計(jì)提
借:管理費(fèi)用
貸:應(yīng)付職工
支付
借:應(yīng)付職工
貸:銀行存款
應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)稅
借:應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)稅
貸:銀行存款
老師,您好!我家有一個(gè)成品庫(kù)--A組員工乙是專(zhuān)門(mén)為客戶(hù)甲服務(wù)的,也就是說(shuō)他的工資由客戶(hù)甲支付,我們每個(gè)月代發(fā),然后客戶(hù)在支付給我們。比如員工乙11月份工資實(shí)際1000元(沒(méi)有社保),然后他休息時(shí)間成品庫(kù)同事代替她工作產(chǎn)生工資200元。那么計(jì)提11月份工資時(shí)會(huì)計(jì)分錄是 借: 其他應(yīng)收款-成品庫(kù)A組1000元 銷(xiāo)售費(fèi)用-成品庫(kù) 200元 貸:應(yīng)付職工薪酬 1200元 實(shí)際收取客戶(hù)甲支付的1300元,分錄為借:銀行存款 1300元 銷(xiāo)售費(fèi)用-成品庫(kù) -200元 貸:其他應(yīng)收款1000元 營(yíng)業(yè)外100元 這樣做分錄對(duì)嗎
老師,他個(gè)人工資6000,申報(bào)時(shí)也是按6000申報(bào)個(gè)稅交稅30元,個(gè)稅我們公司給他承擔(dān)了,實(shí)發(fā)工資還是按6000給他發(fā)放,不扣他個(gè)稅,請(qǐng)問(wèn)發(fā)放工資時(shí)我要怎么做會(huì)計(jì)分錄?這邊會(huì)計(jì)分錄→借:管理費(fèi)用-工資6000貸:應(yīng)交個(gè)稅30應(yīng)付職工工資5970,這樣做的話,對(duì)不上實(shí)發(fā)工資6000,,怎么做會(huì)計(jì)分錄
老師,他個(gè)人工資6000,申報(bào)時(shí)也是按6000申報(bào)個(gè)稅交個(gè)稅30元,但是個(gè)稅我們公司給他承擔(dān)了,實(shí)發(fā)工資還是按6000給他發(fā)放,不扣他個(gè)稅,請(qǐng)問(wèn)發(fā)放工資時(shí)我要怎么做會(huì)計(jì)分錄?30元個(gè)稅計(jì)入哪個(gè)會(huì)計(jì)科目?會(huì)計(jì)分錄寫(xiě)一下指導(dǎo)?我這邊是這樣做的,計(jì)提→借:管理費(fèi)用-工資6000貸:應(yīng)付職工薪酬6000。發(fā)放→借:應(yīng)付職工薪酬中6000貸:銀行。產(chǎn)生的個(gè)稅30元→借:營(yíng)業(yè)外支出→其他30貸:銀行存款30。請(qǐng)問(wèn)我這樣做會(huì)計(jì)分錄對(duì)嗎?30元個(gè)稅不通過(guò)應(yīng)交個(gè)人所得稅這個(gè)科目核算,這樣做對(duì)嗎?
老師,他個(gè)人工資6000,申報(bào)時(shí)也是按6000申報(bào)個(gè)稅交個(gè)稅30元,但是個(gè)稅我們公司給他承擔(dān)了,實(shí)發(fā)工資還是按6000給他發(fā)放,不扣他個(gè)稅,請(qǐng)問(wèn)發(fā)放工資時(shí)我要怎么做會(huì)計(jì)分錄?30元個(gè)稅計(jì)入哪個(gè)會(huì)計(jì)科目?會(huì)計(jì)分錄寫(xiě)一下指導(dǎo)?我這邊是這樣做的,計(jì)提→借:管理費(fèi)用-工資6000貸:應(yīng)付職工薪酬6000。發(fā)放→借:應(yīng)付職工薪酬中6000貸:銀行。產(chǎn)生的個(gè)稅30元→借:營(yíng)業(yè)外支出→其他30貸:銀行存款30。請(qǐng)問(wèn)我這樣做會(huì)計(jì)分錄對(duì)嗎?30元個(gè)稅不通過(guò)應(yīng)交個(gè)人所得稅這個(gè)科目核算,這樣做對(duì)嗎?30元不通過(guò)”應(yīng)交個(gè)人所得稅“這個(gè)科目核算,在工商年報(bào)時(shí)計(jì)算納稅總額,這30元要算在里面嗎?還是不通過(guò)應(yīng)交個(gè)人所得稅核算不能算?
老師,他個(gè)人工資6000,申報(bào)時(shí)也是按6000申報(bào)個(gè)稅交個(gè)稅30元,但是個(gè)稅我們公司給他承擔(dān)了,實(shí)發(fā)工資還是按6000給他發(fā)放,不扣他個(gè)稅,請(qǐng)問(wèn)發(fā)放工資時(shí)我要怎么做會(huì)計(jì)分錄?30元個(gè)稅計(jì)入哪個(gè)會(huì)計(jì)科目?會(huì)計(jì)分錄寫(xiě)一下指導(dǎo)?我這邊是這樣做的,計(jì)提→借:管理費(fèi)用-工資6000貸:應(yīng)付職工薪酬6000。發(fā)放→借:應(yīng)付職工薪酬中6000貸:銀行。產(chǎn)生的個(gè)稅30元→借:營(yíng)業(yè)外支出→其他30貸:銀行存款30。請(qǐng)問(wèn)我這樣做會(huì)計(jì)分錄對(duì)嗎?30元個(gè)稅不通過(guò)應(yīng)交個(gè)人所得稅這個(gè)科目核算,這樣做對(duì)嗎?30元不通過(guò)”應(yīng)交個(gè)人所得稅“這個(gè)科目核算,請(qǐng)問(wèn)一下,在工商年報(bào)時(shí)計(jì)算納稅總額,這30元要算在里面嗎?還是不通過(guò)應(yīng)交個(gè)人所得稅核算,這30元不能算在納稅總額里面?
客房要求多開(kāi)票,收幾個(gè)點(diǎn)才不虧本
員工離職了又入職,然后再入職時(shí)直接按照第一次入職的時(shí)間做的信息采集,這樣只可能對(duì)預(yù)繳個(gè)稅造成影響,年底做匯算的時(shí)候還是會(huì)按照準(zhǔn)確的多貼少補(bǔ)的對(duì)嗎,往年已經(jīng)產(chǎn)生的錯(cuò)誤且已經(jīng)匯算過(guò)了,可以不做處理的吧
24年員工的離職日期填錯(cuò)了一個(gè)月應(yīng)該是10月末離職,填成11月末離職了,個(gè)稅只申報(bào)了10月份屬期在11月,后續(xù)沒(méi)有再申報(bào)個(gè)稅了,也不存在社保問(wèn)題但是個(gè)稅申報(bào)沒(méi)有錯(cuò)誤,在不影響納稅的前提下可以暫不做處理嗎個(gè)稅匯算已經(jīng)結(jié)束了
報(bào)關(guān)單只有cif價(jià)和美元運(yùn)費(fèi)已知,保費(fèi)是000/0.08/1,怎么算這個(gè)保費(fèi)?
老師 我在稅務(wù)官網(wǎng)把別人開(kāi)給我們的發(fā)票點(diǎn)下入賬 發(fā)票的開(kāi)票時(shí)間是20號(hào) 我入賬時(shí)間點(diǎn)成8號(hào)了 這個(gè)有什么影響
老師,我23年匯算清繳有所得稅可退的,我一直沒(méi)退,這個(gè)金額也沒(méi)做帳務(wù)處理,現(xiàn)在24年匯算清繳有補(bǔ)交所得稅的,然后我把以前的抵扣掉了,再補(bǔ)交了一部分,這個(gè)分錄應(yīng)該怎么做?
新辦企業(yè)投資總額這里怎么寫(xiě)
老師,請(qǐng)問(wèn)我這個(gè)2024年的年報(bào),固定資產(chǎn)折舊是259821.8元,我們?nèi)ツ旯潭ㄙY產(chǎn)154383.22元,我們?nèi)ツ甑墓潭ㄙY產(chǎn)一次性扣除,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)年報(bào)的固定資產(chǎn)怎么填了?我弄了好久都沒(méi)有填對(duì)
認(rèn)繳時(shí)間填的是24年,那工商年檢的時(shí)間也要填這個(gè)時(shí)間嗎?
23年投資其他企業(yè),投資款做的其他應(yīng)收款,25年投資的企業(yè)注銷(xiāo),退回一部分,剩余不退的錢(qián)怎么做賬
要不要涉及其他應(yīng)收款—員工個(gè)稅這個(gè)科目
就是公司先墊付個(gè)稅,后員工自己還公司
不用呀,直接從工資里面扣了哦
我重新梳理一下,是這樣的。公司匯入員工的工資6000元已經(jīng)到賬,按道理是要匯6000-18元,但是沒(méi)有扣。18元個(gè)稅也是公司三方協(xié)議繳納。這個(gè)18元要還回公司。這幾筆分錄怎么做,老師和我解釋一下吧
老師回復(fù)我一下,謝謝!
計(jì)提
借:管理費(fèi)用
貸:應(yīng)付職工
支付
借:應(yīng)付職工
貸:銀行存款
應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)稅
借:應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)稅
貸:銀行存款
公司扣了只是沒(méi)有扣員工
支付時(shí)
借:其他應(yīng)收款18
貸:銀行存款
收到
貸:銀行存款18
貸:其他應(yīng)收款18