直接那樣做就行,不需要通過應(yīng)付賬款
老師您好,我們接手的單位2018年度有筆賬借經(jīng)營費用,貸應(yīng)付賬款60萬元,一直未付款,對方也沒有開過發(fā)票。現(xiàn)在領(lǐng)導(dǎo)要處理該筆賬務(wù),我想應(yīng)該借應(yīng)付賬款,貸營業(yè)外收入;財務(wù)主管的建議是:紅字沖紅原憑證,再借以前年度損益調(diào)整,貸未分配利潤。請問這樣處理可以嗎?麻煩您了
老師,我們是小規(guī)模個人獨資公司,也算是貿(mào)易公司,有時候給學(xué)校做一些航天課程服務(wù),但是需要與別的教育公司合作,比如請他們老師,用到他們教材 設(shè)備器材等,比如以下,幫忙看下分錄是這樣做嗎? 課程服務(wù)費支出: 收到發(fā)票,賬也同時轉(zhuǎn)了 借 勞務(wù)成本 貸 應(yīng)付賬款 借 應(yīng)付賬款 貸 銀行存款 月底結(jié)轉(zhuǎn)成本: 借 主營業(yè)務(wù)成本 貸 勞務(wù)成本 如果是法人墊付款: 當(dāng)月收到發(fā)票入賬: 借 勞務(wù)成本 貸 應(yīng)付賬款 借 應(yīng)付賬款 貸 其他應(yīng)付款_本人 次月報銷給本人時: 借 其他應(yīng)付款_本人 貸銀行存款或庫存現(xiàn)金 月底結(jié)轉(zhuǎn)成本: 借主營業(yè)務(wù)成本 貸 勞務(wù)成本 以上可以嗎? 另外,有時候是通過微信直接支付的應(yīng)該怎么入賬呢?只有微信付款憑證
老師,我們是小規(guī)模個人獨資公司,也算是貿(mào)易公司,有時候給學(xué)校做一些航天課程服務(wù),但是需要與別的教育公司合作,比如請他們老師,用到他們教材 設(shè)備器材等,比如以下,幫忙看下分錄是這樣做嗎? 課程服務(wù)費支出: 收到發(fā)票,賬也同時轉(zhuǎn)了 借 勞務(wù)成本 貸 應(yīng)付賬款 借 應(yīng)付賬款 貸 銀行存款 月底結(jié)轉(zhuǎn)成本: 借 主營業(yè)務(wù)成本 貸 勞務(wù)成本 如果是法人墊付款: 當(dāng)月收到發(fā)票入賬: 借 勞務(wù)成本 貸 應(yīng)付賬款 借 應(yīng)付賬款 貸 其他應(yīng)付款_本人 次月報銷給本人時: 借 其他應(yīng)付款_本人 貸銀行存款或庫存現(xiàn)金 月底結(jié)轉(zhuǎn)成本: 借主營業(yè)務(wù)成本 貸 勞務(wù)成本 以上可以嗎? 另外,有時候是通過微信直接支付的應(yīng)該怎么入賬呢?只有微信付款憑證
老師,我們是小規(guī)模個人獨資公司,也算是貿(mào)易公司,有時候給學(xué)校做一些航天課程服務(wù),但是需要與別的教育公司合作,比如請他們老師,用到他們教材 設(shè)備器材等,比如以下, 課程服務(wù)費支出: 1.收到發(fā)票,賬也同時轉(zhuǎn)了 借 勞務(wù)成本 貸 應(yīng)付賬款 借 應(yīng)付賬款 貸 銀行存款 月底結(jié)轉(zhuǎn)成本: 借 主營業(yè)務(wù)成本 貸 勞務(wù)成本====》幫忙看一下這些分錄是否可以有沒有問題 2.如果是法人墊付款: 當(dāng)月收到發(fā)票入賬: 借 勞務(wù)成本 貸 應(yīng)付賬款 借 應(yīng)付賬款 貸 其他應(yīng)付款_本人 次月報銷給本人時: 借 其他應(yīng)付款_本人 貸銀行存款或庫存現(xiàn)金===》幫忙看下這樣做可以嗎? 月底結(jié)轉(zhuǎn)成本: 借主營業(yè)務(wù)成本 貸 勞務(wù)成本 以上可以嗎? 另外,有時候是通過微信直接支付只有微信付款憑證可以跟第2個一樣入賬嗎?
老師,公司一般納稅人,小微企業(yè),財務(wù)會計是兼職的,公司買材料一直只有入庫(發(fā)票到,款已付,借:應(yīng)付賬款一ⅩX公司 貸:銀行存款一交行公戶)。他后面分錄沒有領(lǐng)料環(huán)節(jié)他是怎么做省略這一道程序也可以的,后面分錄接著怎么做財務(wù)處理賬分錄是什么? 同學(xué)你好,也就是采購時,直接借:生產(chǎn)成本等科目,應(yīng)交稅費,貸:應(yīng)付賬款-ⅩX公司。 老師這樣合規(guī)嗎 同學(xué)你好,這樣操作不合理,但是也算合規(guī)的。
老師,請問預(yù)繳稅申報了2次怎么辦?
老師利潤表中的財務(wù)費用,3月份發(fā)生的,利潤表本年累計有數(shù)據(jù),4月份利潤表本年累計里面有數(shù)據(jù),5月份利潤表本年累計就帶不出來了。請老師指教。謝謝老師!
匯算清繳符合退稅的(異地工程預(yù)繳企業(yè)所得稅的退稅),現(xiàn)在申請退稅了。如果后面還有可以退稅的,可以再更正,再退這部分稅回來嗎?(因為外經(jīng)證作廢了,有七千多的異地工程預(yù)繳企業(yè)所得稅,系統(tǒng)沒有帶出來。還在查怎么處理這部分稅)
老師你好,請問我采購商品,做賬的時候可以直接計入主營業(yè)務(wù)成本嗎?因為基本我當(dāng)月購進(jìn)當(dāng)月就銷售了
清稅證明!租金3.5需要多少稅!
老師好,公司賣車給個人,請問需要交哪里稅?
稅款繳納以后因為一些原因,就500多,現(xiàn)在不需要退回,這個損失,計入哪個科目
老師:我們?nèi)ツ暧幸恍┢脚_刷單,沒有確認(rèn)收入,現(xiàn)在我想把這些沒確認(rèn)收入的增值稅給補了,要怎么處理?分錄要怎么做?
老師,公司賬戶收到微信認(rèn)證0.01元怎么做會計分錄?
老師,我們公司租的其他公司的廠房,但是城鎮(zhèn)土地使用稅我們承擔(dān),我們通過對公賬戶把錢轉(zhuǎn)給對方公司,對方給我們一份完稅憑證,繳款單位是對方公司,這個我應(yīng)該怎么入賬?會計分錄咋寫?
與企業(yè)賬務(wù)不一樣嗎?我之前做企業(yè)賬都會過一下,方便對賬的
那么自行決定哈,沒有規(guī)定不可以
因為我看之前的會計都是直接這么做的,所以才過來問問老師的
可以那樣做的,沒問題的哈
好的,謝謝老師
不客氣,祝你工作順利。感覺不錯的話,麻煩給個五星好評哦。