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老師,請(qǐng)問(wèn)增值稅留抵抵扣欠稅和滯納金的會(huì)計(jì)分錄怎么做?

2025-06-10 15:19
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-06-10 15:20

你好,這個(gè)你留底的時(shí)候的金額,是計(jì)入什么科目核算的

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快賬用戶5966 追問(wèn) 2025-06-10 15:23

應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅

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齊紅老師 解答 2025-06-10 15:24

你好,你借營(yíng)業(yè)外支出-滯納金,貸應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅。就可以了。

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快賬用戶5966 追問(wèn) 2025-06-10 15:25

還有抵扣了欠稅3萬(wàn),這個(gè)怎么分錄

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齊紅老師 解答 2025-06-10 15:25

你好,是抵扣什么稅種。

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快賬用戶5966 追問(wèn) 2025-06-10 15:25

抵扣了增值稅

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齊紅老師 解答 2025-06-10 15:26

你好,這個(gè)不需要單獨(dú)做分錄。申報(bào)表上自動(dòng)抵減。

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