際花了多少研發(fā)費用。 參考數(shù)據(jù)分兩種情況: (1)未形成無形資產(chǎn)計入當期損益(例:管理費用——研發(fā)費用這個科目金額為100萬),那么在計算應納稅所得額時,可在據(jù)實扣除 100 萬元的基礎(chǔ)上,再扣除 100 萬元,即總共可扣除 200 萬元, (2)企業(yè)研發(fā)形成一項無形資產(chǎn),成本為 200 萬元,按 10 年攤銷,每年攤銷額為 20 萬元,在計算應納稅所得額時,每年可按 40 萬元(20×2)進行攤銷扣除。(參考累計攤銷這個科目)
老師好,想咨詢下研究開發(fā)費用加計扣除減免稅額 跟研發(fā)加計扣除所得稅減免稅額是一個意思嗎
老師您好,請問研發(fā)加計扣除減免稅是指的哪個數(shù)?例如有研發(fā)100,21年按照100%加計,那么指的是哪個數(shù)?
老師您好,麻煩問一下,加計扣除減免稅金額是指的哪部分數(shù)據(jù),是指研發(fā)費用乘以0.75的金額嗎?
老師 高企所得稅減免額數(shù)據(jù)包含研發(fā)費用加計扣除的嗎
老師,研發(fā)費用加計扣除減免稅額=研發(fā)費用*加計扣除100%x所得稅率,是這樣計算的嗎?公司利潤為負數(shù)?可以享受研發(fā)費用加計扣除減免稅額嗎?
員工繳納個稅的個人所得稅扣繳端代扣代繳在哪里進入?員工自己操作還是辦稅人員操作
老師,幫忙分析一下,本月收入只比上月少5萬,利潤確比上月少10萬,有部分原因是費用比上月多2萬,主要是入庫數(shù)量比上月少,結(jié)轉(zhuǎn)完成本后,庫存比上月減少了15萬,料工費,銷管財,都核對沒有問題,那么導致利潤下降的原因也有庫存減少的因素吧。
以前年度其他會計做的賬,沒有做購買的車輛入固定資產(chǎn),這個是掛靠公司名下的,現(xiàn)在轉(zhuǎn)讓出去了,開來發(fā)票我怎么做賬?
老師好,穩(wěn)崗補貼需交哪些稅?
個稅申報問題,電腦故障臨時換一臺電腦申報個稅,人員名單都在舊電腦里,怎么能夠獲取呢?
老師,公司員工個人所得稅繳納后,是員工自己向稅務(wù)機關(guān)報送個人所得稅申報表還是辦稅人員報送個人所得稅申報表?
老師你好,我們公司是建筑勞務(wù)公司,2023年的工程完工,但還有發(fā)票沒開,稅務(wù)局讓我們把未開的發(fā)票確認收入,這是必須要做的嗎?
老師,我3月份進項稅額沒勾選成功手動填的申報表繳了稅。后期又改成進項稅額0,導致欠稅。4月份全部勾選進項大于銷項產(chǎn)生留底抵欠稅16萬,還補繳了3月份的稅和滯納金。相當于4月份沒有繳稅,現(xiàn)在5月份的申報表提示我期初未繳稅額25欄和30欄有出入。我有點看不懂,這個都是系統(tǒng)自動帶出來的,期初未繳稅額和期末未繳稅額是從哪里來的
裝訂時,科目余額表是在最上面還是在最下面
有金銀首飾的,個體戶在做稅務(wù)登記時,是不是不能選擇定額核定啦