借:管理費(fèi)用-廢品損失 增值稅-進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 貸:庫(kù)存商品
一般納稅人,執(zhí)行小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,“應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅”下面的二級(jí)明細(xì)科目只有:進(jìn)項(xiàng)稅額,銷項(xiàng)稅額,出口抵減內(nèi)銷產(chǎn)品應(yīng)納稅額,進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,出口退稅,已交稅金,如果本期沒有發(fā)生銷項(xiàng)稅額,只有進(jìn)項(xiàng)稅額100元……要做結(jié)轉(zhuǎn)分錄嗎?怎么做結(jié)轉(zhuǎn)分錄?
老師,你好,前面的商品采購(gòu)的農(nóng)場(chǎng)品,是以3%抵扣9%的,然后之前的會(huì)計(jì)做了進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出到庫(kù)存商品了,請(qǐng)問現(xiàn)在庫(kù)存商品賣出去怎么做分錄
老師你好,我公司是生產(chǎn)企業(yè),我們銷售出去的產(chǎn)品有時(shí)候會(huì)有退貨,退貨分三種情況,一,退回來的產(chǎn)品不用做任何處理還能賣出去,二,退回來的產(chǎn)品要經(jīng)過返工收拾一下再賣出去,三,退回來的產(chǎn)品直接不能用了,做廢品處理,那這三種情況我賬上該怎么處理,怎么做分錄
老師,對(duì)于過期的庫(kù)存商品,已經(jīng)無法繼續(xù)銷售,要怎么做分錄,就是3年賣不出去,導(dǎo)致過期,這種是否要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
老師: 問題1: 1. 從廠家進(jìn)貨A 、 B兩種商品,發(fā)票廠家開了A、B兩種產(chǎn)品的增值稅專用發(fā)票。 賣給客戶只賣商品A 商品B是送的。 我作為本公司的會(huì)計(jì), 這種情況該怎么處理? 發(fā)票開給D醫(yī)院的時(shí)候我該怎么開? 問題2: 2.從廠家進(jìn)貨一批產(chǎn)品,錢已經(jīng)付給廠家,廠家也已經(jīng)開了增值稅專用發(fā)票,若干年貨,這批產(chǎn)品到期,已經(jīng)不能對(duì)外銷售,作為會(huì)計(jì),我該怎么處理。 進(jìn)貨: 借:庫(kù)存商品 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng) 貸:應(yīng)付賬款/銀行存款。那現(xiàn)在我要銷掉這些庫(kù)存商品。 是用營(yíng)業(yè)外支出銷嗎 ? 那進(jìn)項(xiàng)稅我該怎么銷?
收到大米抵債合計(jì)分錄
老師,所得稅費(fèi)用是什么時(shí)候計(jì)提,什么時(shí)候繳納的呢?月份?
開發(fā)票是選大類沒問題就行么?還是必須那個(gè)就是那個(gè)
老師,什么是總賬會(huì)計(jì)?它是什么崗位?具體做什么事呢?
核定征收,進(jìn)項(xiàng)票怎么做賬
一般納稅人,當(dāng)月進(jìn)項(xiàng)稅額大于銷項(xiàng)稅額,月末如何賬務(wù)處理
你好,一般納稅人不開票不含稅7.5塊,售價(jià)11.5塊錢,買100pcs 開票進(jìn)價(jià)含稅9塊,含稅價(jià)11塊5。賣100pcs. 那么按不含稅7塊5進(jìn)價(jià)100pcs,這個(gè)算法到時(shí)候要交多少稅,怎么算呢?售價(jià)11塊5,賣100只。這個(gè)稅要怎么算?
老師,您好!請(qǐng)教您 已知材料金額,求在產(chǎn)品分配率 上月材料余額+本月領(lǐng)料額-本月完工額=月末在產(chǎn)品額 在產(chǎn)品分配率=月末在產(chǎn)品額/本月完工額 老師這樣算對(duì)嗎?
新農(nóng)資公司手工賬賬本都有哪些?
老師,您幫我看看,旅游行業(yè),開票已經(jīng)差額開票了,旅游費(fèi)用票做每筆費(fèi)用的時(shí)候還能銷項(xiàng)稅額抵減嗎?搞糊涂了,是不是開票的時(shí)候正常6個(gè)點(diǎn)開,做費(fèi)用的時(shí)候正常6個(gè)點(diǎn)來抵稅額