下午好呀,當(dāng)期成本少結(jié)轉(zhuǎn)3,庫(kù)存多了3,這幾個(gè)月下來(lái),有月份多結(jié)轉(zhuǎn),有月份少結(jié)轉(zhuǎn),拉平了,因?yàn)樽罱K的庫(kù)存10萬(wàn) 是對(duì)的
1、公司存貨采用實(shí)地盤存制。12月發(fā)生下例與丙材料有關(guān)的行為:①1日,期初結(jié)存300件,單位成本6元②8日,購(gòu)入丙材料100件,單價(jià)5.2元,增值稅率13%,已驗(yàn)收入庫(kù)③10日:車間生產(chǎn)產(chǎn)品時(shí)領(lǐng)用丙500件④16日,入庫(kù)丙100件,單價(jià)5.24元,增值稅稅率13%,上月已預(yù)付⑤20日,銷售部門領(lǐng)用丙200件⑥23日,購(gòu)入丙600件,單價(jià)5.3,增值稅稅率13%,月底未收到貨要求:(1)采用月未一次加權(quán)平均法計(jì)算發(fā)出材料的加權(quán)平均單價(jià)、發(fā)出材料的成本和期末存貨的成本(3)編制②的分錄(3)編制結(jié)轉(zhuǎn)本月發(fā)出丙材料的分錄
某公司為增值稅小規(guī)模納稅人7低值易耗品按計(jì)劃成本法核算,并按上月的成本差異率分?jǐn)偘l(fā)出材料的差異。該企業(yè)2018年5月低值易耗品的成本差異率為-2%,6月份發(fā)生經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)如下:(1)6月6日,從外地某企業(yè)購(gòu)進(jìn)低值易耗品一批并驗(yàn)收入庫(kù),取得的增值稅專用發(fā)票上注明買價(jià)為60000元,增值稅額為9600元。對(duì)方代墊運(yùn)雜費(fèi)1600元,貨款共71200元,已用銀行存款支付。計(jì)劃成本為73000元。(2)6月12日,上月已付款的在途低值易耗品已運(yùn)達(dá)并驗(yàn)收入庫(kù),其實(shí)際成本為120000元,計(jì)劃成本為116600元、(3)6月15日,基本生產(chǎn)車間領(lǐng)用低值易耗品-批,計(jì)劃成本7600元,一次攤銷其價(jià)值。(4)6月16日,廠部管理部門]領(lǐng)用低值易耗品一批,計(jì)劃成本108000元,預(yù)計(jì)按10個(gè)月攤銷其價(jià)值。(5)6月28日,基本生產(chǎn)車間保廢低值易耗品--批,殘料作價(jià)200元入賬。
某公司為增值稅小規(guī)模納稅人7低值易耗品按計(jì)劃成本法核算,并按上月的成本差異率分?jǐn)偘l(fā)出材料的差異。該企業(yè)2018年5月低值易耗品的成本差異率為-2%,6月份發(fā)生經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)如下:(1)6月6日,從外地某企業(yè)購(gòu)進(jìn)低值易耗品一批并驗(yàn)收入庫(kù),取得的增值稅專用發(fā)票上注明買價(jià)為60000元,增值稅額為9600元。對(duì)方代墊運(yùn)雜費(fèi)1600元,貨款共71200元,已用銀行存款支付。計(jì)劃成本為73000元。(2)6月12日,上月已付款的在途低值易耗品已運(yùn)達(dá)并驗(yàn)收入庫(kù),其實(shí)際成本為120000元,計(jì)劃成本為116600元、(3)6月15日,基本生產(chǎn)車間領(lǐng)用低值易耗品-批,計(jì)劃成本7600元,一次攤銷其價(jià)值。(4)6月16日,廠部管理部門]領(lǐng)用低值易耗品一批,計(jì)劃成本108000元,預(yù)計(jì)按10個(gè)月攤銷其價(jià)值。(5)6月28日,基本生產(chǎn)車間保廢低值易耗品--批,殘料作價(jià)200元入賬。
某公司為增值稅小規(guī)模納稅人7低值易耗品按計(jì)劃成本法核算,并按上月的成本差異率分?jǐn)偘l(fā)出材料的差異。該企業(yè)2018年5月低值易耗品的成本差異率為-2%,6月份發(fā)生經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)如下:(1)6月6日,從外地某企業(yè)購(gòu)進(jìn)低值易耗品一批并驗(yàn)收入庫(kù),取得的增值稅專用發(fā)票上注明買價(jià)為60000元,增值稅額為9600元。對(duì)方代墊運(yùn)雜費(fèi)1600元,貨款共71200元,已用銀行存款支付。計(jì)劃成本為73000元。(2)6月12日,上月已付款的在途低值易耗品已運(yùn)達(dá)并驗(yàn)收入庫(kù),其實(shí)際成本為120000元,計(jì)劃成本為116600元、(3)6月15日,基本生產(chǎn)車間領(lǐng)用低值易耗品-批,計(jì)劃成本7600元,一次攤銷其價(jià)值。(4)6月16日,廠部管理部門]領(lǐng)用低值易耗品一批,計(jì)劃成本108000元,預(yù)計(jì)按10個(gè)月攤銷其價(jià)值。(5)6月28日,基本生產(chǎn)車間保廢低值易耗品--批,殘料作價(jià)200元入賬。
、某公司為增值稅一般納稅人,按照實(shí)際成本法進(jìn)行核算,請(qǐng)根據(jù)下列資料處理相關(guān)業(yè)務(wù)。(1)6月15日,購(gòu)入原材料一批,購(gòu)買價(jià)格為20000元,增值稅稅率為13%,價(jià)稅合計(jì)22600元,要求編制相應(yīng)的會(huì)計(jì)分錄;(2)6月16日,6月15日購(gòu)入的原材料驗(yàn)收入庫(kù),要求編制相應(yīng)的會(huì)計(jì)分錄;(3)6月31日,購(gòu)入原材料一批并驗(yàn)收入庫(kù),但相關(guān)的發(fā)票單據(jù)未取得。暫估該批材料成本為18000元,要求編制相應(yīng)的會(huì)計(jì)分錄;(4)6月31日,預(yù)付原材料購(gòu)買款10000元,通過銀行存款支付。
老師你好,我能否在自然人扣繳端軟件里面,對(duì)2024年的工資薪金進(jìn)行更正申報(bào)呢?
老師,星空云企業(yè)版利潤(rùn)表如何把這多位小數(shù)保留2位小數(shù)
老師,12月份在計(jì)提和發(fā)放工資的時(shí)候也不對(duì), 工資少計(jì)提了個(gè)人承擔(dān)的社保部分1620,現(xiàn)在5月份調(diào)整分錄是不是 借管理費(fèi)用 社保個(gè)人部分 1620,貸應(yīng)付職工薪酬1620,發(fā)放時(shí) 借其他應(yīng)收款 社保個(gè)人部分,貸應(yīng)付職工薪酬 保險(xiǎn)金1620 也就是他所有的工資計(jì)提和發(fā)放都是銀行實(shí)發(fā)數(shù)字
老師,我公司自然人個(gè)稅申報(bào)扣繳端每次申報(bào)都要重新更新一下,導(dǎo)致之前申報(bào)的員工信息都沒有,現(xiàn)在去年有個(gè)員工去年就離職了個(gè)稅系統(tǒng)沒有改成離職狀態(tài),目前我這個(gè)系統(tǒng)沒有他的信息了怎么改成離職狀態(tài)呢
會(huì)計(jì)學(xué)堂肖曉老師結(jié)婚沒?
手工賬總賬和明細(xì)賬是不是給所有科目總賬記一遍明細(xì)賬記一遍?
個(gè)體戶定期定額去稅局代開發(fā)票會(huì)產(chǎn)生那些稅。一萬(wàn)為例,會(huì)交多少稅。
稅務(wù)稽查的程序和邏輯是什么?
老師廠區(qū)圍墻長(zhǎng)165米高2.2米水泥石粉的比例是1比8需要多少水泥石粉
報(bào)關(guān)的錢提不出來(lái)了,
我知道,但是我查數(shù)的時(shí)候明明每個(gè)月都有多結(jié)轉(zhuǎn)的,我等下單獨(dú)看看變動(dòng)比較大的產(chǎn)品
哦哦,好的,出入存多月在一個(gè)表里么,這個(gè)能看到各月的成本變動(dòng)情況
另外上個(gè)月為了調(diào)節(jié)利潤(rùn)(因?yàn)橐樵驗(yàn)楹翁潛p)上月4月在賬面的期末暫時(shí)增加了5萬(wàn),想等于賬面比實(shí)際庫(kù)存表期末多5萬(wàn),成本先少結(jié)轉(zhuǎn)5萬(wàn);那5月我已經(jīng)查到原因了,是因?yàn)閱蝺r(jià)調(diào)整原因,對(duì)當(dāng)前已經(jīng)紅字了,我材料沖減5萬(wàn),那我本月賬面期末庫(kù)存需要增加5萬(wàn),但庫(kù)存表不用變對(duì)嗎?
另外上個(gè)月為了調(diào)節(jié)利潤(rùn)(因?yàn)橐樵驗(yàn)楹翁潛p)上月4月在賬面的期末暫時(shí)增加了5萬(wàn),相當(dāng)于賬面庫(kù)存比實(shí)際庫(kù)存表期末多5萬(wàn),成本先少結(jié)轉(zhuǎn)5萬(wàn);那5月我已經(jīng)查到原因了,是因?yàn)閱蝺r(jià)調(diào)整原因,對(duì)方已經(jīng)紅字了,我材料沖減5萬(wàn),那我本月賬面期末庫(kù)存需要增加5萬(wàn),但庫(kù)存表不用變對(duì)嗎?
您好,不增加呀,少結(jié)轉(zhuǎn)5萬(wàn),正好是供應(yīng)商紅沖的,說明 我們估得很準(zhǔn),完全正確,不用調(diào)整
還是我賬面不用在本月期末調(diào)整了?因?yàn)椴牧弦呀?jīng)沖減了5萬(wàn)?
是的,賬面不用調(diào)整了,
也不完全正確,我只查到3萬(wàn),還有2萬(wàn),那我沖減材料3萬(wàn),還有2萬(wàn)要在期末庫(kù)存減去?
您好,我覺得是增加2萬(wàn),原來(lái)少結(jié)5萬(wàn),實(shí)際紅沖3萬(wàn),就是以前少結(jié)太多了,要加回來(lái)2
原來(lái)少結(jié)5萬(wàn),實(shí)際紅沖3萬(wàn),就是以前少結(jié)太多了,賬面庫(kù)存要減回來(lái)2,多結(jié),不是嗎
不對(duì),少結(jié)太多,現(xiàn)在要把多減的加回來(lái),生產(chǎn)成本-原材料多了,結(jié)轉(zhuǎn)到庫(kù)存商品就多了 您說少了是原材料吧
上月少結(jié)是的,本月供應(yīng)商紅沖了發(fā)票,相當(dāng)于我們本月材料沖減3萬(wàn),成本少了,還要不要在期末減回上期的5萬(wàn)
您好,我還是認(rèn)為加上2,沖回-5.記-3是5-3=2,
上月我少結(jié)轉(zhuǎn)了5萬(wàn),本月其實(shí)應(yīng)該多結(jié)轉(zhuǎn)5萬(wàn),在期末庫(kù)存減5萬(wàn),然后材料沖減3萬(wàn),相當(dāng)于-5 又 +3,對(duì)吧?有點(diǎn)亂了
好,少結(jié)5萬(wàn)元,現(xiàn)在要調(diào)整回來(lái)就加5,紅沖3就要減3,綜合5-3=2, 我知道了,您也對(duì)的,您說的原材料入出存, 上月少扣5,現(xiàn)在多扣5,確認(rèn)少扣3,-5%2B3=-2,我們說的不是同一個(gè)表,
可能我問題太多…那賬面期末庫(kù)存是要減2吧?
我也怕誤 導(dǎo)您,我們現(xiàn)在說的哪個(gè)表呀,原材料的期末是減2
我賬面庫(kù)存記錄是期初(已經(jīng)含上期加的5萬(wàn)期末庫(kù)存)+沖減材料-3萬(wàn)-期末庫(kù)存(確認(rèn)減2萬(wàn)還是減5萬(wàn)?)=實(shí)際成本
您好,倒算實(shí)際成本,期初-本期-期末都是已知,期末庫(kù)存就是實(shí)際盤點(diǎn)數(shù),不用加減2或5, 是減2,我跟您理解一樣