你好,是的,這樣處理是正確的。
請教您個問題,我們是勞務(wù)分包,簽的合同全是清包工,簡易計稅3% 預(yù)繳時: 借:應(yīng)交稅費—預(yù)繳增值稅 11 貸:銀行存款 11 5月開票: 借:應(yīng)收賬款 貸:應(yīng)交稅費—簡易計稅 5 主營業(yè)務(wù)收入 月末: 借:應(yīng)交稅費—未交增值稅 6 應(yīng)交稅費—簡易計稅 5 貸:應(yīng)交稅費—預(yù)繳增值稅 11 我月末結(jié)轉(zhuǎn)的這筆分錄對嗎? 還是預(yù)繳也是: 借:應(yīng)交稅費—簡易計稅 貸:銀行存款 開票: 借:應(yīng)收賬款 貸:應(yīng)交稅費—簡易計稅 主營業(yè)務(wù)收入 月末不需要結(jié)轉(zhuǎn),也不通過未交增值稅,直接看簡易計稅余額 下月: 借:應(yīng)交稅費—簡易計稅 貸:銀行存款
是這樣的我想問一下,我們是勞務(wù)分包,簽的合同全是清包工,簡易計稅3% 預(yù)繳時: 借:應(yīng)交稅費—預(yù)繳增值稅 11 貸:銀行存款 11 5月開票: 借:應(yīng)收賬款 貸:應(yīng)交稅費—簡易計稅 5 主營業(yè)務(wù)收入 月末: 借:應(yīng)交稅費—未交增值稅 6 應(yīng)交稅費—簡易計稅 5 貸:應(yīng)交稅費—預(yù)繳增值稅 11 我月末結(jié)轉(zhuǎn)的這筆分錄對嗎? 還是預(yù)繳也是: 借:應(yīng)交稅費—簡易計稅 貸:銀行存款 開票: 借:應(yīng)收賬款 貸:應(yīng)交稅費—簡易計稅 主營業(yè)務(wù)收入 月末不需要結(jié)轉(zhuǎn),也不通過未交增值稅,直接看簡易計稅余額 下月: 借:應(yīng)交稅費—簡易計稅 貸:銀行存款
老師我想問一下,你幫我看看。我們是勞務(wù)分包,簽的合同全是清包工,簡易計稅3% 預(yù)繳時: 借:應(yīng)交稅費—預(yù)繳增值稅 11 貸:銀行存款 11 5月開票: 借:應(yīng)收賬款 貸:應(yīng)交稅費—簡易計稅 5 主營業(yè)務(wù)收入 月末: 借:應(yīng)交稅費—未交增值稅 6 應(yīng)交稅費—簡易計稅 5 貸:應(yīng)交稅費—預(yù)繳增值稅 11 我月末結(jié)轉(zhuǎn)的這筆分錄對嗎?還是預(yù)繳也是: 借:應(yīng)交稅費—簡易計稅 貸:銀行存款 開票: 借:應(yīng)收賬款 貸:應(yīng)交稅費—簡易計稅 主營業(yè)務(wù)收入 月末不需要結(jié)轉(zhuǎn),也不通過未交增值稅,直接看簡易計稅余額 下月: 借:應(yīng)交稅費—簡易計稅 貸:銀行存款
1、借:應(yīng)收賬款等 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費-簡易計稅 實際支付簡易征收的稅費時, 借:應(yīng)交稅費—簡易征收, 貸:銀行存款。 2、借:應(yīng)收賬款等, 貸:主營業(yè)務(wù)收入, 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—簡易征收。 實際支付簡易征收的稅費時, 借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—簡易征收, 貸:銀行存款。 3、借:應(yīng)收賬款等 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費-未交增值稅 實際支付簡易征收的稅費時, 借:應(yīng)交稅費—未交增值稅 貸:銀行存款。 請問這哪個是對的?
你好,老師我們是建筑企業(yè)一般納稅人,我們符合簡易征收開票,我們清包工1000萬,分包300,萬,我們按差額繳納增值稅分錄是不是這么寫 (1)公司收到結(jié)算款,全額開票 借:銀行存款 1000 貸:工程結(jié)算 970.88 應(yīng)交稅費——簡易計稅(計提)29.13(=970.88*3%) 2)取得分包發(fā)票,差額抵扣 借:工程施工——合同成本 291.26 應(yīng)交稅費——簡易計稅(扣減) 8.74 貸:銀行存款 300 (3)預(yù)繳稅款時 借:應(yīng)交稅費——簡易計稅(預(yù)繳) 20.39(=29.13-8.74) 貸:銀行存款 20.39
內(nèi)賬,原公司已買出團備用礦泉水13元/件,計入管理費用—辦公用品13元,貸銀行。現(xiàn)導(dǎo)游從公司這邊購買礦泉水一件支付15元,是做借銀行,貸其他業(yè)務(wù)收入15?還是借方負數(shù)管理費用-15元?有個差額2元不退??梢赃@樣做嗎?
老師,給出納轉(zhuǎn)的備用金是計入其他應(yīng)收款出納,還是庫存現(xiàn)金出納
老師你好!我們是招投標代理機構(gòu),評標專家給我們評標我們需要支付勞務(wù)費,對方需要開增值稅,可是對方一年才能開具12張發(fā)票,這個我們要怎樣處理了,先給對方轉(zhuǎn)賬年底統(tǒng)計金額聯(lián)系專家開票嗎?
公司從農(nóng)行轉(zhuǎn)出50萬到建行,會計分錄兩個銀行都做憑證嗎
小規(guī)模公司稅率有多少。。。。。。。
無動力游樂場開票賦碼怎么付
個人代開房租跟公司開房租稅率
核定征收的個體戶,季度開票超過30萬怎么辦?
老師你好,我們收到廠家開具給我們的一張負的44500的紅字發(fā)票,會計是這樣做賬的,我有點理解不了,麻煩老師指導(dǎo)一下
其他業(yè)務(wù)成本和其他業(yè)務(wù)支出是一樣的嗎?兩個有什么區(qū)別