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老師,請問留抵抵扣欠稅和滯納金的分錄怎么做

2025-03-21 10:46
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-03-21 10:47

留抵增值稅抵欠: 借:應交稅費-未交增值稅 ? ? ? ??營業(yè)外支出-滯納金 貸:應交稅費-增值稅-進項轉出

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2025-03-21
你好,這個你留底的時候的金額,是計入什么科目核算的
2025-06-10
借:營業(yè)外支出-滯納金 貸:銀行存款
2020-10-20
你好,這個借營業(yè)外支出貸,銀行存款。
2024-04-02
你好!這個一般來說是不用單獨入賬的。也就是說在申報表上,沒有要交的稅就不用單獨入賬。 不過正常來講,滯納金是不能這樣抵的。
2021-03-02
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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