分錄沒有問題 沖銷稅金及附加才是正確處理方式 那些計入營業(yè)外收入的賬務處理是不對的!
老師你好,我1月有附加稅退回,小微企業(yè)有退,這個退附加稅分錄怎么做,做營業(yè)外收入
老師,問下收到2月份的附加稅退回怎么做的分錄,這樣做有沒問題,有些說要做到營業(yè)外收入里面去要怎么做才好
老師好,請教下這個月收到稅務局退回1-2月減半增收的附加稅怎么做分錄呢
你好,老師,3月收到稅局退回1月份繳納的增值稅及附加稅,我要怎么備注和做分錄呢
老師,您好,去年國家補助,要求企業(yè)留底退稅,然后按照稅局要求申請了,并通過了,今年收到稅款,請問賬務怎么做,之前申請的時候到款到賬這筆退稅一直沒有做賬的。那么做到2月份可以嗎?2月份收到款項的。分錄怎么寫呢?
逆流交易,母公司認可子公司的減值么
2023.12.31賬面價值應該是2030?怎么是1800? 題意:應計提230,說明設備有減值,所以2030-230=1800, 1800是可變凈值吧?算折舊時,應該是()賬面2838-30凈殘值)的
印花稅不用計提直接做分錄嗎?要怎么做
老師,外幣非貨幣性項目為什么有的有匯兌差額(交易性金融資產(chǎn))又沒有匯兌差額(固定資產(chǎn))?還有外幣非貨幣性項目不是采用的交易日的即期匯率嗎,為什么交易性金融資產(chǎn)又要看資產(chǎn)負債表日的匯率,學的好混亂,感覺外幣貨幣性項目和外幣非貨幣性項目分不清了,做題目也無從下手
問題1:老師,我們是a公司。我們支付b公司18800元作為物料推廣費。他給我們開了18800的6個點的物料推廣費票。1月份開的。 后面因為需要沖紅5000。他讓我們這邊提起統(tǒng)計信息確認單,他那邊確認,他那邊給我開了5000元的負數(shù)發(fā)票紅沖發(fā)票。 然后想問一下老師進項稅轉(zhuǎn)出的分錄。當時我們是做的借銷售費用,物料推廣費。借進項稅額 貸就是應付賬款。 想問一下,現(xiàn)在進項稅轉(zhuǎn)出的分錄應該怎么做?
第三道題,我哪里計算錯了。
個人獨資企業(yè)更換法人有什么流程?需要準備什么?
老師好,這道題第一問答案分母上5%是哪里來的呢?謝謝
老師,進銷存里面,銷貨單怎么打印呢
政府會計制度里面,參加會議交的會務費入什么課目