同學(xué),你好 可能是把第一次保險費用裝飾費用都做進(jìn)固定資產(chǎn)里面了
老師,我接了上一個會計的賬,固定資產(chǎn)明細(xì)賬和總賬原值相差了231000元,是一批桌椅的原值,原因是當(dāng)時這個會計把這批桌椅計入到管理費用了,但是他又在固定資產(chǎn)明細(xì)賬上記了這批桌椅的原值,但是她報資產(chǎn)負(fù)債報表時固定資產(chǎn)原值是按扣除了這批桌椅的原值后的金額報的,我該怎么記賬
老師,這月我們處理了一個固定資產(chǎn),就是報稅模塊開具其他發(fā)票這個不含稅銷售金額,在合計銷售額這塊,需要把處理固定資產(chǎn)的不含稅銷售額減掉嗎
公司上月處置固定資產(chǎn),增值稅確認(rèn)收入和銷項稅額,企業(yè)所得稅不確認(rèn)收入,收入就會稅會不一致。 請問老師,水利基金的計稅依據(jù)是本月實際開票銷售的不含稅收入,還是不含稅收入要加上處置固定資產(chǎn)的不含稅收入呢?
公司購進(jìn)一臺車開票價36700元,固定資產(chǎn)原值357256.63,計提折舊了14141.4元。清理固定資產(chǎn)343115.23元。公司出售28萬,未開票,按13稅率繳納增值稅。固定資產(chǎn)清理了。損益科目的金額怎么計算,是用清理固定資產(chǎn)的金額直接-28萬,還是用清理固定資產(chǎn)的金額-28萬的不含稅金額
老師你好,單位有一個設(shè)備換了一個零件,這個是不是需要記到這個設(shè)備的固定資產(chǎn)里,應(yīng)該怎么記進(jìn)去,在原值里面直接加上換的零件的不含稅金額嗎還是怎么弄
提供空調(diào)維修服務(wù)開票稅率多少?一般納稅人
1月份支付3月份的工資,工資里面包含了申報個稅的金額,那么個稅的金額是幾月份的
小規(guī)模公司賬戶的錢轉(zhuǎn)到法人私人賬戶,用來采購材料和日常開支,怎樣合理
老師,醫(yī)藥行業(yè)新制度沒有設(shè)置“藥品”、“藥品進(jìn)銷差價”科目,那現(xiàn)在應(yīng)該怎么核算呢,謝謝
小規(guī)模納稅人升一般納稅人有個年銷售額不超過500萬,這個年銷售額包含政府補貼收入嗎?
京東自營店就是比如價格100.成本50,推廣費20和價格80成本50推廣費16,毛保是0.2.這兩種怎么算毛保費呀,推廣費包含在毛保里面嗎
老師,年初未分配利潤在現(xiàn)金流量表附表里怎么選?可以選凈利潤嗎?謝謝
老師 你好 我想問一下電腦維修服務(wù)類的發(fā)票 請問有哪一些是服務(wù)類的發(fā)票啊6%的增票有關(guān)電腦維修方面的
老師,請問醫(yī)藥行業(yè)會計制度中還有沒有藥品進(jìn)銷差價這個科目核算,謝謝
全資子公司虧損,母公司注銷投資款怎么處理
可以計入嗎
同學(xué),你好 是可以的
老師,因為帳我們是接的4月份開始做的,現(xiàn)在5月份勾選了3月份的一張發(fā)票,我待認(rèn)證轉(zhuǎn)進(jìn)項生成不了發(fā)票,這個要怎么弄
同學(xué),你好 你圖片顯示的是進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出。而且你已經(jīng)認(rèn)證了,上面顯示所屬期是25.5
老師,我是已經(jīng)勾選認(rèn)證了,我們之前都是勾選了以前月份的發(fā)票,然后做一筆借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額 貸:應(yīng)交稅費-待認(rèn)證進(jìn)項稅額,這會生成不了憑證,我直接做找個一筆嗎
同學(xué),你好 直接自己做
我看她們之前的帳是應(yīng)交稅費-進(jìn)項稅額
同學(xué),你好 那就是分錄寫的不規(guī)范
借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額 貸:應(yīng)交稅費-待認(rèn)證進(jìn)項稅額,我直接這樣做嗎,但是她們當(dāng)月做的是借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額,我這會應(yīng)該怎么做
同學(xué),你好 沒有明白你的意思