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@董孝彬老師,高價(jià)購(gòu)入部分16元買回來(lái),缺確實(shí)低估庫(kù)存的用13元算的成本

2025-06-08 12:49
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-06-08 12:52

下午好呀,當(dāng)期成本少結(jié)轉(zhuǎn)3,庫(kù)存多了3,這幾個(gè)月下來(lái),有月份多結(jié)轉(zhuǎn),有月份少結(jié)轉(zhuǎn),拉平了,因?yàn)樽罱K的庫(kù)存10萬(wàn) 是對(duì)的

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快賬用戶8799 追問 2025-06-08 12:56

我知道,但是我查數(shù)的時(shí)候明明每個(gè)月都有多結(jié)轉(zhuǎn)的,我等下單獨(dú)看看變動(dòng)比較大的產(chǎn)品

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齊紅老師 解答 2025-06-08 13:01

哦哦,好的,出入存多月在一個(gè)表里么,這個(gè)能看到各月的成本變動(dòng)情況

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快賬用戶8799 追問 2025-06-08 13:01

另外上個(gè)月為了調(diào)節(jié)利潤(rùn)(因?yàn)橐樵驗(yàn)楹翁潛p)上月4月在賬面的期末暫時(shí)增加了5萬(wàn),想等于賬面比實(shí)際庫(kù)存表期末多5萬(wàn),成本先少結(jié)轉(zhuǎn)5萬(wàn);那5月我已經(jīng)查到原因了,是因?yàn)閱蝺r(jià)調(diào)整原因,對(duì)當(dāng)前已經(jīng)紅字了,我材料沖減5萬(wàn),那我本月賬面期末庫(kù)存需要增加5萬(wàn),但庫(kù)存表不用變對(duì)嗎?

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快賬用戶8799 追問 2025-06-08 13:03

另外上個(gè)月為了調(diào)節(jié)利潤(rùn)(因?yàn)橐樵驗(yàn)楹翁潛p)上月4月在賬面的期末暫時(shí)增加了5萬(wàn),相當(dāng)于賬面庫(kù)存比實(shí)際庫(kù)存表期末多5萬(wàn),成本先少結(jié)轉(zhuǎn)5萬(wàn);那5月我已經(jīng)查到原因了,是因?yàn)閱蝺r(jià)調(diào)整原因,對(duì)方已經(jīng)紅字了,我材料沖減5萬(wàn),那我本月賬面期末庫(kù)存需要增加5萬(wàn),但庫(kù)存表不用變對(duì)嗎?

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齊紅老師 解答 2025-06-08 13:07

您好,不增加呀,少結(jié)轉(zhuǎn)5萬(wàn),正好是供應(yīng)商紅沖的,說明 我們估得很準(zhǔn),完全正確,不用調(diào)整

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快賬用戶8799 追問 2025-06-08 13:07

還是我賬面不用在本月期末調(diào)整了?因?yàn)椴牧弦呀?jīng)沖減了5萬(wàn)?

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齊紅老師 解答 2025-06-08 13:07

是的,賬面不用調(diào)整了,

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快賬用戶8799 追問 2025-06-08 13:11

也不完全正確,我只查到3萬(wàn),還有2萬(wàn),那我沖減材料3萬(wàn),還有2萬(wàn)要在期末庫(kù)存減去?

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齊紅老師 解答 2025-06-08 13:13

您好,我覺得是增加2萬(wàn),原來(lái)少結(jié)5萬(wàn),實(shí)際紅沖3萬(wàn),就是以前少結(jié)太多了,要加回來(lái)2

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快賬用戶8799 追問 2025-06-08 13:15

原來(lái)少結(jié)5萬(wàn),實(shí)際紅沖3萬(wàn),就是以前少結(jié)太多了,賬面庫(kù)存要減回來(lái)2,多結(jié),不是嗎

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齊紅老師 解答 2025-06-08 13:23

不對(duì),少結(jié)太多,現(xiàn)在要把多減的加回來(lái),生產(chǎn)成本-原材料多了,結(jié)轉(zhuǎn)到庫(kù)存商品就多了 您說少了是原材料吧

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快賬用戶8799 追問 2025-06-08 13:31

上月少結(jié)是的,本月供應(yīng)商紅沖了發(fā)票,相當(dāng)于我們本月材料沖減3萬(wàn),成本少了,還要不要在期末減回上期的5萬(wàn)

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齊紅老師 解答 2025-06-08 13:35

您好,我還是認(rèn)為加上2,沖回-5.記-3是5-3=2,

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快賬用戶8799 追問 2025-06-08 13:42

上月我少結(jié)轉(zhuǎn)了5萬(wàn),本月其實(shí)應(yīng)該多結(jié)轉(zhuǎn)5萬(wàn),在期末庫(kù)存減5萬(wàn),然后材料沖減3萬(wàn),相當(dāng)于-5 又 +3,對(duì)吧?有點(diǎn)亂了

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齊紅老師 解答 2025-06-08 13:48

好,少結(jié)5萬(wàn)元,現(xiàn)在要調(diào)整回來(lái)就加5,紅沖3就要減3,綜合5-3=2, 我知道了,您也對(duì)的,您說的原材料入出存, 上月少扣5,現(xiàn)在多扣5,確認(rèn)少扣3,-5%2B3=-2,我們說的不是同一個(gè)表,

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快賬用戶8799 追問 2025-06-08 13:50

可能我問題太多…那賬面期末庫(kù)存是要減2吧?

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齊紅老師 解答 2025-06-08 14:00

我也怕誤 導(dǎo)您,我們現(xiàn)在說的哪個(gè)表呀,原材料的期末是減2

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快賬用戶8799 追問 2025-06-08 14:02

我賬面庫(kù)存記錄是期初(已經(jīng)含上期加的5萬(wàn)期末庫(kù)存)+沖減材料-3萬(wàn)-期末庫(kù)存(確認(rèn)減2萬(wàn)還是減5萬(wàn)?)=實(shí)際成本

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齊紅老師 解答 2025-06-08 14:10

您好,倒算實(shí)際成本,期初-本期-期末都是已知,期末庫(kù)存就是實(shí)際盤點(diǎn)數(shù),不用加減2或5, 是減2,我跟您理解一樣

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你好,學(xué)員,這個(gè)背景是全部的嗎
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你好,學(xué)員,具體哪里不清楚
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差異率(300+400-1000+4000)÷(28300+40600+39000+21000+40×1950) 借,材料采購(gòu)40200 應(yīng)交稅費(fèi),增值稅40000×13% 貸,銀行存款,總金額 借,原材料40600 貸,材料采購(gòu)40200 材料成本差異400 借,原材料39000 材料成本差異1000 貸,材料采購(gòu)40000 借,材料采購(gòu)20000 應(yīng)交稅費(fèi),增值稅2600 貸,銀行存款22600 借,原材料21000 貸,材料采購(gòu)20000 材料成本差異1000 借,原材料8000 貸,應(yīng)付賬款,暫估8000 借,原材料-8000 貸,應(yīng)付賬款,暫估-8000 借,材料采購(gòu)8200 應(yīng)交稅費(fèi)8200×13% 貸,銀行存款,總金額 借,原材料1950×40 材料成本差異,差額金額 貸,材料采購(gòu)8200
2022-06-05
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