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老師,我們4月份接了一家公司的帳,固定資產(chǎn)原值是不是不含稅金額,發(fā)票上不含稅金額362831.86元,她的帳上和固定資產(chǎn)明細(xì)表是379646.01元,這個要怎么弄

老師,我們4月份接了一家公司的帳,固定資產(chǎn)原值是不是不含稅金額,發(fā)票上不含稅金額362831.86元,她的帳上和固定資產(chǎn)明細(xì)表是379646.01元,這個要怎么弄
老師,我們4月份接了一家公司的帳,固定資產(chǎn)原值是不是不含稅金額,發(fā)票上不含稅金額362831.86元,她的帳上和固定資產(chǎn)明細(xì)表是379646.01元,這個要怎么弄
2025-06-05 15:46
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-06-05 15:48

同學(xué),你好 可能是把第一次保險費用裝飾費用都做進(jìn)固定資產(chǎn)里面了

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快賬用戶9037 追問 2025-06-05 15:49

可以計入嗎

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齊紅老師 解答 2025-06-05 15:50

同學(xué),你好 是可以的

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快賬用戶9037 追問 2025-06-05 15:52

老師,因為帳我們是接的4月份開始做的,現(xiàn)在5月份勾選了3月份的一張發(fā)票,我待認(rèn)證轉(zhuǎn)進(jìn)項生成不了發(fā)票,這個要怎么弄

老師,因為帳我們是接的4月份開始做的,現(xiàn)在5月份勾選了3月份的一張發(fā)票,我待認(rèn)證轉(zhuǎn)進(jìn)項生成不了發(fā)票,這個要怎么弄
老師,因為帳我們是接的4月份開始做的,現(xiàn)在5月份勾選了3月份的一張發(fā)票,我待認(rèn)證轉(zhuǎn)進(jìn)項生成不了發(fā)票,這個要怎么弄
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齊紅老師 解答 2025-06-05 15:59

同學(xué),你好 你圖片顯示的是進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出。而且你已經(jīng)認(rèn)證了,上面顯示所屬期是25.5

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快賬用戶9037 追問 2025-06-05 16:05

老師,我是已經(jīng)勾選認(rèn)證了,我們之前都是勾選了以前月份的發(fā)票,然后做一筆借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額 貸:應(yīng)交稅費-待認(rèn)證進(jìn)項稅額,這會生成不了憑證,我直接做找個一筆嗎

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齊紅老師 解答 2025-06-05 16:08

同學(xué),你好 直接自己做

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快賬用戶9037 追問 2025-06-05 16:11

我看她們之前的帳是應(yīng)交稅費-進(jìn)項稅額

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齊紅老師 解答 2025-06-05 16:12

同學(xué),你好 那就是分錄寫的不規(guī)范

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快賬用戶9037 追問 2025-06-05 16:13

借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額 貸:應(yīng)交稅費-待認(rèn)證進(jìn)項稅額,我直接這樣做嗎,但是她們當(dāng)月做的是借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額,我這會應(yīng)該怎么做

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齊紅老師 解答 2025-06-05 16:13

同學(xué),你好 沒有明白你的意思

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你好,按照不含稅的金額計入到固定資產(chǎn)里面
2024-03-07
你好,他利潤表是怎么做的,當(dāng)期利潤減沒減這一部分。
2020-10-13
你好,損益科目用固定資產(chǎn)清理減出售28萬不含稅金額
2022-10-07
同學(xué)你好 對的 是這樣計算就行了
2021-08-18
你好,增值稅需要交的這個銷售額需要申報增值稅。
2021-11-03
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