同學(xué)你好 要不要每季度計(jì)提備用金, 首先 看公司是否有制度, 如果有,那么,不夠 30 萬時(shí), 就計(jì)提一下 如果沒有制度,那么。在王總 每季度沒有把上次的還完時(shí),要提醒他的 至于 他是否真的還錢,是另外一回事。
集團(tuán)報(bào)表只有財(cái)務(wù)信息審計(jì)才需要組成部分重要性么,
請問社會保險(xiǎn)費(fèi)申報(bào)明細(xì)表可從哪里導(dǎo)出(有顯示單位繳費(fèi)金額和個(gè)人繳費(fèi)金額的)?
老師好!通過您的解答,我可不可以這樣理解:有證的設(shè)備購買入新公司帳務(wù),可以進(jìn)行抵扣+攤銷 無證的不動產(chǎn)+設(shè)備租賃入新公司 可以進(jìn)行費(fèi)用攤銷 這樣分開會不會少納一些稅?還是所有(有證無證的)都以租賃方式租入會少納稅?請老師幫我分別以新公司和老公司身份分析一下,有勞您啦!
購進(jìn)存貨時(shí)部分沒有發(fā)票,用白條(20萬)抵,并用樂移動動平均法計(jì)算結(jié)轉(zhuǎn)了銷售成本,所得稅匯算時(shí)如何調(diào)增?是要扣除20萬重新計(jì)算銷售成本并將與原來的銷售成本差額調(diào)增嗎?
所得稅匯算清繳時(shí)提示營業(yè)收入跟增值稅報(bào)表不一致。這個(gè)該怎么處理啊
老師你好!事業(yè)單位醫(yī)療行業(yè),財(cái)務(wù)會計(jì)本年盈余-醫(yī)療盈余年末結(jié)轉(zhuǎn)到哪個(gè)科目
24年12月工資忘記計(jì)提,我在2025年1月直接補(bǔ)計(jì)提到管理費(fèi)用里了,這樣賬務(wù)處理有沒有風(fēng)險(xiǎn)
增發(fā)新股為什么不是風(fēng)險(xiǎn)對沖,而是風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移?
老師,我們是一般納稅人事旅游行業(yè)實(shí)行差額征收,24年有筆成本發(fā)票80萬收到了,由于疏忽,25年5月才發(fā)現(xiàn),可以直接做到25年的成本里面嗎
鄉(xiāng)里面的租賃費(fèi)(沒生產(chǎn),屬于管理費(fèi)),沒有發(fā)票,匯算清繳時(shí)具體在哪個(gè)表調(diào)整
那我就跟王總說說這個(gè)季度末還有多少備用金可以先還一下。我該怎么表述比較好呢?我估計(jì)他也知道這個(gè)事兒?
公司沒有會計(jì)制度,我剛?cè)ミ€讓我制定呢
還有。 一般公司對備用金的制度, 都是 1 個(gè)月 3 個(gè)月?;蛘咦疃?1 年內(nèi)要還掉的 因?yàn)?,我的理?除了王總??赡苓€會有 其他同事要用, 所以。尤其到了年底。必須和他說,讓他先還給公司。次年再借 所以。
好的,明白了。 那你就制定 最多 3 個(gè)月 清理一次。下個(gè)季度再借 這樣,有制度了,你可以直接和他說了 免得尷尬
我告訴他還了,萬一他不還呢?或者還不了那么多呢?我就直接掛賬唄?
對的,同學(xué), 如果 他實(shí)在不還,也確實(shí)沒辦法,人家權(quán)力大, 就掛賬就行, 每年度時(shí),讓最大的老板知道這個(gè)事情。
嗯,還的就是用管理費(fèi)用沖銷后的余額唄?
稅法上的規(guī)定是對的, 但是,有時(shí)候 在實(shí)務(wù)中 不能真就啟用, 稅局不查?;蛘? 審計(jì)時(shí) 會計(jì)師們沒有提出來,那么,就先不要處理。掛賬就行
對的,理解完全正確
謝謝老師,中秋快樂,能留你??嗎?
謝謝同學(xué),平臺不讓留電話 以后 有緣分 我希望能夠繼續(xù)幫到你, 再次感謝同學(xué)的信任