你好,可以攤銷。但是你想稅前扣除,得要稅務局同意
我們公司是今年1月份取得的土地使用權,一直沒有做無形資產(chǎn)攤銷,現(xiàn)在都12月了,前面11個月沒有攤銷,可以一次性把1月至11月的攤銷做到一起,12月開始正常按月攤銷嗎?
你好,老師,我們交土地出讓金的印花稅有2600,契稅有41萬,印花稅計入無形資產(chǎn),分攤時,我想一次性分攤可以嗎?印花稅我這樣做分錄:借:無形資產(chǎn)-印花稅,2600,貸:銀行存款2600,借:在建工程-攤銷2600,貸累計攤銷2600,然后還有那個契稅是41萬,我這樣做分錄,借:無形資產(chǎn)-契稅,41萬,貸:銀行存款41萬,然后,借:在建工程41/50/12=683.3,貸累計攤銷683.3,這樣可以嗎?我意思是因為印花稅金額小,我一次性攤銷可以嗎?然后那個契稅金額大,我按年攤銷可以嗎?
老師,請問我是做內(nèi)帳,有房租和固定資產(chǎn)攤銷什么的,他都一直沒做,到現(xiàn)在累積半年了一直在表格里放著,我這個月做進賬的話,可以把之前沒攤銷的,一次都加上攤銷么?還是說只是從現(xiàn)在開始算攤銷
老師,關于無形資產(chǎn)攤銷,21年前在正常提攤銷但21年到現(xiàn)在一直沒攤,現(xiàn)在可以把21年到現(xiàn)在的一次性攤銷嗎,或者不管之前的從現(xiàn)在開始再繼續(xù)攤銷
你好老師,請問我們公司現(xiàn)在準備要注銷了,之前有一筆裝修攤銷費還剩7萬多沒攤銷完,這個注銷時可以一直掛在賬上還是要在注銷前攤銷完呢?
老師 我們公司是銷售產(chǎn)品的公司 找了個臨時工拆除設備,公戶給人家轉(zhuǎn)3000塊錢工資,真實的業(yè)務,沒有發(fā)票,做成工資薪金所得 在自然人扣繳端按工資申報可以嗎?
收到應付商戶延遲清算款,怎么做賬?
你好,老師,老板用個人卡買了車怎么做分錄,但是這個卡也還在公司戶用著
老師,公司員工個稅申報匯算,養(yǎng)老保險,醫(yī)療保險,其他單位給交了,怎么扣除費用,是所交單位給直接填報不能改了,還是自己再重新按規(guī)定個人承擔比例填報
老師,請問一下退稅一般需要些什么資料
員工不在A公司名下 在B公司名下,但是老板讓員工在A名下發(fā)工資,于是出了注意,A和B兩個公司簽到一個提成合同.請問對嗎?不合規(guī)的話,需要怎么操作?員工不想在A公司
老師你好,給客戶送的化妝品可以報銷嗎,如果做招待費可不可以,需要對方提供什么
老師您好,我們公司現(xiàn)在代買其他公司12人的社保,這些個人承擔部分到時候會轉(zhuǎn)進來,我現(xiàn)在想請教下就是我這些人是一個個掛其他應收款,還是整體掛一筆其他應收款老師,
您好,外貿(mào)出口企業(yè),辦理出口退稅,導入的四票信息,數(shù)據(jù)自檢出來的信息有三票提示存在錯誤類疑點,疑點對象為外貿(mào)企業(yè)出口退稅進賬明細申報表,疑點代碼A0215,疑點內(nèi)容,申報莫發(fā)票無電子信息,應不予受理。但是我們的第一張發(fā)票都沒有問題。這和我們第一次退稅有關嗎?
老師!餐費不管是管理費用還是銷售費用只要明細是招待費匯算清繳時都要重算對嗎?
不稅前扣除,就是減少未分配利潤,減少分紅的個稅
直接攤銷需要什么附件,還有分錄怎么寫
你好,可以的,操作沒問題。
直接攤銷需要什么附件,還有分錄怎么寫
你好,你這個具體是什么無形資產(chǎn)?
這個憑證一般是計入借營業(yè)外支出。 累計攤銷 貸無形資產(chǎn)。