你好,這個(gè)固定資產(chǎn)正常按月折舊就行。
老師,我們是建設(shè)公司,7月份收到的材料專票,沒有抵扣認(rèn)證,現(xiàn)在做7月份的賬,需要把這些發(fā)票入賬嗎?如果7月份入賬,到九月份再做認(rèn)證抵扣,應(yīng)該怎么做這些會(huì)計(jì)分錄
老師請問比如這個(gè)月有收入,有些開票,有些沒有開票,都要當(dāng)做這個(gè)月的收入,那這個(gè)月沒有開票的收入,下個(gè)月開票了,這個(gè)要怎么做分錄。
老師,快賬做賬錄入固定資產(chǎn)沒有固定資產(chǎn)卡片這些的?也沒有累計(jì)折舊這些?請問怎樣增加固定資產(chǎn)?
老師,問下收到2月份的附加稅退回怎么做的分錄,這樣做有沒問題,有些說要做到營業(yè)外收入里面去要怎么做才好
老師您好,請問2018年12月份購進(jìn)的固定資產(chǎn),2019年1月賣了,沒有確認(rèn)收入,現(xiàn)在已補(bǔ)交稅款,會(huì)計(jì)分錄該怎樣做呢?相當(dāng)于沒有折舊
三四月份新增了人員,沒有申報(bào)工資,個(gè)稅申報(bào)現(xiàn)在更正不了了嗎?
老師上個(gè)月員工報(bào)的費(fèi)用,1.借:銷售費(fèi)用-其他1000 貸:現(xiàn)金存款 1000 2.借:現(xiàn)金 1000 貸:商品銷售收入 1000。結(jié)果里面有一張發(fā)票是個(gè)人的,需要撤回,老師怎么處理賬
你好老師,勞務(wù)派遣如何報(bào)稅
甲方把項(xiàng)目承包給A公司,A公司把一部分勞務(wù)分包給B公司,甲公司從農(nóng)民工專戶支付工資,B公司開具勞務(wù)發(fā)票給A公司,老師,請問A公司的賬務(wù)怎么處理?
老師好,社保年度工資申報(bào)直接關(guān)系到社保繳費(fèi)基數(shù)嗎?
發(fā)票品名A開成B,合規(guī)嗎
老師,193題。對照我的筆記,是筆記錯(cuò)了嘛
公司賬面汽車賣了,賬面怎么處理,稅款怎么申報(bào)計(jì)算
老師,請幫我看看邏輯對嗎?現(xiàn)在最大的困惑點(diǎn)是無票凈成本對嗎?
您好老師,外貿(mào)企業(yè)出口退稅如果中間有一次退稅出現(xiàn)問題,沒退稅成功,會(huì)對以后的退稅照成影響嗎?
都是記哪個(gè)科目?
你好,計(jì)入管理費(fèi)用-折舊費(fèi)就可以了。
不要記成本,都記管理費(fèi)用對吧
你好,是的。都入管理費(fèi)用。