你好,你可以看下結(jié)轉(zhuǎn)的憑證,有沒有結(jié)轉(zhuǎn)。 不過增值稅不影響利潤表。
1.老師我們是一般納稅人 采用小企業(yè)會計準則,是不是每個月末必須這樣結(jié)轉(zhuǎn)增值稅才是最正確的?2.之前我看到有會計是這樣做的,正常的記銷項,進項,不結(jié)轉(zhuǎn),然后次月交增值稅的時候在做借應交稅費-應交增值稅(已交稅金)最終賬也能平這樣可以嗎?謝謝
老師,22年度以前沒有結(jié)轉(zhuǎn)的增值稅(小規(guī)模不用交),在23年6月做賬的時候結(jié)轉(zhuǎn)到了本年利潤里,在24年報所得稅已經(jīng)含了這個結(jié)轉(zhuǎn)的增值稅后還是虧損的,這樣可以嗎?還是需要在23年補交這部分所得稅的哦
老師,問三個問題:1、計提企業(yè)所得稅時是不是得把所有費用都結(jié)轉(zhuǎn)后得到的本年利潤來計算。2、年末結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤時是結(jié)轉(zhuǎn)全年的,還是12月份的?還是兩個都得結(jié)轉(zhuǎn),如果每月一結(jié)轉(zhuǎn)是不是只結(jié)轉(zhuǎn)12月份的就可以了。3、結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤前應該有個結(jié)轉(zhuǎn)所得稅費用,為什么會用12月的本年利潤減去第四季度的所得稅費用呢?這不是不對應嗎?希望老師可以給解答一下,謝謝。
老師,進項稅和進項稅轉(zhuǎn)出,這兩個說的都是針對進項稅,但是名字不一樣,進項稅轉(zhuǎn)出后最終結(jié)轉(zhuǎn)到了未交增值稅的貸方,未交增值稅通過銀行存款繳納后,相當于進項稅額轉(zhuǎn)出和未交增值稅都結(jié)平了,但是最開始記錄到進項稅的數(shù)據(jù)還在我們會計的軟件里呀,因為進項稅轉(zhuǎn)出是轉(zhuǎn)出了,進項稅是進項稅,名字不同,進項稅轉(zhuǎn)出結(jié)平了,進項稅沒有結(jié)平呀,請問最后怎么處理呢
老師麻煩問一下,我3月份結(jié)帳的時候沒有結(jié)轉(zhuǎn)主營業(yè)務成本,直接就報所得稅報表了,我4月發(fā)現(xiàn)問題,就把3月份的憑證反結(jié)帳,做了結(jié)轉(zhuǎn),但是財務報表我沒有重新取數(shù),這樣導致我利潤表的數(shù)就不對了,7月報季報的時候數(shù)也不對,我想問一下老師,我現(xiàn)在可以把我做帳軟件的數(shù)重新取一下,這樣是不是10月份報季報的時候,稅務的報表就和我實際做帳軟件的數(shù)一致了,謝謝老師
單位業(yè)務招待費是13094元,主營業(yè)務收入22544.55元。匯繳清算招待費能入賬多少?
會計的六大科目主要包括哪些
提供空調(diào)維修服務開票稅率多少?一般納稅人
1月份支付3月份的工資,工資里面包含了申報個稅的金額,那么個稅的金額是幾月份的
小規(guī)模公司賬戶的錢轉(zhuǎn)到法人私人賬戶,用來采購材料和日常開支,怎樣合理
老師,醫(yī)藥行業(yè)新制度沒有設置“藥品”、“藥品進銷差價”科目,那現(xiàn)在應該怎么核算呢,謝謝
小規(guī)模納稅人升一般納稅人有個年銷售額不超過500萬,這個年銷售額包含政府補貼收入嗎?
京東自營店就是比如價格100.成本50,推廣費20和價格80成本50推廣費16,毛保是0.2.這兩種怎么算毛保費呀,推廣費包含在毛保里面嗎
老師,年初未分配利潤在現(xiàn)金流量表附表里怎么選?可以選凈利潤嗎?謝謝
老師 你好 我想問一下電腦維修服務類的發(fā)票 請問有哪一些是服務類的發(fā)票啊6%的增票有關(guān)電腦維修方面的
老師,為啥增值稅不影響利潤表?
你好,因為他是價外稅,屬于與資產(chǎn)負債表有關(guān)的項目。
不是屬于負債?
是屬于負債,負債是資產(chǎn)負債表上面的,不是利潤表上面的。
按道理實際繳的增值稅的稅額,在資產(chǎn)負債表里哪個項目里提現(xiàn)啊
你好,在資產(chǎn)負債表應交稅費里面體現(xiàn)
那我增值稅花的錢,財務軟件里最終轉(zhuǎn)到哪里去了啊 。這個最終影響利潤的吧?
你好,這個不影響利潤了。他不在利潤表上體現(xiàn)。
交稅的時候,借應交稅費,貸銀行存款 2個都是資產(chǎn)負債表項。