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Q

老師,比如支付甲工資6000元,個(gè)稅18未扣,之后上交。會(huì)計(jì)分錄分幾步完成

2025-06-09 14:59
答疑老師

齊紅老師

職稱(chēng):注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-06-09 15:00

計(jì)提
借:管理費(fèi)用
貸:應(yīng)付職工
支付
借:應(yīng)付職工
貸:銀行存款
應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)稅
借:應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)稅
貸:銀行存款

頭像
快賬用戶(hù)2888 追問(wèn) 2025-06-09 15:22

要不要涉及其他應(yīng)收款—員工個(gè)稅這個(gè)科目

頭像
快賬用戶(hù)2888 追問(wèn) 2025-06-09 15:22

就是公司先墊付個(gè)稅,后員工自己還公司

頭像
齊紅老師 解答 2025-06-09 15:25

不用呀,直接從工資里面扣了哦

頭像
快賬用戶(hù)2888 追問(wèn) 2025-06-09 15:30

我重新梳理一下,是這樣的。公司匯入員工的工資6000元已經(jīng)到賬,按道理是要匯6000-18元,但是沒(méi)有扣。18元個(gè)稅也是公司三方協(xié)議繳納。這個(gè)18元要還回公司。這幾筆分錄怎么做,老師和我解釋一下吧

頭像
快賬用戶(hù)2888 追問(wèn) 2025-06-09 15:38

老師回復(fù)我一下,謝謝!

頭像
齊紅老師 解答 2025-06-09 15:38

計(jì)提
借:管理費(fèi)用
貸:應(yīng)付職工
支付
借:應(yīng)付職工
貸:銀行存款
應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)稅
借:應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)稅
貸:銀行存款
公司扣了只是沒(méi)有扣員工
支付時(shí)
借:其他應(yīng)收款18
貸:銀行存款
收到
貸:銀行存款18
貸:其他應(yīng)收款18

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您好,借管理費(fèi)用工資 6000 貸銀行存款6000 個(gè)稅直接記入營(yíng)業(yè)外支出
2025-04-03
借管理費(fèi)用,工資6000, 貸應(yīng)付職工薪酬,工資6000, 借應(yīng)付職工薪酬,工資6000。貸銀行存款, 借營(yíng)業(yè)外支出,貸銀行存款30。對(duì)的是的,可以這么做的,通過(guò)不通過(guò)都行。你也可以計(jì)提,也可以不計(jì)提。
2025-04-03
你按照1萬(wàn)來(lái)進(jìn)行申報(bào)處理的。
2022-03-07
你好,個(gè)人應(yīng)交納的社保由單位來(lái)承擔(dān),借營(yíng)業(yè)外支出,貸銀行存款,不能這樣處理,
2020-07-24
你好,你的會(huì)計(jì)分錄是對(duì)的
2025-01-17
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