無形資產(chǎn) 期末余額=期初余額—本期累計(jì)攤銷,對(duì)的
老師,我攤銷無形資產(chǎn),借 在建工程 貸 累計(jì)攤銷 會(huì)影響無形資產(chǎn)的期末余額嗎?
老師,我在調(diào)節(jié)無形資產(chǎn)的時(shí)候,把期初減去累計(jì)攤銷后的期末余額怎么比期初還多呢?
老師,我的問題是:無形資產(chǎn) 期末余額=期初余額—本期累計(jì)攤銷,對(duì)嗎?
匯算清繳的固定資產(chǎn)原值看科目余額表固定資產(chǎn)的期末余額,本年折舊、攤銷額看累計(jì)折舊的本年累計(jì)發(fā)生額的貸方,累計(jì)折舊、攤銷額看累計(jì)折舊的期末余額嗎?
匯算清繳的固定資產(chǎn)原值看科目余額表固定資產(chǎn)的期末余額,本年折舊、攤銷額看累計(jì)折舊的本年累計(jì)發(fā)生額的貸方,累計(jì)折舊、攤銷額看累計(jì)折舊的期末余額嗎?
老師,房東不愿意開租金發(fā)票給我們,然后公司去代開,那請(qǐng)問代開產(chǎn)生的個(gè)稅及房產(chǎn)稅的賬務(wù)處理是?
老師,只能發(fā)三個(gè)圖片,我等一下再給你發(fā)答案,答案部分(4)甲產(chǎn)品成本明細(xì)賬,工資費(fèi)用和制造費(fèi)用最后一行,在產(chǎn)品成本的工資費(fèi)用,制造費(fèi)用為什么兩個(gè)都是零?
老師,您好!請(qǐng)教您 已知條件是:上期結(jié)轉(zhuǎn)材料金額為 143690.70,本期領(lǐng)材料金額為 642768.53,完工產(chǎn)品材料金額 599170.30,在產(chǎn)品材料金額 187288.98。直接材料金額 108311.50,制造費(fèi)用金額 73249.09,動(dòng)力費(fèi)用 32353.00。就想求出完工產(chǎn)品的分配率,或在產(chǎn)品的分配率來,從而分配出:工和費(fèi)的金額。老師,請(qǐng)問公式如何寫能指導(dǎo)一下嗎?
以工單核算成本,但是我司跟我客戶需求下工單,還有一個(gè)就是,生產(chǎn)線6月份還在做4、3月的工單。6月都還沒有生產(chǎn)5月的工單,那我什么核算方法,比如我要核算5月成本,5月這都沒有投入啊這怎么辦呢
圖片中營業(yè)收入384億,營業(yè)稅金及附加才3885萬,那么營業(yè)稅金的稅率是多少?
老師,我要0申報(bào),請(qǐng)幫我看看都怎么填
老師,請(qǐng)問哈爾濱食品小經(jīng)營核準(zhǔn)證延期,可以在政務(wù)網(wǎng)上提交么
已經(jīng)申請(qǐng)統(tǒng)計(jì)確認(rèn)的進(jìn)項(xiàng)稅額能夠撤銷嗎?
火鍋底料廠的直接人工分配方法有哪些?制造費(fèi)用有哪些
我公司一家股東要轉(zhuǎn)讓部分股份給另一家股東,轉(zhuǎn)股之前要對(duì)公司未分配利潤進(jìn)行分紅,具體分紅比例如何確定
無形資產(chǎn) 貸當(dāng)期攤銷 借?
你說的是本期攤銷分錄嗎 借管理費(fèi)用 貸累計(jì)攤銷
這個(gè)已經(jīng)做了
那學(xué)員,你的疑問是什么的
除此之外,還需不需要做一個(gè) 借銀行存款,貸資產(chǎn)處置損失?
除此之外,還需不需要做一個(gè) 借銀行存款,貸資產(chǎn)處置損失? 不需要的,學(xué)員
沒有處置就不需要做,無形資產(chǎn)賬戶按原值記錄期末余額對(duì)嗎?
沒有處置就不需要做,無形資產(chǎn)賬戶按原值記錄期末余額對(duì)嗎? 沒有處置就不需要做,無形資產(chǎn)賬戶按原值減去累計(jì)攤銷科目,按照差額賬面價(jià)值填寫報(bào)表的
就是說無形資產(chǎn)科目期末余額要扣除當(dāng)期攤銷。
是的,要扣除的,學(xué)員
老師,謝謝您!
不客氣,祝你工作順利
這個(gè)扣除要做分錄和記賬憑證處理嗎?
這個(gè)扣除要做分錄和記賬憑證處理嗎? 扣除的,就是 借管理費(fèi)用 貸累計(jì)攤銷 這個(gè)分錄的貸方的
我問的是無形資產(chǎn)期末余額扣除當(dāng)期攤銷要不要做分錄和記賬憑證?
我問的是無形資產(chǎn)期末余額扣除當(dāng)期攤銷要不要做分錄和記賬憑證? 不需要的,學(xué)員
謝謝啦老師?。。?
不客氣,祝你工作順利