一是就按開票的數(shù)申報(bào),只要能申報(bào)成功就行。這樣兩個(gè)月的申報(bào)都簡(jiǎn)單,也清晰明了。稅局可能會(huì)收到任務(wù),核實(shí)你開1%的情況,照實(shí)說就行。二是當(dāng)月收入按票面的金額報(bào),稅款按應(yīng)該的稅率計(jì)算申報(bào),到次月紅沖票的稅款按你上月實(shí)際交的稅率申報(bào)。這樣兩個(gè)月都會(huì)出現(xiàn)比對(duì)不符,稅局也會(huì)生成自動(dòng)任務(wù)。
找甘老師,甘老師,早上好,一般納稅人收到普票和開出去的普票怎么入賬
小規(guī)模,開專票和普票,,,一般納稅人開普票和專票,,稅率,交稅,賬務(wù)處理,,老師麻煩講解一下,
老師,一般納稅人開出普票怎么做賬
老師好,一般納稅人開專票和普票稅率一樣嗎?
一般納稅人銷售產(chǎn)品開出普通發(fā)票,稅率是3%嗎?開出的普票是要交13%銷項(xiàng)稅嗎?一般納稅人收到和開出的普票這個(gè)怎么處理?有點(diǎn)不明白
老師,對(duì)方6月份給我開進(jìn)來的票,開錯(cuò)了當(dāng)時(shí)沒紅沖,7月份紅沖了,那這個(gè)票我還用做賬嗎?
老師,已認(rèn)證留底的進(jìn)項(xiàng)稅需要做賬嗎?怎么賬
老師這種該怎么寫分錄啊?
公司一般納稅人,已是規(guī)上企業(yè),現(xiàn)年銷售額達(dá)5000萬左右,請(qǐng)教一下是再注冊(cè)個(gè)新公司成為規(guī)上企業(yè)還是用現(xiàn)有公司經(jīng)營,哪個(gè)選擇更好?更合理?
日記賬的本月合計(jì)要求是上下劃,單紅線,有些頁面卻說,本月合計(jì)通欄下劃單紅線,老師能說一下中職的會(huì)計(jì)三+證書,一般主要考理論什么內(nèi)容?
老師,銷售商品開了票給別人,別人也把錢打給我了, 我要怎么寫會(huì)計(jì)分錄呀
個(gè)體戶都是什么時(shí)候申報(bào)個(gè)稅的?
樸老師,劃紅線部分,不繳納個(gè)人所得稅嗎?
在建工程酒店購進(jìn)電梯怎么入賬?
老師好!應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅屬于費(fèi)用類科目嗎?什么時(shí)候借方什么時(shí)候貸方?容易混淆,怎么區(qū)分?。?關(guān)于進(jìn)項(xiàng)稅額/銷項(xiàng)稅額/轉(zhuǎn)出未交增值稅/未交增值稅這些科目中,進(jìn)項(xiàng)稅額與銷項(xiàng)稅額借貸分不清,轉(zhuǎn)出未交增值稅與未交增值稅借貸分不清,求解答,謝謝您! 另外,圖中,把“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅”這個(gè)明細(xì)結(jié)轉(zhuǎn)省去,直接“貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅”可以嗎?謝謝您!
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