你好,你們是獨(dú)立核算的分公司?
老師,注冊(cè)公司現(xiàn)在都是認(rèn)繳制沒有交印花稅,如果后期法人往公司轉(zhuǎn)的錢太多了我都做成借款了,其他應(yīng)付帳款太多了,我想把借款轉(zhuǎn)為實(shí)收資本,可以嗎
公司每個(gè)月都和法人借款,因?yàn)楣举Y金流總是不富裕,公司有錢也還,但是還的少,借的多,現(xiàn)在營業(yè)收入300多萬,其他應(yīng)付款1000多個(gè),我怎么規(guī)避這個(gè)風(fēng)險(xiǎn)呢?
老師,我有一次錢,是代收代付的,走的其他應(yīng)付款,現(xiàn)在其他應(yīng)付款貸方是184,意思是對(duì)方多給我公司錢了,其實(shí)沒有多給,這個(gè)184是從別的電戶里面轉(zhuǎn)過去的,這個(gè)184不知道怎么多的錢,不是從我賬戶出去的錢,現(xiàn)在可以,借其他應(yīng)付款184貸營業(yè)外收入184嗎,
老師,我們這個(gè)企業(yè)要注銷,但是有20多萬社保沒交,要從別的公司轉(zhuǎn)入一筆款,那我們這個(gè)公司沒有收入了,也不能還了,我們這個(gè)借款需要怎么處理呢
老師,我要注銷一個(gè)一般納稅人公司,其他應(yīng)付款老板科目有個(gè)三萬多的數(shù)據(jù),這個(gè)怎么處理呢?公司賬上沒有錢還款,這個(gè)錢是公司自18年成立到現(xiàn)在,公司跟老板借來的錢用來公司運(yùn)營。
請(qǐng)問下員工工資8000,社保個(gè)人部分由公司承擔(dān),那申報(bào)個(gè)稅的時(shí)候,社保個(gè)人部分可以稅前扣除嗎?
老師咨詢一下,我們?cè)诙兑羝脚_(tái)買商品原價(jià)100,平臺(tái)做活動(dòng)給了優(yōu)惠券10元,實(shí)際付款90元,那平臺(tái)開發(fā)票是90還是100啊
剛進(jìn)公司用什么財(cái)務(wù)軟件,公司多元化
公司電子稅務(wù)局上開電子發(fā)票開具金額的額度每月都會(huì)調(diào)整嗎
老師,企業(yè)微信的認(rèn)證技術(shù)專票 以及采買藍(lán)大褂作為宣傳費(fèi)用的進(jìn)項(xiàng)稅額能抵扣嗎
老師,我更改了22年4月-8月的增值稅申報(bào)表,將即征即退數(shù)據(jù)合并到一般項(xiàng)目了,稅款沒發(fā)生變化,那9月到12月的本年累計(jì)數(shù)要自己逐月改還是系統(tǒng)可以自動(dòng)帶出來?不改會(huì)有什么后果?
老師,T3和金蝶區(qū)別大嗎?
章程里公司認(rèn)繳時(shí)間是12月,截止24.12.31實(shí)到賬各400萬,但印花稅沒有申報(bào),我這里是這樣填?
老師:請(qǐng)問,企業(yè)收入社保中心轉(zhuǎn)入的:失業(yè)退費(fèi) 這個(gè)要怎么入賬???
您好老師,我們律師事務(wù)所掛靠在一家大所,是總分所關(guān)系,每年只給總所交管理費(fèi),都是獨(dú)立法人單位。我單位派駐2人到總所上班,做的是我單位的業(yè)務(wù),工資社保由總所代為發(fā)放和繳納,半年和我們結(jié)算一次。墊付費(fèi)用總所應(yīng)該給我單位開發(fā)票嗎?不然我們憑什么做成本費(fèi)用呢?
是的老師
這個(gè)公司沒有業(yè)務(wù),現(xiàn)在賬上啥都沒有了,只有其他應(yīng)付款了
你好,正常來說分公司這種可以直接注銷,不用轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入。由總公司接收就可以了。
他就是欠總公司錢老師
你好,嗯。我明白。一般就是總公司合并數(shù)據(jù)就好了。
我是母子公司老師剛才說錯(cuò)了
如果是子公司的話,就得要轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入了。
老師還有別的方法嗎,營業(yè)外收入太多了交稅太多
你好,你問下稅務(wù)局看能不能不清理,就注銷。