你好,可以的,可以補(bǔ)攤銷的。
我們公司是今年1月份取得的土地使用權(quán),一直沒(méi)有做無(wú)形資產(chǎn)攤銷,現(xiàn)在都12月了,前面11個(gè)月沒(méi)有攤銷,可以一次性把1月至11月的攤銷做到一起,12月開(kāi)始正常按月攤銷嗎?
老師,請(qǐng)問(wèn)我是做內(nèi)帳,有房租和固定資產(chǎn)攤銷什么的,他都一直沒(méi)做,到現(xiàn)在累積半年了一直在表格里放著,我這個(gè)月做進(jìn)賬的話,可以把之前沒(méi)攤銷的,一次都加上攤銷么?還是說(shuō)只是從現(xiàn)在開(kāi)始算攤銷
請(qǐng)問(wèn)匯算清繳資產(chǎn)折舊攤銷表,第33行,這個(gè)長(zhǎng)期待攤費(fèi)用,填寫的原值,是指從以前攤銷到現(xiàn)在的費(fèi)用是吧,比如有一項(xiàng)費(fèi)用,從20年攤銷開(kāi)始到現(xiàn)在的。那如果有攤銷的費(fèi)用在21年開(kāi)始21年結(jié)束,這種的就不算吧
老師,關(guān)于無(wú)形資產(chǎn)攤銷,21年前在正常提攤銷但21年到現(xiàn)在一直沒(méi)攤,現(xiàn)在可以把21年到現(xiàn)在的一次性攤銷嗎,或者不管之前的從現(xiàn)在開(kāi)始再繼續(xù)攤銷
21年的時(shí)候把無(wú)形資產(chǎn)直接記入管理費(fèi)用,現(xiàn)在要調(diào)出來(lái),攤銷是10年的話,我從這個(gè)月開(kāi)始攤銷行不行
老師你好,我想問(wèn)一下現(xiàn)在推行的電子憑證具體是什么意思?必須在財(cái)務(wù)軟件上做賬嗎?
老師,旅游行業(yè),差額計(jì)稅,科目余額表未交增值稅怎么調(diào)和做分錄,賬里需要交稅,稅務(wù)里不需要交稅,實(shí)際成本大于要抵扣的稅,所以不用交,那怎么做賬呢!
老師:公司是使用小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,施工企業(yè),1)例如2024年的1到6月份,付人工費(fèi),做了分錄是:借:工程施工—人工費(fèi),貸:應(yīng)付職工薪酬,然后月底結(jié)轉(zhuǎn)成本,做的分錄是:借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,貸:工程施工—人工費(fèi),這樣對(duì)嗎?但是7.8兩個(gè)月份沒(méi)有工程做了,但為了留住員工,依然發(fā)放了工資,做了分錄:借:工程施工—人工費(fèi),貸:應(yīng)付職工薪酬,那么月底了,要怎么結(jié)轉(zhuǎn)呢?2)9月份又接到工程了,這個(gè)工程做到2025年2月份才結(jié)束,每個(gè)月都是做:借:工程施工—人工費(fèi),貸:應(yīng)付職工薪酬。發(fā)放工資時(shí),借:應(yīng)付職工薪酬,貸:銀行存款……月底結(jié)轉(zhuǎn):借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,貸:工程施工—人工費(fèi),這樣的分錄對(duì)嗎?這樣到2025年2月份工程結(jié)束,成本是包含2024年9—12月份的人工費(fèi),2025年1-2月份的人工費(fèi),那么稅局會(huì)認(rèn)同2024年的9—12月份的這部分人工費(fèi)的成本嗎?這部分個(gè)稅是在2024年申報(bào)的
公允價(jià)值層次值是什么,大白話講一下,看不太明白,占分多嗎
勞務(wù)派遣公司派遣到海外用工單位,海外用工單位形式發(fā)票合計(jì)20萬(wàn),其中包括工資五險(xiǎn)一金10萬(wàn),服務(wù)費(fèi)6萬(wàn),合計(jì)預(yù)扣所得稅4萬(wàn),開(kāi)具差額電子發(fā)票金額合計(jì)20萬(wàn),不含稅金額195238.1,稅款4761.9扣除部分是10萬(wàn),小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則按國(guó)內(nèi)開(kāi)具的電子發(fā)票入賬怎么做分錄,其中預(yù)扣的所得稅部分是否要從收入中剔除
老師公司連續(xù)三年虧損,稅務(wù)局讓我們寫自查報(bào)告。稅局的意思是不想著讓我們交稅,自查是不就是稅務(wù)局已經(jīng)關(guān)注到我們的異常了?
如何快速提取EXCEL里面重復(fù)項(xiàng)里面的最大值
第四問(wèn)的分錄和金額怎么計(jì)算
回答一下 建筑行業(yè)開(kāi)票根據(jù)百分六十材料百分四十工資稅計(jì)算
建筑行業(yè)開(kāi)出一百萬(wàn)發(fā)票,有六十萬(wàn)進(jìn)項(xiàng)票四十萬(wàn)工資表,這個(gè)四十萬(wàn)全額交稅嗎
21年到23年的一次性補(bǔ)提攤銷可以嗎?
可以的,可以這么做的。
不影響稅前抵扣嗎
對(duì)的,是的,這個(gè)不影響的,可以稅前扣除,只要你的無(wú)形資產(chǎn)有發(fā)票。
好的,謝謝老師
不用客氣,工作愉快。