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老師你好,23年12月開(kāi)的專(zhuān)用發(fā)票,由于開(kāi)票錯(cuò)誤,24年1月紅沖了并重新開(kāi)出,但是1月份已經(jīng)繳納了24年4季度的增值稅的,我想問(wèn)一下匯算的時(shí)候收入需要調(diào)整不?
12月做了暫估入庫(kù),匯算清繳就按暫估的做成本嗎?發(fā)票是24年的1-3月份取得的!匯算清繳的時(shí)候不用做什么吧
老師,我有一張30000的發(fā)票,23年暫估入賬,24年5月份開(kāi)來(lái)了公司,做了匯算清繳,入了帳,后來(lái)6月被對(duì)方紅沖,我現(xiàn)在該怎么處理這個(gè)帳
老師 我們是房地產(chǎn)企業(yè) 24年5月份取得專(zhuān)用發(fā)票10萬(wàn)元 當(dāng)月支付5萬(wàn)元費(fèi)用 剩余5萬(wàn)元已做應(yīng)付賬款 可是對(duì)方公司24年12月份紅沖了5萬(wàn)元發(fā)票(24年12月份不知道已經(jīng)紅沖 我們是開(kāi)發(fā)階段 進(jìn)項(xiàng)做的待認(rèn)證里面)25年1月份對(duì)方公司又開(kāi)5萬(wàn)元發(fā)票 我們公司已付款5萬(wàn)元 24年12月份紅沖的怎樣做賬
24年11月份公司向物業(yè)支付了車(chē)位費(fèi):2520元,這筆業(yè)務(wù)在2024年12月收到物業(yè)開(kāi)來(lái)的發(fā)票,但是在24年11月時(shí),會(huì)計(jì)將這筆費(fèi)用直接全額計(jì)入管理費(fèi)用,貸方做銀行存款,又在24年12月份收到發(fā)票時(shí),按票面金額和稅額又入了一次管理費(fèi)用,同時(shí)貸方做了應(yīng)付賬款。發(fā)現(xiàn)時(shí)已經(jīng)是25年2月份了,這時(shí)該怎么調(diào)整
全資子公司虧損,母公司注銷(xiāo)投資款怎么處理
老師,剛?cè)肼氁患夜緵](méi)人交接,查賬發(fā)現(xiàn)上任財(cái)務(wù)大量存貨未結(jié)轉(zhuǎn)成本,還有大額預(yù)收賬款,收了款沒(méi)有確認(rèn)收入的情況,我該如何操作后續(xù)才能把稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移。
現(xiàn)在租房,通過(guò)中介,中介只收管理費(fèi),不收中介費(fèi),靠譜嗎
老師,您好,小規(guī)模納稅人月度銷(xiāo)售收入10萬(wàn)以內(nèi)免增值稅的分錄怎么做呢
老師,預(yù)存話費(fèi)計(jì)什么會(huì)計(jì)分錄?
老師,貨幣單元抽樣是用的屬性抽樣原理。但是屬性抽樣原理是對(duì)發(fā)生率得出結(jié)論啊,可是貨幣單元抽樣不是對(duì)貨幣金額得出結(jié)論嗎?
老師好!這個(gè)月有個(gè)人給本單位開(kāi)了勞務(wù)費(fèi)發(fā)票,給他報(bào)了個(gè)稅以后,這個(gè)人的在自然人電子稅務(wù)局本單位的人員狀態(tài)是不是要修改為離職
老師 請(qǐng)問(wèn)端午公司是正常休假(5.31-6.2共三天),那6.2 周一這天是屬于帶薪日嗎。比如員工在6月6日今天離職 ,那6.2日這天的工資需要計(jì)算嗎
通行費(fèi)電子發(fā)票是從什么時(shí)候開(kāi)始可以抵扣進(jìn)項(xiàng)的呢?
請(qǐng)問(wèn)老師,兩稅不一致,做賬怎么做呢,比如每個(gè)月按照收款的來(lái)開(kāi)票,開(kāi)票就確認(rèn)了增值稅收入,但是做賬按照服務(wù)周期來(lái)結(jié)算和確認(rèn)企業(yè)所得稅的收入。這里不懂怎么做賬呢?
您好,是的,紅沖發(fā)票分錄就 是12月確認(rèn)收入發(fā)票的負(fù)分錄
好的老師,謝謝!
?希望我的回復(fù)對(duì)您有幫助,謝謝您點(diǎn)擊下方????????給予鼓勵(lì)~,祝您接下來(lái)一切順利!