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老師,您好!我家有一個成品庫--A組員工乙是專門為客戶甲服務的,也就是說他的工資由客戶甲支付,我們每個月代發(fā),然后客戶在支付給我們。比如員工乙11月份工資實際1000元(沒有社保),然后他休息時間成品庫同事代替她工作產(chǎn)生工資200元。那么計提11月份工資時會計分錄是 借: 其他應收款-成品庫A組1000元 銷售費用-成品庫 200元 貸:應付職工薪酬 1200元 實際收取客戶甲支付的1300元,分錄為借:銀行存款 1300元 銷售費用-成品庫 -200元 貸:其他應收款1000元 營業(yè)外100元 這樣做分錄對嗎

2025-01-17 10:26
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2025-01-17 10:27

你好,你的會計分錄是對的

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快賬用戶1131 追問 2025-01-17 10:45

老師,員工預支工資分錄 借:其他應收款-某某員工 貸 銀行存款 這樣做對嗎

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齊紅老師 解答 2025-01-17 10:45

是的,這個分錄是對的

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快賬用戶1131 追問 2025-01-17 10:45

不用過一下應付職工薪酬吧

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齊紅老師 解答 2025-01-17 10:46

借款不需要的,計提時需要過一下

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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務師

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