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Q

老師您好,社保費(fèi)的分錄是當(dāng)月計(jì)提,當(dāng)月繳納的同時(shí)登記嗎?

2025-06-05 17:45
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-06-05 17:46

是的,社保費(fèi)的分錄是當(dāng)月計(jì)提,當(dāng)月繳納

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快賬用戶3997 追問 2025-06-05 17:46

那么老師,公積金的分錄怎么寫

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齊紅老師 解答 2025-06-05 17:47

公積金的分錄與社保是一樣的,只是明細(xì)不一樣

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快賬用戶3997 追問 2025-06-05 17:48

可以和社保費(fèi)的計(jì)提? 繳納寫一起嗎

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快賬用戶3997 追問 2025-06-05 17:49

管理費(fèi)用社保費(fèi) 管理費(fèi)用公積金 貸?應(yīng)付職工薪酬

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齊紅老師 解答 2025-06-05 17:51

是的,以上分錄,可以的

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您好!即使社保費(fèi)是當(dāng)月繳納的,如果財(cái)務(wù)報(bào)表截至日期前未實(shí)際支付,還是需要計(jì)提社保費(fèi)用的。這樣做是為了確保費(fèi)用與其對應(yīng)的收益在同一期間內(nèi)確認(rèn),符合會計(jì)的權(quán)責(zé)發(fā)生制原則。
2024-10-27
同學(xué)你好 都要計(jì)提的 1.計(jì)提工資 借:××費(fèi)用(管理/銷售等) 貸:應(yīng)付職工薪酬——工資 2 計(jì)提社保(企業(yè)部分) 借:××費(fèi)用(管理/銷售等) 貸:應(yīng)付職工薪酬——社保 3 次月發(fā)放工資時(shí) 借:應(yīng)付職工薪酬——工資 貸:其他應(yīng)收款——社保(個(gè)人部分) 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅 庫存現(xiàn)金/銀行存款或現(xiàn)金 4 上交杜保 借:應(yīng)付職工薪酬——社保(企業(yè)部分) 其他應(yīng)收款——社保(個(gè)人部分) 貸:銀行存款或現(xiàn)金
2021-03-19
同學(xué)你好 社保一般是當(dāng)月計(jì)提當(dāng)月繳納的 1.計(jì)提工資 借:××費(fèi)用(管理/銷售等) 貸:應(yīng)付職工薪酬——工資 2 計(jì)提社保(企業(yè)部分) 借:××費(fèi)用(管理/銷售等) ? 貸:應(yīng)付職工薪酬——社保 3 次月發(fā)放工資時(shí) 借:應(yīng)付職工薪酬——工資 貸:其他應(yīng)收款——社保(個(gè)人部分) 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅 庫存現(xiàn)金/銀行存款或現(xiàn)金 4 上交杜保 借:應(yīng)付職工薪酬——社保(企業(yè)部分) 其他應(yīng)收款——社保(個(gè)人部分) 貸:銀行存款或現(xiàn)金
2022-10-27
你好,個(gè)人建議是先計(jì)提,然后再做繳納分錄?
2022-07-08
社保費(fèi)通常需要當(dāng)月計(jì)提,即按月預(yù)估并計(jì)入成本或費(fèi)用,然后在實(shí)際繳費(fèi)時(shí)進(jìn)行調(diào)整。這樣能準(zhǔn)確反映企業(yè)財(cái)務(wù)狀況。
2024-09-09
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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