你好,有沒有審核過賬結(jié)轉(zhuǎn)損益的?
老師,請(qǐng)問填企業(yè)所得稅季度報(bào)表時(shí),比如4-6月份,是不是不能看利潤(rùn)表的本年累計(jì)數(shù),收入和成本要用6月份本年累計(jì)數(shù)減去3月份利潤(rùn)表本年累計(jì)數(shù)的金額去填呢?
老師,下午好!我現(xiàn)在年末結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn)到利潤(rùn)分配—未分配利潤(rùn),金額是12月份利潤(rùn)表里的本年累計(jì)凈利潤(rùn)呢還是12月份科目余額表上本年利潤(rùn)的余額,兩個(gè)數(shù)據(jù)對(duì)不上,希望老師指點(diǎn)一下,謝謝!
老師 4季度財(cái)務(wù)季報(bào) 利潤(rùn)表是10 11 12 數(shù)據(jù)相加 年報(bào) 利潤(rùn)表 本年累計(jì)數(shù) 自動(dòng)帶出數(shù)據(jù)要加4季度的數(shù)據(jù) 才和12月利潤(rùn)表一致嗎
請(qǐng)問老師第一季度利潤(rùn)表中本月金額是填3月份金額嗎?本年累計(jì)是利潤(rùn)表上1-3月累計(jì)數(shù)吧
老師您好 所得稅季報(bào),利潤(rùn)表的本期金額 是用6月份利潤(rùn)表的本年累計(jì)數(shù)-3月份利潤(rùn)表的本年累計(jì)數(shù) 的結(jié)果填列嗎,謝謝
老師 我們公司是銷售產(chǎn)品的公司 找了個(gè)臨時(shí)工拆除設(shè)備,公戶給人家轉(zhuǎn)3000塊錢工資,真實(shí)的業(yè)務(wù),沒有發(fā)票,做成工資薪金所得 在自然人扣繳端按工資申報(bào)可以嗎?
收到應(yīng)付商戶延遲清算款,怎么做賬?
你好,老師,老板用個(gè)人卡買了車怎么做分錄,但是這個(gè)卡也還在公司戶用著
老師,公司員工個(gè)稅申報(bào)匯算,養(yǎng)老保險(xiǎn),醫(yī)療保險(xiǎn),其他單位給交了,怎么扣除費(fèi)用,是所交單位給直接填報(bào)不能改了,還是自己再重新按規(guī)定個(gè)人承擔(dān)比例填報(bào)
老師,請(qǐng)問一下退稅一般需要些什么資料
員工不在A公司名下 在B公司名下,但是老板讓員工在A名下發(fā)工資,于是出了注意,A和B兩個(gè)公司簽到一個(gè)提成合同.請(qǐng)問對(duì)嗎?不合規(guī)的話,需要怎么操作?員工不想在A公司
老師你好,給客戶送的化妝品可以報(bào)銷嗎,如果做招待費(fèi)可不可以,需要對(duì)方提供什么
老師您好,我們公司現(xiàn)在代買其他公司12人的社保,這些個(gè)人承擔(dān)部分到時(shí)候會(huì)轉(zhuǎn)進(jìn)來,我現(xiàn)在想請(qǐng)教下就是我這些人是一個(gè)個(gè)掛其他應(yīng)收款,還是整體掛一筆其他應(yīng)收款老師,
您好,外貿(mào)出口企業(yè),辦理出口退稅,導(dǎo)入的四票信息,數(shù)據(jù)自檢出來的信息有三票提示存在錯(cuò)誤類疑點(diǎn),疑點(diǎn)對(duì)象為外貿(mào)企業(yè)出口退稅進(jìn)賬明細(xì)申報(bào)表,疑點(diǎn)代碼A0215,疑點(diǎn)內(nèi)容,申報(bào)莫發(fā)票無電子信息,應(yīng)不予受理。但是我們的第一張發(fā)票都沒有問題。這和我們第一次退稅有關(guān)嗎?
老師!餐費(fèi)不管是管理費(fèi)用還是銷售費(fèi)用只要明細(xì)是招待費(fèi)匯算清繳時(shí)都要重算對(duì)嗎?
老師審核過了,5月份賬結(jié)轉(zhuǎn)損益沒錯(cuò)
你好,那應(yīng)該就是軟件的問題了。 你試下反結(jié)賬,然后重新結(jié)賬,重新試下 如果還是不行,應(yīng)該就是軟件的問題了。 找下軟件服務(wù)商。
3月4月份利潤(rùn)表本年累計(jì)數(shù)據(jù)都自動(dòng)代出數(shù)據(jù)了,5月份都代不出來了,手動(dòng)也編輯不了,
你好,問下軟件服務(wù)商吧。這個(gè)估計(jì)要找技術(shù)開發(fā)人員
好的,謝謝老師!
你好,不用客氣的了。