調(diào)整沒有勾選的進項稅額
2、待認證進項稅額轉(zhuǎn)入抵扣時 借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進項稅額) 貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(待認證進項稅額) 為什么待認證進項稅額會在貸方 不是轉(zhuǎn)入抵扣嗎 為什么進項稅額表示減少
老師,我下邊這個對不對? 待認證進項稅額{進項留底數(shù)額過大,所以暫不認證抵扣} ??借:庫存商品 應(yīng)交稅費-待認證進項稅額 ???貸:應(yīng)付賬款 ???次月認證抵扣時, ???借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額 ???貸:應(yīng)交稅費-待認證進項稅額
請問轉(zhuǎn)出待認證進項稅額,借 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額 貸 應(yīng)交稅費-待認證進項稅額 嗎
應(yīng)交稅費,待認證進項稅額,月末沒有需要抵扣的進項稅,還需要將待認證進項稅結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅嗎?
老師,請問一下。 月末未認證的進項稅額要轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費—待認證進項稅額 里嗎? 借:應(yīng)交增值稅—待認證進項稅額 貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進項稅額) 這樣做對嗎?
老師,我們公司的離職人員去年的個稅匯算清繳沒有做,我應(yīng)該怎么操作???
年收入未超過12萬,但是清算要繳納700多稅,要繳納嗎,
老師,24年9月取得24年4月-25年3月的房租費發(fā)票,會計從24年9月份也就是收到發(fā)票的月份才開始攤銷,今年25年4月-26年3月的房租費攤銷,從25年4月份也要攤銷,這樣今年就有4個月是每月攤銷了2次房租費,這個要怎么處理呢,謝謝老師解答
老師您好。請問如果有限合伙企業(yè)只是持股有限責任公司40%的股權(quán),那么如果發(fā)生的債務(wù)GP還需要承擔無限責任嗎? 還是說整個有限合伙企業(yè)只承擔有限責任公司注冊資本的40%?
老師你好,公司租的個人房子不開票,能做費用嗎
老師出售自產(chǎn)的農(nóng)產(chǎn)品免稅是吧
老師,請問銀行貸款的發(fā)票,能開專用發(fā)票嗎
老師您好:在稅務(wù)系統(tǒng)里抵扣勾選界面顯示16張發(fā)票可勾選,實際點進去就15張,并且界面的可抵扣的稅額比我實際點進去是15張發(fā)票所對應(yīng)的多20來元;這是為什么呢老師?第一次遇到
想問下老師,關(guān)于證券行業(yè)的賬務(wù)處理稅務(wù)處理有什么特點呢,大致是怎樣的?
2024年匯算清繳企業(yè)所得稅退稅會計分錄怎么寫啊