您好,1.寫餐費,但沒有發(fā)票在年度匯繳時納稅調(diào)增 2.分錄對的,季末明細賬 備用金有10萬余額,說明20王總已拿發(fā)票過來了,只要再提供10萬的成本發(fā)票就可以了。 3.年末就是還5萬回來就好了,其他應收款 -王總 這個往來余額就平了
1.公司老總,王總,工作日期間公事哈,打車費好多張粘貼一起 說抵扣50元餐費 餐費是外賣 沒要到發(fā)票的 粘貼的還是美團付款截圖呢,這種我寫餐費還是交通費好 ?2.王總提備用金 我是 借:其他應收款 -王總 貸:銀行存款,拿來發(fā)票 和銀行回單 我是 借:管理費用 貸:其他應收款-王總 ,季末和年末備用金例如季度初王總提了備用金 30萬元,季末明細賬 備用金有10萬余額,這個20萬 在季末還用提醒王總先還上嗎?下季度初 可以接著再提備用金 3.年底若我盤點 今年一共提了40萬備用金,年末備用金賬面上就剩5萬元,這我咋跟王總說,說你之前的35萬先都還上 ,不然視同35萬分紅稅法要求繳納35萬元分紅個稅,還是咋處理好呢?現(xiàn)實中 這種咋處理,季末和年末咋跟王總說呢
1.你好,北京國企全資三級公司,王總每月末都提備用金,主要用來出差,公司王總提備用金 我是 借:其他應收款 -王總 貸:銀行存款,拿來發(fā)票 和銀行回單 我是 借:管理費用 貸:其他應收款-王總 ,季末和年末備用金例如季度初王總提了備用金 30萬元,季末明細賬 備用金有10萬余額,這個20萬 在季末還用提醒王總先還上嗎?下季度初 可以接著再提備用金 2.年底若我盤點 今年一共提了40萬備用金,年末備用金賬面上就剩5萬元,這我咋跟王總說,說你之前的5萬先都還上 ,不然視同5萬分紅稅法要求繳納5萬元分紅個稅,還是不跟王總說直接掛賬到明年,還是咋處理好呢?咨詢你下哈?
24年12月工資忘記計提,我在2025年1月直接補計提到管理費用里了,這樣賬務處理有沒有風險
增發(fā)新股為什么不是風險對沖,而是風險轉(zhuǎn)移?
老師,我們是一般納稅人事旅游行業(yè)實行差額征收,24年有筆成本發(fā)票80萬收到了,由于疏忽,25年5月才發(fā)現(xiàn),可以直接做到25年的成本里面嗎
鄉(xiāng)里面的租賃費(沒生產(chǎn),屬于管理費),沒有發(fā)票,匯算清繳時具體在哪個表調(diào)整
零基礎鑄造企業(yè)實操課
老師,公司是一家紡織行業(yè),出現(xiàn)色紗改染的話,會計分錄應該怎么寫呢
老師,高新企業(yè)想不享受研發(fā)加計扣除,我想調(diào)增一部分金額,可以這樣增不,
一般 一個地方的供應商 經(jīng)常被函調(diào) 是什么原因?
我們學的時候說增值稅銷項減進項是增值稅專用發(fā)票,銷項是普通發(fā)票也可以抵進項是增值稅專用發(fā)票的稅額嗎?
24年賬里面有以前年度損益調(diào)整。這個金額在25年匯算時需要在匯算表里填寫嗎?
季度末。10萬的發(fā)票就是增值稅進項稅和發(fā)票唄,是嗎?我們公司現(xiàn)在可以抵扣的增值稅進項稅額都有100多萬的,發(fā)票都沒有抵扣完,這個可以嗎?另外如果王總年末5萬塊錢不歸還,他拿5萬塊錢的發(fā)票,增值稅進項稅發(fā)票,走增值稅進項稅額,走管理費用啥的行嗎?這個咋做賬我沒明白?老師細說下
你說的找來成本發(fā)票,是要增值稅進項稅額的專票還是普票?成本發(fā)票你指的是增值稅進項稅額發(fā)票嗎?還是啥?
您好,不一琮是增值稅進項發(fā)票,也有可能是其他發(fā)票,比如火車票呢,只要是正規(guī)的發(fā)票就行了 可以的,我們發(fā)票不是虛取的有進項留抵這也是正常的 王總拿發(fā)票來,我們不知道這個是干啥用的,要問王總,這樣我們才能正確入賬
我們公司賬上現(xiàn)在還有100多萬這個增值稅進項稅發(fā)票,估計都用不完,這樣的話是不是就不用讓老總再找成本發(fā)票拿過來了?
您好,看您的描述,我們的進項發(fā)票不是根據(jù)業(yè)務來的呀,您說?讓老總再找成本發(fā)票 如果我們發(fā)票不是根據(jù)業(yè)務來取得的,這是虛開發(fā)票,風險無限大哦
另外老板報銷的替票,拿的是車費抵餐費的,100來塊錢,然后他這個餐費是美團上買的沒有發(fā)票,有截圖,這個我還用再提醒他找餐費的發(fā)票才能充當?shù)挚蹎??不然是不是得季度末企業(yè)所得稅納稅調(diào)增???拿過來別的餐費發(fā)票來抵扣這個行嗎?另外他工作期間看病買的感冒藥300塊錢也拿的不是藥店開的發(fā)票是餐費發(fā)票不是藥店開的發(fā)票,這個怎么辦呢?我還管他要藥店的發(fā)票或者是其他藥店的發(fā)票開代替。才能沖抵,這個行嗎?
您好,那我們就悄悄入賬差旅費,老板是真的沒有取得餐費發(fā)票,工作不這個情況難免的 2.另外跟業(yè)務不符的票來抵是不行可以,工作中不是經(jīng)常發(fā)生這個情況,就按發(fā)票的業(yè)務內(nèi)容入科目 3.老板這個發(fā)票不符合業(yè)務情況太頻繁了,?我們做的賬很亂不規(guī)范了,還是要跟老板說:業(yè)務和發(fā)票不符不能稅前扣除,要多交所得部,老板以后就會注意了