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你好老師,去年發(fā)票入賬這樣 借:以前年度損益調(diào)整 貸:其他應(yīng)付款 結(jié)轉(zhuǎn)時:借:利潤分配-未分配利潤 貸:以前年度損益調(diào)整 ?

2025-06-05 11:19
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-06-05 11:20

你好,是的,就是這樣做。

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快賬用戶6338 追問 2025-06-05 11:21

如果在5月31匯算之前拿的發(fā)票,這筆金額還能填在匯算表格里作為23年費用扣除吧?超過了匯算時間現(xiàn)在

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快賬用戶6338 追問 2025-06-05 11:21

作為24年費用扣除

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齊紅老師 解答 2025-06-05 11:23

你好是的 其實超過了匯算時間,它的所屬期是屬于二三年,也應(yīng)該去更正二三年。

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快賬用戶6338 追問 2025-06-05 11:25

不用這幣費用扣除了,就是只報銷個人頭上的錢就行了,就不用更正了吧

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齊紅老師 解答 2025-06-05 11:26

你好,如果你不做費用,就不用更正。

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你好,是的,就是這樣做。
2025-06-05
你好,請問你想問的問題具體是?
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你們涉及到法定盈余公積的提取嗎
2024-01-11
你好,是的,分錄就是這樣做了。
2025-05-09
同學(xué)您好,您的分錄是正確的,沖銷其他應(yīng)付款,管理費用用以前年度損益調(diào)整科目代替
2024-01-26
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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