您好, 是的,只要是繳過的稅,都有記錄的,因為我們申報了才能繳稅
報稅 報個人所得稅 增值稅 企業(yè)所得稅 其他主要就是電子稅務(wù)局核定稅務(wù) 但有的租的廠房需要交土地使用稅 房產(chǎn)稅 電子稅務(wù)局沒有核定 這種類似需要繳納的 但電子稅務(wù)局里沒有核定的還有嘛
企業(yè)繳納個人所得稅記錄在電子稅務(wù)局哪里能查看
大家好,請問,上個月的社保費沒有繳納,這個月怎么補交啊,電子稅務(wù)局繳費里邊沒有記錄,但是社保網(wǎng)里邊有記錄
一般納稅人電子稅務(wù)局信息登記,代扣代繳和代收代繳登記有哪里?
咱們所有的稅都是在電子稅務(wù)局申報繳納,對吧。除了個稅在自然人稅務(wù)局。對吧
老師,我公司是小規(guī)模(按季申報),開了跨區(qū)域涉稅發(fā)票,需要預(yù)繳哪些稅
老師,這個題我不明白是為什么錯
請賈蘋果老師回答,其他人勿接,否則差評看以前軟件設(shè)置收入和成本設(shè)置了分項目核算,應(yīng)付賬款和應(yīng)收就沒有分項目核算,沒有分項目核算,是不是其實收入,成本,應(yīng)收和應(yīng)付在軟件里面都可以分項目核算呢?
請賈蘋果老師回答,其他人勿接,老師報銷款,外賬會計怎么做的發(fā)放工資憑證
也不用交進項稅是什么意思?
老師,進項稅額轉(zhuǎn)出不是可以作為成本嗎?購進時取得專票做賬:借:庫存商品 100萬 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額)13萬 貸:銀行存款 113萬。 進項稅額不能抵扣轉(zhuǎn)出做賬:借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出) 13萬 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額) 13萬 月底結(jié)轉(zhuǎn)成本做賬:借:主營業(yè)務(wù)成本 100萬 貸:庫存商品 100萬 請問轉(zhuǎn)出13萬的稅額不是可以作為成本嗎?應(yīng)該怎么做賬呢?
老師,答案部分的第2點 本月基本生產(chǎn)車間制造費用計算出來的那個6萬,看不懂那個式子
老師,有中級職稱去企業(yè) 別人會高看你一眼嗎
A商家在網(wǎng)上搞了一個活動,就是客戶如果在15日下兩單就給予15塊錢的優(yōu)惠券,這個15塊錢的優(yōu)惠券在客戶下第一個訂單的時候就可以使用,但是客戶如果沒有在15日內(nèi)下第二個訂單,那這15元的優(yōu)惠券將自動返還給商家,22年5月12日客戶B在A那里買了88元的商品,使用優(yōu)惠券后的價格是73元,這時A商家怎么做賬?22年5月15日客戶B又下單了價格9.9元的商品,此時A怎么做賬?如果B在使用優(yōu)惠券15元后15日內(nèi)沒有在下第二個訂單,此時A商家應(yīng)該怎么做賬?正好學(xué)到收入這章,想到我之前在網(wǎng)上碰到了這樣一個案例,請指教
買東西開專票百分之13,他收我百分之10,這個他收我的價格怎么算他能不能合上,我想和他講到百分之9怎么和他說
線下大廳申報的稅費在電子稅務(wù)也能查到是吧?另外為啥開具完稅證明文書式和表格式的兩個金額有差異?下圖是21年查詢的兩種格式的稅費,文書式是2萬多,表格式是4萬多,為啥會有此差異?
?您好,線下大廳申報的稅費,在電子稅務(wù)局能查到。 2.完稅證明金額差異原因文書式完稅證明顯示已實際繳納入庫稅款金額,表格式可能包含應(yīng)征稅款(已繳和未繳),所以二者金額有差異。
完稅證明負(fù)數(shù)代表啥?
?您好,有以下3種情況,多繳退稅之前交多了,稅務(wù)局退錢給咱。稅收優(yōu)惠享受減免或抵免政策,實際應(yīng)繳稅為負(fù)。申報更正發(fā)現(xiàn)之前申報錯了,調(diào)整后應(yīng)繳稅變少甚至退
社保算稅費嗎?
您好,不是稅費,完稅證明不含社保費的