你好,你這個(gè)是借,銀行存款貸,管理費(fèi)用,其他應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
老師,您好,我家是糧食企業(yè),一般納稅人,收糧的進(jìn)項(xiàng)稅計(jì)入了應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額-其他稅票,取得的專票需要認(rèn)證抵扣的計(jì)入其他應(yīng)收款-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅,認(rèn)證多少再轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額-防偽稅票,1月我家的收糧的進(jìn)項(xiàng)稅就大于銷項(xiàng)稅了,領(lǐng)導(dǎo)說(shuō)需要交增值稅,用收糧的進(jìn)項(xiàng)稅抵扣,我現(xiàn)在不知道收糧的進(jìn)項(xiàng)稅我要抵扣的那部分怎么在賬里體現(xiàn),麻煩老師指導(dǎo)一下,謝謝
老師好:我們有一個(gè)跨區(qū)項(xiàng)目,期初一部分成本己在總公司列支,包括進(jìn)項(xiàng)稅額,由于工程要求需要開(kāi)立項(xiàng)目專戶,開(kāi)立了項(xiàng)目分公司,項(xiàng)目帳套后期是獨(dú)立核算的,之前的工程成本按進(jìn)度巳經(jīng)在總、分公司分別結(jié)轉(zhuǎn),請(qǐng)問(wèn)老師:現(xiàn)在分公司回款??偣就ㄟ^(guò)什么科目把之前在總公司列支的成本收回來(lái)。我問(wèn)的是對(duì)方科目,一方用其他應(yīng)收款,過(guò)渡科目是什么,怎么沖平
老師,請(qǐng)問(wèn)一下5月份有張進(jìn)項(xiàng)已經(jīng)認(rèn)證并入賬了,6月15號(hào)之前也申報(bào)了5月份的增值稅。然后我們要退貨,開(kāi)的紅字信息表并且發(fā)票也郵寄回去給了對(duì)方紅沖了,那我們需要做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 ,賬上怎么體現(xiàn)呢?還有稅要怎么搞?(找郭老師)謝謝 下圖是5月份入賬的憑證
老師好!6月份已抵扣已做賬的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,現(xiàn)在需要進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,我現(xiàn)在是不是做賬的時(shí)候就把原先的分錄沖紅,重新做新的分錄就可以還是電子稅務(wù)局 進(jìn)項(xiàng)認(rèn)證那里 也需要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的具體流程是什么樣的, 這份發(fā)票之前做的是辦公費(fèi),需要進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出,做福利費(fèi),分錄借:管理費(fèi)用--辦公費(fèi),應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額,貸:應(yīng)付賬款 謝謝!
老師,4月的一筆費(fèi)用9月退回公司了,但當(dāng)時(shí)收的是對(duì)方開(kāi)的進(jìn)項(xiàng)專票,現(xiàn)在要怎么做憑證分錄啊?是用到進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出嗎?之前的分錄是借管理費(fèi)用和進(jìn)項(xiàng)稅,貸銀行存款。
董孝彬老師好!請(qǐng)教您,個(gè)稅需要繳納950元,發(fā)放工資時(shí)出納扣除285元個(gè)稅,那剩下的665元個(gè)稅怎樣賬務(wù)處理呀(950元個(gè)稅己繳納)。謝謝老師!
老師,公司收到一筆控股公司的貨款,老板讓支付到老板弟弟名下的個(gè)體戶,轉(zhuǎn)賬應(yīng)該備注什么呢
老師社保工資薪金核基步驟是啥呀
你好,老師,請(qǐng)問(wèn)一下關(guān)于學(xué)校私立幼兒園的賬目問(wèn)題,學(xué)校收到生活費(fèi),應(yīng)該是做其他應(yīng)付款,還是營(yíng)業(yè)收入呢,包括收到的服裝費(fèi)
小規(guī)模開(kāi)具普通發(fā)票的銷項(xiàng)稅怎么做分錄?
長(zhǎng)期待攤費(fèi)用從哪月開(kāi)始攤銷
你好,客戶從國(guó)際站付款$170,其中$70是快遞費(fèi)用。 這個(gè)訂單我們有必要做報(bào)關(guān)出口然后退稅嗎? 還是說(shuō)發(fā)快遞可以不做報(bào)關(guān)出口退稅?
小規(guī)模公司,去年進(jìn)貨成本3000元,做了3000的庫(kù)存商品,每個(gè)月銷售時(shí)記銷售成本300元,這個(gè)月,沒(méi)有進(jìn)貨,在賬面上的作為成本的庫(kù)存商品已經(jīng)沒(méi)有了,但是實(shí)際上,原材料還在,這個(gè)月在銷售的實(shí)際庫(kù)存還在,但是賬面上已經(jīng)每個(gè)月扣除成本300元扣完了,現(xiàn)在銷售貨還用記成本嗎
老師 請(qǐng)問(wèn)收據(jù)可以作為原始憑證做費(fèi)用入賬嗎?
老師,新辦理的個(gè)體工商戶,如何進(jìn)行稅務(wù)登記呢
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