你好,比如小規(guī)模納銷售自已使用過的固定資產(chǎn),售價(jià)100萬 增值稅=100/(1加上3%)*2%
老師那個(gè)依3%的征收率減按2%征收增值稅啥意思,能不能舉個(gè)例子,有點(diǎn)不太明白啥意思
老師,增值稅出口免抵退死活就整不明白了這幾個(gè)詞啥意思,免抵退,免抵稅額,留抵稅額,不得免征抵扣稅額,能不能給我講的通俗點(diǎn),我現(xiàn)在只能算出來數(shù)不知道往哪安,謝謝老師
從事二手車經(jīng)銷業(yè)務(wù)的納稅人銷售其收購的二手車,由原按照簡易辦法依3%征收率減按2%征收增值稅改為減按0.5%征收增值稅。 依3%征收率減按2%,舉個(gè)例子100*0.03*(1-0.02)改為100*0.5%?這個(gè)意思嗎
老師,增值稅稅籌有個(gè)老師說利用改變購買周期調(diào)節(jié),不太明白具體什么意思?能舉個(gè)例子么。
老師,增值稅稅籌有個(gè)老師說利用改變購買周期調(diào)節(jié),不太明白具體什么意思?能舉個(gè)例子么商貿(mào)行業(yè)。
一般納稅人開專票3%可以抵扣嗎
老師 ,請(qǐng)問申報(bào)個(gè)稅那里 綜合所得申報(bào)點(diǎn)開 勞務(wù)報(bào)酬有個(gè)適用累計(jì)預(yù)扣法 有個(gè)是不適用累計(jì)預(yù)扣法 請(qǐng)問老師 這兩個(gè)有什么區(qū)別呢 都是啥時(shí)候用呢
老師,我現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)有一筆2023年的1628萬的資本化利息,當(dāng)時(shí)加入了固定資產(chǎn),但是沒有加到賬面上,現(xiàn)在導(dǎo)致資產(chǎn)負(fù)債表上25年8月的固定資產(chǎn)凈值,比折舊攤銷表上的少了1628萬,我該怎么處理?
員工報(bào)銷單餐飲費(fèi)可以做到差旅費(fèi)里面去嗎?
老師。增值稅繳納的時(shí)候比計(jì)提多了1.23怎么辦?
個(gè)體戶這個(gè)季度開了9萬,是不是就要9萬的成本要
老師,無票收入也是正常做賬嗎
老師 我們收到一張專票 但不知道誰開的 可能是開錯(cuò)成我們公司的了 要怎么處理
物業(yè)公司 做的2000份物業(yè)管理手冊(cè) 給別的小區(qū)發(fā) 宣傳我們物業(yè)的物業(yè)服務(wù) 該記在什么科目里合適
你好,就是電商淘寶平臺(tái),收款是支付寶,現(xiàn)在支付寶綁定公賬,請(qǐng)問一下,可以直接把支付寶的款轉(zhuǎn)到個(gè)人的支付寶上嗎?不直接轉(zhuǎn)綁定的公賬上
嗯我明白了謝謝老師
不客氣的,祝您學(xué)習(xí)愉快