增值稅 確認(rèn)收入時(shí): 借:應(yīng)收賬款 / 銀行存款(含稅) 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 - 工程收入(不含稅) 應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅 繳納時(shí): 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅 貸:銀行存款 企業(yè)所得稅 計(jì)提:借:所得稅費(fèi)用 貸:應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交企業(yè)所得稅 繳納:借:應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交企業(yè)所得稅 貸:銀行存款 附加稅(城建稅、教育費(fèi)附加等 ) 計(jì)提:借:稅金及附加 貸:應(yīng)交稅費(fèi) - 對(duì)應(yīng)附加稅 繳納:借:應(yīng)交稅費(fèi) - 對(duì)應(yīng)附加稅 貸:銀行存款 印花稅 計(jì)提:借:稅金及附加 貸:應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交印花稅 繳納:借:應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交印花稅 貸:銀行存款
老師,公司交納稅款(稅有很多,增值稅,教育附加,地方教育附加,城市維護(hù)建設(shè)稅,印花稅和企業(yè)所得稅) 昨天本來(lái)應(yīng)該是公司付的款,由于公款資金不足,暫時(shí)由老板娘個(gè)人付了這筆稅款。 老板娘先是轉(zhuǎn)給個(gè)人的,再由代繳的外賬公司的人幫我們公司繳納了稅款。 這筆賬完整的應(yīng)該怎么做呢?要先做一筆公司借款老板娘的稅款金額,然后再做繳納稅款的分錄嗎?老師這個(gè)應(yīng)該怎么做每一筆分錄呢?可不可以給我一條一條的屢一下呢?
老師,小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則小規(guī)模公司,之前也沒(méi)有核定印花稅稅種,然后也一直沒(méi)有申報(bào),跟前財(cái)務(wù)交接過(guò)來(lái),就把去年一年的印花稅按次申報(bào)了,減半征收后,印花稅費(fèi)用大概600多,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)印花稅我怎么做賬務(wù)處理,后面再按次申報(bào),我應(yīng)該歸去那個(gè)科目?直接入管理費(fèi)用還是稅金附加?
老師好,每個(gè)月做賬的順序是不是應(yīng)該先把增值稅進(jìn)項(xiàng)發(fā)票在電子稅務(wù)局上進(jìn)行勾選認(rèn)證,然后打出來(lái),根據(jù)所有進(jìn)項(xiàng)、銷項(xiàng)在軟件上做分錄,人員工資、報(bào)銷費(fèi)用這些做完以后,先不要點(diǎn)結(jié)轉(zhuǎn)。根據(jù)進(jìn)銷先把電子稅務(wù)局的增值稅申報(bào)表填寫好,然后根據(jù)報(bào)表產(chǎn)生的稅額去軟件上做增值稅未交和計(jì)提附加稅的分錄。然后繳納增值稅。在賬本上點(diǎn)擊結(jié)轉(zhuǎn)。然后根據(jù)財(cái)務(wù)報(bào)表的利潤(rùn)表填寫企業(yè)所得稅報(bào)表,生成的要繳納的企業(yè)所得稅數(shù)據(jù),去把軟件上的結(jié)轉(zhuǎn)分錄刪除掉。再寫一筆企業(yè)所得稅的計(jì)提分錄。再去做結(jié)轉(zhuǎn)分錄,生成一個(gè)完整的當(dāng)期應(yīng)該做的賬務(wù)分錄。然后繳納企業(yè)所得稅,根據(jù)最終的財(cái)務(wù)報(bào)表填寫電子稅務(wù)局的財(cái)務(wù)報(bào)表。是這樣嗎?
老師,我們公司是一般納稅人商貿(mào)企業(yè),今年8月份稅務(wù)稽查發(fā)票出了問(wèn)題,21年買貨的時(shí)候我是這樣做的分錄,借:庫(kù)存商品—工程材料,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)行稅額),貸:應(yīng)付賬款,結(jié)轉(zhuǎn)成本的時(shí)候,借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,貸:庫(kù)存商品—工程材料,然后今年稅務(wù)稽查有問(wèn)題要求做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,通過(guò)銀行把增值稅和附加稅都交了,這個(gè)稅務(wù)稽查要求做轉(zhuǎn)出和補(bǔ)交稅金我該怎么做分錄處理呢
老師晚上好!我有個(gè)這樣情況請(qǐng)老師幫我解決一下,我們公司是小規(guī)模納稅人,然后今天報(bào)完了季報(bào)稅,我后來(lái)發(fā)現(xiàn)有個(gè)憑證是出售的貨物,開(kāi)出去的銷售票了,我當(dāng)時(shí)以為只有銷售普票沒(méi)有銀行回單沒(méi)用銀行付款,那么應(yīng)該老板收到現(xiàn)金,我就直接做現(xiàn)金增加了,其實(shí)沒(méi)收到錢,應(yīng)該記到應(yīng)收賬款里,然后稅也都報(bào)完了,我該怎么辦呀老師
老師,我公司是小規(guī)模(按季申報(bào)),開(kāi)了跨區(qū)域涉稅發(fā)票,需要預(yù)繳哪些稅
老師,這個(gè)題我不明白是為什么錯(cuò)
請(qǐng)賈蘋果老師回答,其他人勿接,否則差評(píng)看以前軟件設(shè)置收入和成本設(shè)置了分項(xiàng)目核算,應(yīng)付賬款和應(yīng)收就沒(méi)有分項(xiàng)目核算,沒(méi)有分項(xiàng)目核算,是不是其實(shí)收入,成本,應(yīng)收和應(yīng)付在軟件里面都可以分項(xiàng)目核算呢?
請(qǐng)賈蘋果老師回答,其他人勿接,老師報(bào)銷款,外賬會(huì)計(jì)怎么做的發(fā)放工資憑證
也不用交進(jìn)項(xiàng)稅是什么意思?
老師,進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出不是可以作為成本嗎?購(gòu)進(jìn)時(shí)取得專票做賬:借:庫(kù)存商品 100萬(wàn) 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)13萬(wàn) 貸:銀行存款 113萬(wàn)。 進(jìn)項(xiàng)稅額不能抵扣轉(zhuǎn)出做賬:借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出) 13萬(wàn) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 13萬(wàn) 月底結(jié)轉(zhuǎn)成本做賬:借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 100萬(wàn) 貸:庫(kù)存商品 100萬(wàn) 請(qǐng)問(wèn)轉(zhuǎn)出13萬(wàn)的稅額不是可以作為成本嗎?應(yīng)該怎么做賬呢?
老師,答案部分的第2點(diǎn) 本月基本生產(chǎn)車間制造費(fèi)用計(jì)算出來(lái)的那個(gè)6萬(wàn),看不懂那個(gè)式子
老師,有中級(jí)職稱去企業(yè) 別人會(huì)高看你一眼嗎
A商家在網(wǎng)上搞了一個(gè)活動(dòng),就是客戶如果在15日下兩單就給予15塊錢的優(yōu)惠券,這個(gè)15塊錢的優(yōu)惠券在客戶下第一個(gè)訂單的時(shí)候就可以使用,但是客戶如果沒(méi)有在15日內(nèi)下第二個(gè)訂單,那這15元的優(yōu)惠券將自動(dòng)返還給商家,22年5月12日客戶B在A那里買了88元的商品,使用優(yōu)惠券后的價(jià)格是73元,這時(shí)A商家怎么做賬?22年5月15日客戶B又下單了價(jià)格9.9元的商品,此時(shí)A怎么做賬?如果B在使用優(yōu)惠券15元后15日內(nèi)沒(méi)有在下第二個(gè)訂單,此時(shí)A商家應(yīng)該怎么做賬?正好學(xué)到收入這章,想到我之前在網(wǎng)上碰到了這樣一個(gè)案例,請(qǐng)指教
買東西開(kāi)專票百分之13,他收我百分之10,這個(gè)他收我的價(jià)格怎么算他能不能合上,我想和他講到百分之9怎么和他說(shuō)
老師確認(rèn)收入時(shí),成本怎么賬務(wù)處理呢
老師假如我想不確認(rèn)收入,但是收入已經(jīng)發(fā)生的情況下,那我應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理呢!
這個(gè)必須要確認(rèn)收入的
老師確認(rèn)收入時(shí),成本怎么賬務(wù)處理呢
按對(duì)應(yīng)的比例結(jié)轉(zhuǎn)就可以