你好,這個你去看下,完稅憑證,看是什么時候扣的。
老師我想咨詢一下,我上個月城市維護建設稅報錯了,增值稅免了,附加稅也應該免。但是我申報了,后來又更正申報了。稅務局說更正了就行,下次有附加稅的時候別付款到稅務局抵稅去。但是我現(xiàn)在這筆多交的城建稅分錄不知道咋做了。
老師,你好 是這樣的。增值稅申報錯誤,并且已經扣款了。我又重新更正了申報表。這個應該怎么做.現(xiàn)在,已經收到退回的增值稅,應該怎么做賬.我們是小規(guī)模的。做的是季報。一到三月份的季報四月份申報錯誤,扣款成功后,稅管員打電話過來。說報表錯誤。所以在四月份更正了申報。然后在七月份的時候才退回增值稅和附加稅的錢。我這申報的時候和收到退回的稅費應該怎么做賬?會計科目應該怎么做?我們是小規(guī)模的。謝謝
老師,10月抵扣的時候票還沒到手里就給認證了,做賬的時候沒票我就從發(fā)票查詢里查了票,結果查出來的發(fā)票上面顯示沖紅,然后我11月抵扣的時候又抵扣了他重新給我開的票,但是賬就走了一筆,這個應該怎么處理?。?1月的稅也正常報了
老師你好,稅局扣稅時系統(tǒng)問題多了一筆增值稅后來又退到我們賬上了,這筆分錄要怎么做,我之前做了一筆借銀行存款,貸:應交稅費-應交增值稅-已交稅金,紅字,后來才發(fā)現(xiàn)是錯的,應交稅金貨方余額那里一直的這個數(shù),我現(xiàn)在不想返賬了,因為太久了,想調一下賬,要怎么調整呢,謝謝
請問老師,我收到一張普通發(fā)票是個人的稅務代開的技術咨詢費5000,這張發(fā)票是在去年收到的,當時我看錯了以為是沖員工的差旅費借款的,當時分錄是 借:管理費用-咨詢費 貸:其他應收款-某某人(沖借款) 這個月銀行付了這筆咨詢費5000元,也申報了個稅800元從銀行扣款的,這時發(fā)現(xiàn)去年做錯了,那我應該要怎么更正回來,怎么做出完整的分錄啊
收到大米抵債合計分錄
老師,所得稅費用是什么時候計提,什么時候繳納的呢?月份?
開發(fā)票是選大類沒問題就行么?還是必須那個就是那個
老師,什么是總賬會計?它是什么崗位?具體做什么事呢?
核定征收,進項票怎么做賬
一般納稅人,當月進項稅額大于銷項稅額,月末如何賬務處理
你好,一般納稅人不開票不含稅7.5塊,售價11.5塊錢,買100pcs 開票進價含稅9塊,含稅價11塊5。賣100pcs. 那么按不含稅7塊5進價100pcs,這個算法到時候要交多少稅,怎么算呢?售價11塊5,賣100只。這個稅要怎么算?
老師,您好!請教您 已知材料金額,求在產品分配率 上月材料余額+本月領料額-本月完工額=月末在產品額 在產品分配率=月末在產品額/本月完工額 老師這樣算對嗎?
新農資公司手工賬賬本都有哪些?
老師,您幫我看看,旅游行業(yè),開票已經差額開票了,旅游費用票做每筆費用的時候還能銷項稅額抵減嗎?搞糊涂了,是不是開票的時候正常6個點開,做費用的時候正常6個點來抵稅額
3月份增值稅7871.02,城建稅275.48、教育附加118.06、地方教育附加78.71,合計:8343.27,4月扣的8343.27,可我增值稅申報表增值稅是7871.34,城建稅275.49,教育118.07,地方78.71,合計8343.61
建議你賬上更正一樣,做到跟申報表一致
相差0.34,這個金額怎么做呢,銀行流水有沒看到
你這個申報表是4月份的吧。你看下你好的完稅憑證,看4月幾號扣的
3月份的,4月1日扣
你好,那就看4月1日的銀行賬單,應該是有的。
銀行流水都沒,奇怪,那怎么做賬對的上呢
我增加流水進去,我銀行對不上
你好,扣了錢,銀行流水肯定有的。
這個是稅局截圖完稅,銀行沒這筆金額0.34,扣也是8343.27
你好,這個差異建議你進入到營業(yè)外收支。
我看了一下你的申報表確實跟扣款的不一致。
那我怎么調整呢
你好,你看你應交稅費的下面科目,科目余額表,哪個科目有差額,就調整哪個科目。
沒差額,怎么調整
你好,沒有差額,就不需要調整了 現(xiàn)在你不是說計提的和申報表不一致嗎。不一致,扣稅后就有余額。你將余額轉入營業(yè)外收支
這樣對嘛?
你好,對的,做平就可以了。