正常報,會帶出留抵稅。主表有上期留抵稅欄
請問老師 報表的應交稅費和增值稅申報表上留底對不上怎么辦呢?增值稅上留底還有4萬多。但是報表上都要交稅了
老師好!增值稅留底抵欠是如何申報的?
老師 請問下留底稅額抵扣了之前的欠稅,增值稅申報表上面怎么填寫呢
老師 請問下留底稅額抵扣了之前的欠稅,增值稅申報表上面怎么填寫呢?
老師,我們去年賬面留底稅額比申報表上的留底少了0.35,今年已經在本月納稅申報表上修改了銷項稅,使賬面留底和申報表留底數一致了,賬務處理該怎么做
老師好!這個月有個人給本單位開了勞務費發(fā)票,給他報了個稅以后,這個人的在自然人電子稅務局本單位的人員狀態(tài)是不是要修改為離職
老師 請問端午公司是正常休假(5.31-6.2共三天),那6.2 周一這天是屬于帶薪日嗎。比如員工在6月6日今天離職 ,那6.2日這天的工資需要計算嗎
通行費電子發(fā)票是從什么時候開始可以抵扣進項的呢?
請問老師,兩稅不一致,做賬怎么做呢,比如每個月按照收款的來開票,開票就確認了增值稅收入,但是做賬按照服務周期來結算和確認企業(yè)所得稅的收入。這里不懂怎么做賬呢?
你好,老師,請問一下,比如我公司3個股東分別占股本30% 30% 40% 然后現在又新入一個股東想要入10%股本。那比如年底要分紅100萬,是要怎么分比較合理
請問老師,我們1月發(fā)放一筆獎金忘申報個稅了,準備在5月工資中一起申報,但其中有個離職人員,怎么操作?
老師 請問,第三問為什么-100+50
老師,公司與個人銷售,沒有簽合同沒有發(fā)票,需要報印花稅嗎?
老師出口貨物所有流程
快賬軟件里面如果記庫存商品,哪個地方能記數量
那主表30行本期繳納上期應納稅額要填嗎
如果不填,會有提示
若5月有繳納增值稅,才要填寫
5月份要交稅,那我就在30欄把抵減的稅額寫上,是嗎
5月有繳納增值稅,就在30欄填寫實際繳納的增值稅
30行實際繳納的增值稅就是用上期留底底欠的金額吧
本期繳納上期應納稅額,只有5月有實際繳納4月份的增值稅才要填寫的
謝謝老師
不用謝,有幫到你就好。請五星好評!