你好,進項改成應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅。差額交稅的情況下做這個不做進項稅額,小規(guī)模沒有進項稅額。 增值稅借,應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅,貸,銀行存款。 附加稅借,稅金及附加。貸,應(yīng)交稅費,城建稅,地方教育,教育附加。 借,應(yīng)交稅費,貸,銀行存款。 個稅借,應(yīng)交稅費個稅。貸,銀行存款。 借,應(yīng)付職工薪酬工資。貸,應(yīng)交稅費個稅。
支付的材料費,發(fā)票已經(jīng)收到,還要不要走應(yīng)付賬款這個科目? 借:工程施工-合同成本 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額 貸:應(yīng)付賬款 借:應(yīng)付賬款 貸:銀行存款 這兩個分錄可不可以合并成 借:工程施工-合同成本 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額 貸:銀行存款
收到勞務(wù)公司開的發(fā)票是不是借合同履約成本—工程施工—人工費 借應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅進項稅 貸應(yīng)付賬款—分包款
請問老師,建筑企業(yè)付了材料款,材料直接運到工地使用了,但發(fā)票未收到,分錄是不是這樣的 借:預(yù)付賬款 貸:銀行存款 借:工程施工—合同成本 貸:預(yù)付賬款 等收到發(fā)票時 借:主營業(yè)務(wù)成本 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進項稅) 貸:工程施工合同成本 老師這樣做對不對啊
建筑總包單位預(yù)交稅款(總包1000萬-分包500萬)/1.09*0.02=9.17萬元 借:應(yīng)收賬款——業(yè)主1000 貸:主營業(yè)務(wù)收入917.43 應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(銷項)82.56 借:工程施工——人工費458.72 應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進項稅額)41.28 貸:應(yīng)付賬款——某勞務(wù)500 異地預(yù)繳 借:應(yīng)交稅費——預(yù)繳增值稅9.17 500/1.09*0.02 貸:其他應(yīng)收款——項目9.17 總公司次月繳納增值稅時 借:應(yīng)交稅費——未交增值稅(82.56-41.28) 貸:應(yīng)交稅費——預(yù)繳增值稅32.11 銀行存款9.17
請問建筑業(yè)一般納稅人簡易計稅 比如工程款103,分包61.8 增值稅 103-61.8)/1。03*3% 分錄是這樣嗎?借:銀行存款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 100 應(yīng)交稅費-簡易計稅 3 支付分包款 借:工程施工 60 應(yīng)交稅費-簡易計稅 1.8 貸:銀行存款 61.8,金額算的對嗎?
老師您好,電子稅務(wù)局我們想改一下登錄密碼在哪里改了
你好,供應(yīng)商給我們開的贈送10個商品,怎么做分錄?我們是賣這個商品的廠家
公司問我有出納經(jīng)驗嗎,有多久,最快多久可以到崗這種怎么回復(fù)比較好?
請問老師,占股20%的股東投入的投資款,在科技局火炬填報時,選擇企業(yè)是否當年獲得風險投資是怎么選 ?選擇是還是否,如果選是 融資應(yīng)該選擇哪輪
2023年,進項開票給我們開多了,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn),供應(yīng)商便沖紅了,這個賬務(wù)處理怎么做,稅務(wù)申報怎么做。
老師您好,請問1、外貿(mào)企業(yè)一般納稅人支付的商標注冊款的進項稅額是可以認證抵扣的吧?2、開具出去的發(fā)票都是免稅的,如果可以認證那認證后就會形成留抵稅額吧
老師,你好!請問報銷時發(fā)票只寫了辦公用品,數(shù)量一箱,這種發(fā)票能報銷嗎
老師,這張發(fā)票可以入賬嗎
公司開公帳給的一個U盾,是制單盾還是審核盾
老師,請問匯算清繳退稅收到款分錄是什么
沒太看明白
你好,具體的是哪一個?沒有看懂增值稅的不需要計提,不需要結(jié)轉(zhuǎn),直接給支付就行,因為你確認收入的時候貸方有一個余額 附加稅的需要計提,然后再做支付。
個稅的第一個先做支付,然后第二個是從工資里扣除的。發(fā)工資的時候,從工資扣除。它屬于工資。
增值稅個人所得稅城建稅勞務(wù)人自己已經(jīng)交完了
不是用公戶支付的銀行存款改成其他應(yīng)付款 借應(yīng)交水費,應(yīng)交增值稅 ,應(yīng)交稅費,城建稅 應(yīng)交稅費,地方教育附加 應(yīng)交稅費,附加稅, 應(yīng)交稅費,個人所得稅 貸,其他應(yīng)付款,這個是只做支付的