你好,你可以看下結(jié)轉(zhuǎn)的憑證,有沒有結(jié)轉(zhuǎn)。 不過增值稅不影響利潤(rùn)表。

1.老師我們是一般納稅人 采用小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,是不是每個(gè)月末必須這樣結(jié)轉(zhuǎn)增值稅才是最正確的?2.之前我看到有會(huì)計(jì)是這樣做的,正常的記銷項(xiàng),進(jìn)項(xiàng),不結(jié)轉(zhuǎn),然后次月交增值稅的時(shí)候在做借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(已交稅金)最終賬也能平這樣可以嗎?謝謝
老師,22年度以前沒有結(jié)轉(zhuǎn)的增值稅(小規(guī)模不用交),在23年6月做賬的時(shí)候結(jié)轉(zhuǎn)到了本年利潤(rùn)里,在24年報(bào)所得稅已經(jīng)含了這個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)的增值稅后還是虧損的,這樣可以嗎?還是需要在23年補(bǔ)交這部分所得稅的哦
老師,問三個(gè)問題:1、計(jì)提企業(yè)所得稅時(shí)是不是得把所有費(fèi)用都結(jié)轉(zhuǎn)后得到的本年利潤(rùn)來計(jì)算。2、年末結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn)時(shí)是結(jié)轉(zhuǎn)全年的,還是12月份的?還是兩個(gè)都得結(jié)轉(zhuǎn),如果每月一結(jié)轉(zhuǎn)是不是只結(jié)轉(zhuǎn)12月份的就可以了。3、結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn)前應(yīng)該有個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)所得稅費(fèi)用,為什么會(huì)用12月的本年利潤(rùn)減去第四季度的所得稅費(fèi)用呢?這不是不對(duì)應(yīng)嗎?希望老師可以給解答一下,謝謝。
老師,進(jìn)項(xiàng)稅和進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出,這兩個(gè)說的都是針對(duì)進(jìn)項(xiàng)稅,但是名字不一樣,進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出后最終結(jié)轉(zhuǎn)到了未交增值稅的貸方,未交增值稅通過銀行存款繳納后,相當(dāng)于進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出和未交增值稅都結(jié)平了,但是最開始記錄到進(jìn)項(xiàng)稅的數(shù)據(jù)還在我們會(huì)計(jì)的軟件里呀,因?yàn)檫M(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出是轉(zhuǎn)出了,進(jìn)項(xiàng)稅是進(jìn)項(xiàng)稅,名字不同,進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出結(jié)平了,進(jìn)項(xiàng)稅沒有結(jié)平呀,請(qǐng)問最后怎么處理呢
老師麻煩問一下,我3月份結(jié)帳的時(shí)候沒有結(jié)轉(zhuǎn)主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,直接就報(bào)所得稅報(bào)表了,我4月發(fā)現(xiàn)問題,就把3月份的憑證反結(jié)帳,做了結(jié)轉(zhuǎn),但是財(cái)務(wù)報(bào)表我沒有重新取數(shù),這樣導(dǎo)致我利潤(rùn)表的數(shù)就不對(duì)了,7月報(bào)季報(bào)的時(shí)候數(shù)也不對(duì),我想問一下老師,我現(xiàn)在可以把我做帳軟件的數(shù)重新取一下,這樣是不是10月份報(bào)季報(bào)的時(shí)候,稅務(wù)的報(bào)表就和我實(shí)際做帳軟件的數(shù)一致了,謝謝老師
老師好,有個(gè)我個(gè)人問題想咨詢下,我前年考會(huì)計(jì)中級(jí)職稱三科都沒過,今年考了兩科,過了一門經(jīng)濟(jì)法剛60分,會(huì)計(jì)我明顯感覺比去年理解上好了很多,而且做了550題刷了三遍,但是今年和去年分?jǐn)?shù)一點(diǎn)沒變還是47.就想問下我這樣還有必要繼續(xù)嗎?
老師,請(qǐng)問針對(duì)公司業(yè)務(wù)員工資比較高,交的個(gè)稅比較高,怎么籌劃這個(gè)?
老師你好 我有個(gè)員工是我和另外一個(gè)老板一人出一部分工資 這個(gè)工資沒個(gè)月我這邊已經(jīng)付了 現(xiàn)在需要收回來怎么做分錄
請(qǐng)問甲公司和乙公司共同出資成立乙公司,甲公司的出資可以作為成本支出嗎?
店里閑錢拿來做了一點(diǎn)理財(cái),借短期投資……某某產(chǎn)品,貸現(xiàn)金或銀行存款。其中會(huì)產(chǎn)生一點(diǎn)費(fèi)用,手續(xù)費(fèi)和軟件使用費(fèi),這個(gè)入到什么科目去?
老師,餐飲公司,早餐餐標(biāo)10塊,午餐20塊,現(xiàn)在知道每個(gè)月成本20000,總共用餐人數(shù)是2000,早餐1000人,午餐1000人,單人單量成本是20000/2000嗎,還是將早餐用餐人數(shù)/2來核算,因?yàn)樵绮?0塊,午餐20
應(yīng)付賬款借方余額長(zhǎng)期掛賬。后來發(fā)票也開不進(jìn)來。如何平賬
老師您好,當(dāng)時(shí)9月的時(shí)候我問老板公司有做電商平臺(tái)嘛,老板說沒有,結(jié)果現(xiàn)在問老板說10月有做電商平臺(tái),而且仔細(xì)一問說9月27日入駐電商平臺(tái),9月27到30日有幾千塊錢收入,那這9月的數(shù)據(jù)還要申報(bào)嘛
老師用私卡報(bào)銷,發(fā)工資也用私卡有什么風(fēng)險(xiǎn)
老師:這個(gè)真假的,核定征收


老師,為啥增值稅不影響利潤(rùn)表?
你好,因?yàn)樗莾r(jià)外稅,屬于與資產(chǎn)負(fù)債表有關(guān)的項(xiàng)目。
不是屬于負(fù)債?
是屬于負(fù)債,負(fù)債是資產(chǎn)負(fù)債表上面的,不是利潤(rùn)表上面的。
按道理實(shí)際繳的增值稅的稅額,在資產(chǎn)負(fù)債表里哪個(gè)項(xiàng)目里提現(xiàn)啊
你好,在資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)交稅費(fèi)里面體現(xiàn)
那我增值稅花的錢,財(cái)務(wù)軟件里最終轉(zhuǎn)到哪里去了啊 。這個(gè)最終影響利潤(rùn)的吧?
你好,這個(gè)不影響利潤(rùn)了。他不在利潤(rùn)表上體現(xiàn)。
交稅的時(shí)候,借應(yīng)交稅費(fèi),貸銀行存款 2個(gè)都是資產(chǎn)負(fù)債表項(xiàng)。