您好,
借:庫(kù)存商品6
貸:應(yīng)付賬款6
貸:應(yīng)付賬款3.5
貸:銀行存款3.5
您好老師,我們公司有一筆服務(wù)費(fèi)6萬(wàn)元,5月19日預(yù)付了3萬(wàn)元,7月5日付了剩下的3萬(wàn)元對(duì)方給我們開(kāi)了增值稅專用發(fā)票,這個(gè)怎么分錄
老師你好,我給對(duì)方開(kāi)票開(kāi)了一張10萬(wàn),對(duì)方只給付了8萬(wàn)剩下兩萬(wàn),明確了對(duì)方付不了,我這個(gè)發(fā)票怎么辦,我作廢10萬(wàn)發(fā)票,重新開(kāi)具8萬(wàn)給對(duì)方么
老師,我單位這個(gè)月付了5萬(wàn)的貨款,對(duì)方企業(yè)開(kāi)了3萬(wàn)的發(fā)票,那剩下的2萬(wàn)的發(fā)票我怎么做賬
我們開(kāi)給對(duì)方發(fā)票9萬(wàn)元,對(duì)方付貨款是支付了8萬(wàn)元,扣了1萬(wàn)元質(zhì)保金,請(qǐng)問(wèn)老師這個(gè)分錄怎么寫
1、我方開(kāi)票四萬(wàn),對(duì)方只付了三萬(wàn)、那一萬(wàn)扣款不給了,這個(gè)會(huì)計(jì)分錄怎么做? 2、對(duì)方開(kāi)票90萬(wàn),我們本期支付了60萬(wàn),另外30萬(wàn)是三月之前多支付了這個(gè)分錄怎么做
請(qǐng)問(wèn)一下為什呢÷40%,老師
老師,請(qǐng)問(wèn)下長(zhǎng)投中不管合并不合并,雙方有往來(lái)款項(xiàng),為什么要把這個(gè)往來(lái)應(yīng)收款轉(zhuǎn)到長(zhǎng)投后,又轉(zhuǎn)回應(yīng)收呢?
收廠房辦公樓租金什么時(shí)候確認(rèn)收人。合同是3年的合同
老師這個(gè)題目到底是年金終值還是復(fù)利終值啊 我覺(jué)得是年金終值 如果復(fù)利它不應(yīng)該是煩利利息的樣子 現(xiàn)在每年是2次 一次是100000*3%=3000這不是6期的3000的終值嘛
老師 我就是看這幾道題我就暈了 第一道題 求稅前資本成本,先求的折現(xiàn)率 折現(xiàn)率然后不能直接是稅前資本成本嘛 然后還要根據(jù)這個(gè)按照有效年級(jí)率的方式計(jì)算。 第二提那個(gè)也是以970價(jià)格購(gòu)買了債券,這不是還是一樣求折現(xiàn)率嘛這就是到期收益率 這要是按照第三題的話那不就是稅前資本成本嘛 按照第三題這個(gè)模式 那不還是本金和利息折現(xiàn)到現(xiàn)在的價(jià)值嘛 麻煩老師給解答下啥時(shí)候折現(xiàn)率就是稅前資本成本 啥時(shí)候還要用有效年利率來(lái)當(dāng)成資本成本 試著太暈了
老師請(qǐng)問(wèn)一般納稅人以知識(shí)產(chǎn)權(quán)為注冊(cè)資本如何入賬,知識(shí)產(chǎn)權(quán)評(píng)估價(jià)為300萬(wàn)
關(guān)于出口退稅。問(wèn)題一:合同價(jià)格是兩部分,產(chǎn)品價(jià)格+空運(yùn)費(fèi)。實(shí)際執(zhí)行價(jià)格是產(chǎn)品價(jià)格+海運(yùn)費(fèi)費(fèi)。請(qǐng)問(wèn)報(bào)關(guān)單上的運(yùn)費(fèi)我需要寫哪個(gè)價(jià)格?怎么樣才不會(huì)影響出口退稅。問(wèn)題二報(bào)關(guān)單給寫了一美金得運(yùn)費(fèi),是否影響出口退稅?已經(jīng)生成的報(bào)關(guān)單可以再修改嗎?問(wèn)題三:出口退稅怎么樣才是標(biāo)準(zhǔn)的,具體稅務(wù)會(huì)審核哪些要求
老師您好,甲公司是由ABC三家出資成立的,其中C公司以探礦權(quán)出資,比如當(dāng)時(shí)探礦權(quán)評(píng)估價(jià)10500元,10000元計(jì)入實(shí)收資本,剩余500元沒(méi)有放到資本公積,當(dāng)時(shí)會(huì)計(jì)做賬是借:無(wú)形資產(chǎn)10000 貸:實(shí)收資本,時(shí)隔多年,現(xiàn)在又要求將500元計(jì)入資本公積,所以又做了借:無(wú)形資產(chǎn)500 貸:資本公積500,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)資本公積在所有者權(quán)益變動(dòng)表中該放在哪里?另外還有一個(gè)問(wèn)題,這個(gè)探礦權(quán)當(dāng)時(shí)出資入賬當(dāng)月就攤銷了,一直攤銷到2023年底,之后改按產(chǎn)量法攤銷,所以從2024年開(kāi)始停止攤銷。因?yàn)楝F(xiàn)在處于基建期,沒(méi)有產(chǎn)量,還想問(wèn)這500元是否要考慮自當(dāng)時(shí)無(wú)形資產(chǎn)投資入賬的攤銷調(diào)整嗎?
增值,附加,進(jìn)項(xiàng),這幾個(gè)我一直不懂,請(qǐng)能給我詳細(xì)解答嗎?
不可以確認(rèn)授權(quán),咋樣處理
對(duì)方發(fā)票沒(méi)有開(kāi)到6萬(wàn)
可以先暫估入賬的
有沒(méi)有方法可以區(qū)別開(kāi)沒(méi)開(kāi)票的
這樣方便統(tǒng)計(jì)
自已做個(gè)電子表格就可以