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進項發(fā)票的入賬步驟確認: 1.進項發(fā)票和貨都收到,就入賬;分錄是 借:庫存商品 100萬 應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進項稅額)13萬 貸:應(yīng)付賬款 A113萬 2.銷售和成本時: 借:銀行存款88萬 貸:主營業(yè)務(wù)收入80*1.1=99.44萬 應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(銷項稅額)88*0.13=11.44萬元 借:主營業(yè)務(wù)成本 80萬 貸:庫存商品 80萬 3.結(jié)轉(zhuǎn)稅費時: 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(銷項稅額)11.44 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出)80*0.13=10.4萬 應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(未交增值稅)1.04萬元

2022-11-09 11:44
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2022-11-09 11:46

可以的,可以這么做的。

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快賬用戶3338 追問 2022-11-09 12:02

如果這樣做的話:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(銷項稅額)是沒有余額的對吧?

頭像
齊紅老師 解答 2022-11-09 12:07

對的是的,沒有余額的。

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可以的,可以這么做的。
2022-11-09
您好,這個是全部的嗎
2023-06-19
購進時:借 “庫存商品”“應(yīng)交稅費 - 應(yīng)交增值稅 - 進項”,貸 “應(yīng)付賬款”。 銷售時:借 “應(yīng)收賬款”,貸 “主營業(yè)務(wù)收入”“應(yīng)交稅費 - 應(yīng)交增值稅 - 銷項”。 銷項大于進項時:借 “應(yīng)交稅費 - 應(yīng)交增值稅 - 銷項”,貸 “應(yīng)交稅費 - 應(yīng)交增值稅 - 進項”“應(yīng)交稅費 - 未交增值稅”,次月繳納時,借 “應(yīng)交稅費 - 未交增值稅”,貸 “銀行存款”。 進項大于銷項時:借 “應(yīng)交稅費 - 應(yīng)交增值稅 - 銷項”“應(yīng)交稅費 - 未交增值稅”(差額),貸 “應(yīng)交稅費 - 應(yīng)交增值稅 - 進項”,留抵稅額自動結(jié)轉(zhuǎn)下期抵扣。
2025-04-30
你好; 這個 是做了收入 結(jié)轉(zhuǎn)了成本; 同時結(jié)轉(zhuǎn)增值稅分錄嗎?
2023-01-09
同學(xué)您好,對的,您的分錄是對的
2021-09-26
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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