可以那樣子的,只要發(fā)票是真實(shí)發(fā)生的
你好,我有個問題 總公司a支付甲人一筆采購備用金。然后甲人分別幫公司b,c,d采購物資,開到的發(fā)票也是b,c,d的,b,c,d屬于子公司。正常是采購回a然后a分派到b,c,d由a公司開票到b,c,d這樣吧。 但現(xiàn)在這樣的情況下,那么例如b做賬是不是可以借:費(fèi)用,貸:其他應(yīng)付-a公司。 然后a公司做賬可不可以 支付備用金時, 借:其他應(yīng)收-甲,貸:現(xiàn)金。 甲采購到b,借:其他應(yīng)收-b,貸:其他應(yīng)收-甲
老師你好,然后是那個樣子的,就是我們公司現(xiàn)在有一輛車是員工在用,但實(shí)際上是股東的朋友把車借給公司在用的,但就涉及到這些費(fèi)用問題,然后我就想的是可不可以簽一個零租金的租賃合同,然后就說,然后費(fèi)用嗎由我們承擔(dān),然后這中間我印象中是,如果是比如說保險費(fèi)呀,然后這些如果是不開,然后包括修車費(fèi),如果是他不開公司抬頭的話,然后是不是我們公司也是不能夠報銷的。
想請教個問題,就是我現(xiàn)在遇到這樣一個問題,一個員工來報銷一個項目的款,這個項目完工是19年就完了,前期他是借了2萬備用金,現(xiàn)在來報銷24500元費(fèi)用,上月是付了他4500元,扣除他備用金后余額,但是賬上沒有做這個2萬的備用金,這個我現(xiàn)在來補(bǔ),怎么補(bǔ)呀,是用以前年度損益調(diào)整這個科目嗎?不會用這個科目,還是有其它的方法
1.公司老總,王總,工作日期間公事哈,打車費(fèi)好多張粘貼一起 說抵扣50元餐費(fèi) 餐費(fèi)是外賣 沒要到發(fā)票的 粘貼的還是美團(tuán)付款截圖呢,這種我寫餐費(fèi)還是交通費(fèi)好 ?2.王總提備用金 我是 借:其他應(yīng)收款 -王總 貸:銀行存款,拿來發(fā)票 和銀行回單 我是 借:管理費(fèi)用 貸:其他應(yīng)收款-王總 ,季末和年末備用金例如季度初王總提了備用金 30萬元,季末明細(xì)賬 備用金有10萬余額,這個20萬 在季末還用提醒王總先還上嗎?下季度初 可以接著再提備用金 3.年底若我盤點(diǎn) 今年一共提了40萬備用金,年末備用金賬面上就剩5萬元,這我咋跟王總說,說你之前的35萬先都還上 ,不然視同35萬分紅稅法要求繳納35萬元分紅個稅,還是咋處理好呢?現(xiàn)實(shí)中 這種咋處理,季末和年末咋跟王總說呢
1.你好,北京國企全資三級公司,王總每月末都提備用金,主要用來出差,公司王總提備用金 我是 借:其他應(yīng)收款 -王總 貸:銀行存款,拿來發(fā)票 和銀行回單 我是 借:管理費(fèi)用 貸:其他應(yīng)收款-王總 ,季末和年末備用金例如季度初王總提了備用金 30萬元,季末明細(xì)賬 備用金有10萬余額,這個20萬 在季末還用提醒王總先還上嗎?下季度初 可以接著再提備用金 2.年底若我盤點(diǎn) 今年一共提了40萬備用金,年末備用金賬面上就剩5萬元,這我咋跟王總說,說你之前的5萬先都還上 ,不然視同5萬分紅稅法要求繳納5萬元分紅個稅,還是不跟王總說直接掛賬到明年,還是咋處理好呢?咨詢你下哈?
老師,您幫我看看,旅游行業(yè),開票已經(jīng)差額開票了,旅游費(fèi)用票做每筆費(fèi)用的時候還能銷項稅額抵減嗎?搞糊涂了,是不是開票的時候正常6個點(diǎn)開,做費(fèi)用的時候正常6個點(diǎn)來抵稅額
稅務(wù)局打電話來說發(fā)票類目有問題,怎么解決?
請問公司申報個稅,申報重復(fù)了。多繳個稅,然后更正申報之后想退稅,需要去大廳才能退嗎?會不會被查賬,具體需要注意什么?流程很麻煩嗎?
合同負(fù)債和應(yīng)收賬款有什么區(qū)別 該怎么記賬?
某公司應(yīng)收貨款2600確認(rèn)無法收回已經(jīng)批準(zhǔn)核銷尚未轉(zhuǎn)的分錄怎么寫?老師?
請問團(tuán)建費(fèi)用計入什么科目?
單位業(yè)務(wù)招待費(fèi)是13094元,主營業(yè)務(wù)收入22544.55元。匯繳清算招待費(fèi)能入賬多少?
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提供空調(diào)維修服務(wù)開票稅率多少?一般納稅人
1月份支付3月份的工資,工資里面包含了申報個稅的金額,那么個稅的金額是幾月份的