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你好:這個月年末結(jié)賬,有一筆收入必須進到這個月,我做了銷項稅計提: 貸:主營業(yè)務收入-增值稅 -4171 貸:應交稅費-應交增值稅-銷項稅額 4171 但這筆收入這個月不開發(fā)票,我也沒收到這筆錢。申報表自然也不會有這筆銷項稅,那我這筆銷項稅額年末怎么賬務處理呢?才能和申報表一致?我寫的您能看明白嗎?
老師,我發(fā)現(xiàn)去年有一筆付不出去的款項,我錯誤計入其他業(yè)務收入了,申報所得稅了,但是沒交增值稅,應該計入營業(yè)外收入才對,這樣增值稅也不用交了,我想這個月調(diào)整過來,我怎么做帳呢
老師,我發(fā)現(xiàn)去年有一筆付不出去的款項,我錯誤計入其他業(yè)務收入了,申報所得稅了,但是沒交增值稅,應該計入營業(yè)外收入才對,這樣增值稅也不用交了,我想這個月調(diào)整過來,我怎么做帳呢
老師,請問一下我的公司是小規(guī)模納稅人,我是去年2022年11月份有一筆收入,現(xiàn)在還沒開票。因為22年度小規(guī)模納稅人是有免稅的稅收政策,那我現(xiàn)在去補開11月份的那一筆收入的票,現(xiàn)在是不是要交稅?
老師您好,我請教個問題 比如上一年確認了一筆20000的收入,交了2600的銷項稅了 今年對這筆收入重開發(fā)票,開一張新的10000收入的發(fā)票,和沖銷去年20000收入的沖銷發(fā)票。 那么今年的銷項稅會受到什么影響呢?當月是可以少交1300的銷項稅么
這個季度盈利 以前年度是虧損的 那這個季度申報所得稅的時候會彌補以前年度虧損而不用交所得稅嗎
老師,請問掛靠費進什么科目
請問,發(fā)行股票取得長期股權(quán)投資30%份額,發(fā)行股票的傭金能不能計入長期股權(quán)投資的初始成本?
老師,賬務處理時,借:其他應收款。貸:銀行存款,這樣的分錄對嗎?我剛來公司,老員工是這樣做的,還有社保的計提借:管理費用-社保,其他應收款,貸:其他應付款,支付社保時,借:管理費用,其他應收款,貸:銀行存款, 我同事的操作把我整抑郁了,可以這樣做分錄嗎
老師好,我單位是物資采購,采購一批空調(diào),銷售出去,打孔的費用是我單位承擔,需要找人打孔,找個人劃算還是找公司劃算?這部分是幾個稅點?可以抵扣嗎?
老師請問一下,怎么在公司個稅系統(tǒng)上操作退稅。
老師,25年5月做賬借:利潤分配-未分配利潤,月底要從貸方結(jié)轉(zhuǎn)嗎?要先結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤嗎?
做出租車取得的發(fā)票,怎么不能抵扣呢??
老師你好,請問我們采購是93,銷售81,但是成本按了72來計算,那會出現(xiàn)什么結(jié)果
需要做個人所得稅清算條件,
您好,這里顯示24行上要交76.24,實際我們沒有交,是不是從小規(guī)模過渡到一般人的,小規(guī)模期間季度收入小于30萬就免了
是,對。但是后來我剛查出來。繳納稅款的單據(jù)里,還是交了這筆
您好,這個申報表就是交的,24行就是要交,最上面您的提問里,您說銷項不用交稅,我還以為沒有繳